KEMENTERIAN KESIHATAN - treasury.gov.my

457 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN RM juta Mengurus Pembangunan Tahun...

108 downloads 632 Views 915KB Size
KEMENTERIAN KESIHATAN Maksud Bekalan/Pembangunan 42 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN 23,463

25,000 21,714

21,431

20,695 20,000

17,652

RM juta 15,000

Mengurus Pembangunan

10,000

5,000 1,718 0

2013

Mengurus RM 23,462,797,400

1,389

1,600

1,343

2014

2015 Tahun

2016

Pembangunan RM

Cara Langsung 1,338,188,800

Pinjaman 0

1,338 2017

Jumlah RM 24,800,986,200

MISI Menerajui dan berusaha bersama-sama: (i)

untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga, mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.

(ii)

untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.

PELANGGAN Rakyat Malaysia.

457

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 457

10/15/16 3:10 PM

OUTCOME (i)

Peningkatan akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan;

(ii)

Peningkatan tempoh bertindak (responsiveness) kepada penyampaian penjagaan kesihatan;

(iii)

Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak;

(iv)

Sumber-sumber penjagaan kesihatan digunakan secara optimum; dan

(v)

Peningkatan gaya hidup sihat;

PROGRAM 1 : PENGURUSAN Objektif – Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan berkesan dari segi pengurusan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya serta khidmat sokongan yang lain ke arah merealisasikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Melaksanakan perkhidmatan sokongan dan memberi nasihat dalam bidang khidmat pengurusan supaya semua aktiviti Ibu Pejabat KKM dapat dilaksanakan dengan cemerlang bagi mempertingkat mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. Perjanjian Persefahaman (MoU) yang digubal 2 yang mana KKM menjadi satu pihak kepada Perjanjian/MoU tersebut Bil. aduan terhadap perkhidmatan diselesaikan 5,200 dalam masa yang ditetapkan Bil. rang undang-undang dan perundangan 25 subsidiari yang disemak/digubal Bil. Majlis Peringkat Kebangsaan KKM yang 10 diadakan Output

2016 (Anggaran) 2

2017 (Anggaran) 2

5,200

4,500

25

25

10

10

Aktiviti 2 : Sumber Manusia Objektif – Memastikan KKM mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

458

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 458

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pewujudan jawatan tahunan 15,700 Bil. kajian skim perkhidmatan dan insentif 18 Bil. urusan perkhidmatan: (i) Pengisian jawatan 14,600 (ii) Pengesahan lantikan 19,000 (iii) Urusan pengesahan dalam 19,200 perkhidmatan (iv) Pemberian taraf berpencen 14,500 Pelaksanaan urusan kenaikan pangkat secara 2,423 time based bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi dibawa ke Lembaga Kenaikan Pangkat KKM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pegawai layak

Output

2016 (Anggaran) 16,600 12

2017 (Anggaran) 17,600 12

15,400 15,200 15,200

14,800 15,200 17,200

9,500 2,711

11,500 2,711

Aktiviti 3 : Kewangan Objektif – Menjadi organisasi pengurusan kewangan terbaik dalam KKM. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. waran agihan peruntukan KKM 3,150 Bil. baucar bayaran bagi semua Pusat 173,500 Tanggungjawab (PTJ) di bawah Bahagian Akaun KKM selaku pejabat perakaunan Bil. perolehan secara tender 319 Output

2016 (Anggaran) 3,000 193,800

2017 (Anggaran) 3,000 216,000

423

550

Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan Objektif – Memastikan KKM mempunyai tenaga manusia yang terlatih dan kompeten bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. calon ditawarkan Latihan Pra-Perkhidmatan 6,000 Bil. Pegawai Perubatan yang ditawarkan Program 800 Sarjana Perubatan. Peratus Pegawai KKM menghadiri kursus 7 hari 100 setahun (%) Output

2016 (Anggaran) 6,300 800

2017 (Anggaran) 7,000 800

100

100

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif – Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus hospital yang dirangkaikan (%) 100 Bil. pegawai yang dipersijilkan 100 Output

2016 (Anggaran) 100 100

2017 (Anggaran) 100 100

459

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 459

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi Objektif – Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel KKM. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus peperiksaan subjek jabatan bagi penjawat 100 awam dalam tempoh percubaan (%) Pelaksanaan latihan berasas kompetensi (CBT) 200 kepada semua penjawat kumpulan sokongan Output

2016 (Anggaran) 100

2017 (Anggaran) 100

200

180

usaha

PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM Objektif – (a) Mempertingkat akses dan kesaksamaan perkhidmatan kesihatan primer kepada semua lapisan komuniti; (b) Memastikan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit serta sebarang kejadian kesihatan awam dapat dikawal dengan cepat, tepat dan berkesan; dan (c) Memperkasa komuniti dengan amalan cara hidup sihat melalui kempen penerapan ilmu pengetahuan kesihatan yang terkini dan tepat. Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Menyediakan pengurusan dan perkembangan sumber serta dasar Kesihatan Awam yang cekap dan relevan dalam memastikan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti dan dapat mencapai objektifnya. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus anggota Program Kesihatan Awam yang mencapai sasaran menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 7 hari setahun: (i) Ibu pejabat (%) 99.9 (ii) Jabatan Kesihatan Negeri (%) 87.0 Peratus Pejabat Kesihatan Daerah yang 80 menyediakan perkhidmatan pakar oleh Pakar Perubatan Kesihatan Awam (%) Peratus kejayaan operasi penguatkuasaan yang 100 dijalankan berbanding operasi yang dirancang (%) Peratus liputan kawasan Orang Asli yang menerima 60.2 perkhidmatan doktor udara setiap 2 bulan (%) Output

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

100 100 81

100 100 82

100

100

70

75

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga Objektif – Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui satu perkhidmatan primer yang mudah dicapai, bersepadu, gender responsif, mesra pelanggan dan berkualiti.

460

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 460

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 70,774,859 Bil. kedatangan ke fasiliti kesihatan primer Peratus liputan ibu yang menerima jagaan 82.9 kesihatan pra-natal di kemudahan kesihatan awam (%) Peratus liputan pelalian measles dalam kalangan 95.3 kanak-kanak berumur 12 bulan 9,130,338 Jumlah pelanggan mendapat perkhidmatan di luar fasiliti kesihatan 6,670,229 (i) Rumah 2,434,812 (ii) Sekolah (iii) Institut warga emas dan OKU 25,297 Bil. ujian makmal yang dijalankan di klinik 100,806,447 kesihatan Output

2016 (Anggaran) 70,898,000 82

2017 (Anggaran) 75,085,000 82

95

95

9,449,000

9,620,000

6,700,000 2,723,000 26,000 115,821,742

6,800,000 2,793,000 27,000 127,403,916

Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit Objektif – Mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh penyakit sehingga ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam yang utama di Malaysia. Misi Bahagian Kawalan Penyakit adalah untuk menyediakan perkhidmatan perancangan, pemantauan dan penilaian program pencegahan dan kawalan penyakit yang cemerlang, mantap, komited, cekap dan berkesan secara berterusan. Ianya dilaksanakan melalui amalan gaya hidup sihat, langkah promosi, pencegahan, pengesanan dan rawatan awal, pemantauan dan perkhidmatan pemulihan yang efektif dan berkesan. Penglibatan dan penyertaan masyarakat serta perkongsian melibatkan pelbagai sektor adalah perlu dan akan diambil tindakan untuk pelaksanaan yang berkesan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. kes denggi yang dilaporkan 120,836 Peratus Tuberculosis (TB) case detection rate (%) 91.0 Bil. kadar notifikasi kes Human Immunodeficiency 10.9 per Virus (HIV) baru bagi setiap 100,000 penduduk Peratus pesakit diabetes type 2 yang mendapatkan 20.4 rawatan di Klinik Kesihatan KKM yang mencapai HbA1c kurang dari 6.5% (%) Output

2016 (Anggaran) 98,100 95.0 11.0 per

2017 (Anggaran) 93,195 95.0 11.0 per

22.0

24.0

Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan Objektif – Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran, membentuk sikap positif masyarakat serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan yang berkesan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. aktiviti Bual Bicara Kesihatan melalui 39 televisyen Bil. tajuk bahan-bahan bercetak Pendidikan 142 Kesihatan yang diterbitkan Bil. Hits Pengguna Portal MyHealth 1,900,000 Bil. Projek COMBI Denggi baharu yang 344 dilaksanakan oleh komuniti Output

2016 (Anggaran) 36

2017 (Anggaran) 36

90

90

2,250,000 114

2,250,000 114

461

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 461

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus liputan sekolah rendah yang menubuhkan 32 Kelab Doktor Muda (%) Output

2016 (Anggaran) 35

2017 (Anggaran) 38

Aktiviti 5 : Pemakanan Objektif – Meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia dan menurunkan prevalent penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus bayi pada umur enam bulan yang menyusu 49.4 susu ibu secara eksklusif (%) Peratus kanak-kanak bawah lima tahun yang 2.5 mempunyai masalah berat badan (%) Peratus murid tahun enam yang mempunyai 9 masalah obesiti (%) Peratus ibu hamil anemia (hemoglobin bawah 8.2 11g/dl) pada minggu ke-36 kehamilan (%) Output

2016 (Anggaran) 50

2017 (Anggaran) 54

2.6

2.5

8.8

8.7

9

8

Aktiviti 6 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam Objektif – Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secara sama rata melalui pengurusan kewangan yang berkesan serta memastikan penggunaan ubat-ubat penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan secara rasional bagi memperbaiki kesihatan rakyat. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus fasiliti dengan pegangan stok ubat optima 1-3 60 bulan (%) Peratus fasiliti dengan pegangan stok vaksin optima 60 1-2 bulan (%) Peratus preskripsi yang diterima di klinik kesihatan 0.43 berbanding tahun sebelumnya (%) Output

2016 (Anggaran) 70

2017 (Anggaran) 80

70

80

1.00

1.50

PROGRAM 3 : PERUBATAN Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperolehi, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan; dan (b) Memastikan Pengamal Perubatan dan Anggota Perubatan yang terlatih, berkebolehan, kompeten, mahir dan berpengetahuan tinggi dalam usaha untuk memberi perkhidmatan perubatan yang selamat dan menyeluruh merangkumi perkhidmatan promotif, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi selaras dengan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

462

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 462

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Merancang, menyelaras, mengawas dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan agar lebih cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan seperti mana yang ditetapkan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. klinik perubatan swasta yang berdaftar 7,146 Bil. hospital swasta yang berlesen 183 Bil. Annual Practing Certificate (APC) yang 94,780 dikeluarkan kepada pegawai perubatan Bil. APC yang dikeluarkan kepada jururawat 25,000 Output

2016 (Anggaran) 7,360 188

2017 (Anggaran) 7,580 194

97,620

100,500

25,750

26,500

Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital Objektif – Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif yang ditentukan melalui pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah 2,535,802 kemasukan pesakit) Bil. rawatan pesakit luar 20,554,530

Output

2016 (Anggaran) 2,611,900

2017 (Anggaran) 2,690,000

21,171,200

21,806,300

Aktiviti 3 : Kecemasan dan Pesakit Luar Objektif – Perkhidmatan Perubatan Kecemasan dan Trauma merupakan perkhidmatan yang disediakan 24 jam sehari. Skop perkhidmatan yang disediakan adalah merangkumi dua (2) aspek iaitu: (a) Perkhidmatan di luar hospital, iaitu Perkhidmatan Rawatan Pra Hospital dan Ambulan. Ia termasuk ambulan respons kepada panggilan 999, interfacility transfer, respons kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan. Perkhidmatan ini adalah penting dalam menentukan prognosis pesakit tersebut di mana rawatan definitif diberikan di lapangan pada masa yang tepat pada kadar yang segera sebelum ianya dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut; dan (b) Perkhidmatan di dalam hospital di mana ia merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelum dirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakit yang mengalami kemalangan jalan raya atau kemalangan di tempat kerja dan pesakit yang mengalami masalah perubatan, rawatan untuk pesakit di wad pemerhatian di Jabatan Kecemasan dan Trauma, rawatan untuk mangsa penderaan fizikal dan seksual serta mangsa keganasan rumah tangga. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit baharu di Jabatan Kecemasan 7,391,624 Bil. pesakit ulangan di Jabatan Kecemasan 547,455 Output

2016 (Anggaran) 7,613,400 564,000

2017 (Anggaran) 7,842,000 581,000

463

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 463

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 4 : Rawatan Pesakit Dalam Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosa penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan institutional care. Output Bil. pesakit dalam Bil. pembedahan

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 2,535,802 1,076,884

2016 (Anggaran) 2,611,900 1,109,200

2017 (Anggaran) 2,690,000 1,142,500

Aktiviti 5 : Perubatan Am Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalam (in-patient) bagi pesakit dewasa melibatkan perkhidmatan kepakaran hematologi, perubatan paliatif, hepatologi, gastroentorologi, rheumatologi, penyakit berjangkit, geriatrik dan endokrinologi; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit-pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan optimum; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; dan (f) Memastikan semua pesakit di bawah kategori perubatan am yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sepatutnya. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 1,189,978 635,010

2016 (Anggaran) 1,225,700 654,100

2017 (Anggaran) 1,262,500 673,700

Aktiviti 6 : Pembedahan Am Objektif – (a) Memulihkan pesakit yang menghidap penyakit yang memerlukan rawatan pembedahan supaya mencapai taraf kesihatan yang optima; (b) Mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan; (c) Mengurangkan komplikasi dan ketidakselesaan kepada pesakit semasa menerima rawatan pembedahan; dan (d) Meningkatkan kesedaran orang ramai akan pentingnya mendapatkan rawatan perubatan secepat mungkin serta lebih bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan masing-masing. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit luar (Pembedahan Am) 762,327 Bil. pesakit dalam (Pembedahan Am) 221,143 Bil. pembedahan am 319, 643 Bil. pembedahan vascular 3,045

Output

2016 (Anggaran) 785,200 227,800 329,200 3,140

2017 (Anggaran) 808,800 234,600 339,100 3,230

464

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 464

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan Obstetrik dan Ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan dengan mengambil kira keperluan gender. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. kemasukan pesakit obstetrik setahun 546,852 Bil. kemasukan ibu bersalin setahun 387,146 Bil. kelahiran bayi 387,146 Bil. pesakit klinik pakar O&G 719,106 Bil. pembedahan Lower Section Caesarian Section 86,169 (LSCS) Output

2016 (Anggaran) 563,300 398,800 398,800 740,700 88,750

2017 (Anggaran) 580,200 410,800 410,800 763,000 91,400

Aktiviti 8 : Pediatrik Objektif – (a) Mengurangkan kadar kematian bayi (Infant Mortality Rate) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optima dan mengurangkan kesan-kesan jangka panjang penyakit-penyakit yang dihadapi oleh kanak-kanak; dan (b) Mengenal pasti penyakit yang dihidapi oleh remaja lelaki dan perempuan, memberi rawatan komprehensif serta memberi pendidikan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan perawatan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga ke arah mempertingkatkan rawatan, penyembuhan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit remaja selaras dengan evidence based medical practice. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 590,885 368,101

2016 (Anggaran) 608,600 379,140

2017 (Anggaran) 626,850 390,500

Aktiviti 9 : Ortopedik Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak; (b) Memberi perkhidmatan latihan dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi kepada pegawai perubatan, paramedik dan lain-lain kakitangan; dan (c) Menggalakkan dan menjalankan program penyelidikan dan perkembangan (dari aspek teknologi dan tenaga manusia) dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam Bil. pembedahan

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 990,989 143,872 304,651

2016 (Anggaran) 1,020,700 148,200 313,800

2017 (Anggaran) 1,051,300 152,600 323,200

465

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 465

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 10 : Anestesiologi dan Rawatan Rapi Objektif – Memberikan rawatan pra pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit agar kembali pulih dan hidup dengan kualiti yang tinggi selaras dengan piawaian atau standard perubatan diamalkan di Malaysia dan antarabangsa. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit dewasa dirawat di Unit Rawatan Rapi 44,382 (ICU) Bil. pesakit luar klinik Anesthesia 65,782 Output

2016 (Anggaran) 45,700

2017 (Anggaran) 47,100

67,800

69,800

Aktiviti 11 : Oftalmologi Objektif – (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan; dan (b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghidapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam Bil. pembedahan elektif Bil. pembedahan kecemasan

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 1,074,500 38,364 67,590 8,839

2016 (Anggaran) 1,106,700 39,500 69,600 9,100

2017 (Anggaran) 1,139,900 40,700 71,700 9,400

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT) Objektif – Memberikan rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawaian atau standard perubatan dan pembedahan ENT yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit luar 614,224 Bil. pesakit dalam (kemasukan wad) 22,229 Bil. pembedahan 55,432 Output

2016 (Anggaran) 632,650 22,900 57,100

2017 (Anggaran) 651,600 23,600 53,800

Aktiviti 13 : Dermatologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit dermatologi; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; (f) Memastikan semua pesakit

466

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 466

10/15/16 3:10 PM

dermatologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; (g) Mengurangkan kejadian morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial/kosmetik dan kehilangan produktiviti akibat penyakit dermatologi; dan (h) Mengurangkan insiden kejadian penyakit dermatologi serta komplikasi yang berlaku. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit luar (baharu) 60,516 Bil. pesakit luar (ulangan) 251,918 Bil. pesakit dalam 964 Bil. pesakit dalam 78 (Merujuk kepada kemasukan di Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN)) Output

2016 (Anggaran) 65,100 270,800 1,000 85

2017 (Anggaran) 69,900 291,100 1,100 90

Aktiviti 14 : Neurologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap penyakit neurologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; dan (b) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 42,934 5,333

2016 (Anggaran) 44,200 5,500

2017 (Anggaran) 45,500 5,670

Aktiviti 15 : Nefrologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit buah pinggang yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; (b) Menyediakan perkhidmatan hemodialisis dan Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) bagi pesakit kegagalan buah pinggang peringkat akhir; dan (c) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit luar (baharu) 13,704 Bil. pesakit luar (ulangan) 158,351 Bil. pesakit rawatan Hemodialisis 769,800

Output

2016 (Anggaran) 14,100 163,100 792,900

2017 (Anggaran) 14,500 168,000 816,700

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro Objektif – Memberikan rawatan kepada pesakit yang menghidapi penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya secepat mungkin.

467

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 467

10/15/16 3:10 PM

Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam Bil. pembedahan

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 47,440 9,820 11,637

2016 (Anggaran) 48,900 10,100 11,990

2017 (Anggaran) 50,400 10,400 12,350

Aktiviti 17 : Urologi Objektif – Memberikan rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawaipiawaian atau standard perubatan dan pembedahan urologi yang diamalkan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit luar 137,092 Bil. pesakit dalam (kemasukan wad) 15,761 Bil. pembedahan 24,928

Output

2016 (Anggaran) 141,200 16,200 25,700

2017 (Anggaran) 145,400 16,690 26,500

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik Objektif – Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi sejak lahir (congenital) atau yang disebabkan oleh kecederaan (acquired) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam Bil. pembedahan elektif Bil. pembedahan kecemasan

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 53,456 3,756 7,477 2,885

2016 (Anggaran) 55,100 3,870 7,700 2,970

2017 (Anggaran) 56,800 3,990 7,930 3,060

Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi Objektif – Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan kesan penyakit kanser, termasuk aspek-aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan hospice care. Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 107,045 25,576

2016 (Anggaran) 110,300 26,340

2017 (Anggaran) 113,600 27,130

Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.

468

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 468

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pemeriksaan radiografi am 5,782,954 Bil. Tomografi Berkomputer (Computed 375,410 Tomography - CT Scan) Bil. pengimejan Magnetic Resonance Imaging 58,113 (MRI) Bil. ultrasonografi 749,466 Output

2016 (Anggaran) 5,956,400 386,700

2017 (Anggaran) 6,135,100 398,300

59,860

61,660

771,950

795,110

Aktiviti 21 : Patologi Objektif – Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi memastikan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong kepada rancangan program rawatan perubatan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. ujian mikrobiologi 32,737,847 Bil. ujian patologi kimia (merujuk kepada 178,363,337 bio-chemistry) Bil. ujian hematologi 52,554,322 Bil. ujian patologi anatomik 3,037,160 Output

2016 (Anggaran) 33,720,000 183,714,200

2017 (Anggaran) 34,731,600 189,225,600

54,130,950 3,128,300

55,754,900 3,222,150

Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan Objektif – Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan (prescribed) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. preskripsi untuk pesakit luar 48,650,000 Bil. preskripsi untuk pesakit dalam 18,600,00

Output

2016 (Anggaran) 50,400,000 21,390,000

2017 (Anggaran) 52,210,00 24,600,00

Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian Objektif – Untuk memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit luar yang diberi nasihat pemakanan 57,611 Bil. pesakit dalam yang diberi nasihat pemakanan 124,823 Output

2016 (Anggaran) 59,300 128,570

2017 (Anggaran) 61,100 132,400

Aktiviti 24 : Kardiotorasik Objektif – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan anestesia perfusi yang komprehensif untuk rakyat Malaysia supaya dapat mengurangkan morbidity dan premature mortality yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawati secara pembedahan atau perubatan.

469

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 469

10/15/16 3:10 PM

Output Bil. pesakit luar Bil. pesakit dalam Bil. pembedahan

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 27,411 2,583 2,253

2016 (Anggaran) 28,200 2,660 2,320

2017 (Anggaran) 29,040 2,740 2,390

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear Objektif – Meningkatkan taraf perkhidmatan perubatan nuklear dari segi diagnosa, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat serta moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optima. Output Bil. pesakit luar

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 107,045

2016 (Anggaran) 110,260

2017 (Anggaran) 113,570

Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit respiratori dewasa; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para pekerja sosial serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; dan (f) Memastikan semua pesakit di bawah kategori respiratori yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya. Output Bil. pesakit luar (baharu) Bil. pesakit luar (ulangan) Bil. pesakit dalam

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 39,310 214,774 13,362

2016 (Anggaran) 40,500 221,200 13,760

2017 (Anggaran) 41,700 227,800 14,170

Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit psikiatri dan kesihatan mental; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; (f) Memberikan rawatan yang berkesan dan sempurna kepada pesakit di dalam wad dan klinik supaya kembali pulih; (g) Mengurangkan kadar kemasukan semula pesakit ke wad dan mengurangkan masa tinggal di wad; dan (h) Meningkatkan perkhidmatan rawatan pesakit psikiatri dan kesihatan mental di komuniti dan klinik kesihatan dengan melaksanakan

470

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 470

10/15/16 3:10 PM

perawatan di dalam komuniti yang lebih meluas dengan penglibatan ahli keluarga dalam perawatan. Output Bil. pesakit luar (baharu) Bil. pesakit luar (ulangan) Bil. pesakit dalam

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 34,699 553,257 18,286

2016 (Anggaran) 35,740 569,850 18,830

2017 (Anggaran) 36,800 586,900 19,400

Aktiviti 28 : Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari (TCM) Objektif – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologi, sosial dan emosional supaya fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pesakit dalam (pemulihan anggota) 441,597 Bil. pesakit luar (pemulihan anggota) 554,695 Bil. pesakit luar (pemulihan cara kerja) 331,527 Bil. pesakit dalam (pemulihan cara kerja) 119,145 Output

2016 (Anggaran) 454,800 571,340 341,500 122,720

2017 (Anggaran) 468,400 588,480 351,700 126,400

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah Objektif – (a) Mewujudkan dan mengekalkan penderma-penderma darah sukarelawan yang selamat dari kumpulan berisiko rendah dari segenap lapisan masyarakat; (b) Menyediakan komponen dan produk darah yang selamat, mencukupi dan berkualiti serta melaksanakan amalan prosedur saringan, pemprosesan, penstoran dan keserasian darah mengikut piawaian antarabangsa; (c) Memastikan penjagaan pesakit yang optima melalui penggunaan komponen dan produk darah yang sesuai, rasional dan selamat; (d) Mewujudkan rangkaian Perkhidmatan Transfusi Perubatan di seluruh negara bagi menjamin akses yang saksama, produk berkualiti yang mencukupi dan memenuhi ketepatan masa bersesuaian dengan keperluan pesakit; (e) Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama melalui kerjasama/kolaborasi, latihan, penyelidikan dan pembangunan sejajar dengan keperluan amalan dan teknologi terkini dalam bidang perubatan terkini; (f) Menyumbang kepada perkhidmatan cell therapy melalui Tabung Darah Tali Pusat, ujian penjenisan HLA mengikut piawaian antarabangsa serta pencarian sel stem melalui National Stem Cell Coordinating Centre (NSCCC); dan (g) Menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang transfusi darah, hemostasis dan hematologi yang tertentu. Output

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) 704,054

Bil. kutipan darah Bil. ujian saringan darah: (i) melalui ujian serologi (ii) asid nukleik/ Nucleic Acid Testing (NAT)

704,054 410,807

2016 (Anggaran) 725,200

2017 (Anggaran) 750,00

725,200 423,100

750,000 525,000

471

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 471

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. komponen darah dan produk fraksinasi yang dihasilkan (i) komponen darah 1,697,643 (ii) Biostate (Factor VIII) 15,679 (iii) Prothrombinex (PCC) 8,778 (iv) Albumex (Albumin) 40,285 (v) Intagam (IVIG) 70,190 Bil. pesakit yang dibekalkan darah di fasiliti 388,851 KKM Bil. darah tali pusat yang berjaya disimpan 1,447 Output

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

1,748,600 16,150 9,040 41,500 72,300 400,500

1,801,100 16,600 9,300 42,700 74,500 412,500

1,490

1,530

Aktiviti 30 : Perubatan Forensik Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung sistem perundangan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi dan menyediakan perkhidmatan yang unggul ke arah kecemerlangan program rawatan perubatan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. bedah siasat (post mortem) yang dilakukan 14,378 Bil. kematian dalam hospital KKM 63,835 Bil. kes brought in dead di hospital KKM 18,155 Bil. permohonan laporan bedah siasat 13,140 Output

2016 (Anggaran) 14,800 65,750 18,700 13,500

2017 (Anggaran) 15,200 67,700 19,260 13,900

PROGRAM 4 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL Objektif – Memastikan kesemua program kesihatan KKM disokong dengan bukti daripada penyelidikan dan memberikan khidmat nasihat serta perundingan teknikal melalui: (a) Melaksanakan aktiviti penyelidikan berdasarkan keperluan bidang keutamaan penyelidikan kesihatan KKM dalam menjana ilmu pengetahuan baharu yang berinovasi untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan; (b) Melaksanakan aktiviti kejuruteraan untuk memberi khidmat perundingan dan khidmat nasihat teknikal kepada program-program kesihatan; dan (c) Merancang, melaksana, memantau dan menilai semua projek pembangunan KKM. Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di KKM. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus projek penyelidikan yang diluluskan 93.5 peruntukan mengikut bidang keutamaan kesihatan RMK (%) Bil. projek tamat yang berpotensi dijadikan 8 polisi Peratus pematuhan parameter keseluruhan 98 dalam sampel bekalan air awam (%)

Output

2016 (Anggaran) 95

2017 (Anggaran) 95

10

10

97

97

472

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 472

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pembangunan hasil kajian dengan stakeholders oleh Malaysia Health System Research (MHSR)

Output

2016 (Anggaran) 50

2017 (Anggaran) 20

Aktiviti 2 : Kejuruteraan Objektif – Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan persekitaran, kejuruteraan kemudahan kesihatan dan keselamatan sinaran (perubatan) bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesanannya. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus lesen yang dikeluarkan di bawah Akta 99.13 304 mengikut tempoh yang ditetapkan dengan syarat permohonan lengkap (%) Peratus peralatan yang mencapai uptime bagi 97.34 Kejuruteraan Fasiliti dan Biomedikal (%) Output

2016 (Anggaran) 90

2017 (Anggaran) 90

92

92

Aktiviti 3 : Penyelidikan Objektif – Menjalankan penyelidikan kesihatan bagi menyediakan bukti hasil penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. penerbitan di jurnal high impact IF>0.5 153 Bil. Research Highlights / sinopsis / Policy Brief / 184 Executive Summary / Technical Reports Bil. pembentangan saintifik (kebangsaan dan 883 antarabangsa) Output

2016 (Anggaran) 150 100

2017 (Anggaran) 150 100

500

500

Aktiviti 4 : Perancangan Objektif – Bahagian Perancangan dan Pembangunan menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam aspek-aspek berikut: (a) Perancangan dan Pembangunan Dasar dan Sistem Dasar Kesihatan; (b) Perancangan dan Pembangunan Fasiliti Kesihatan berdasarkan peruntukan yang disediakan; dan (c) Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. laporan penerbitan (laporan tahunan, laporan 18 subsistem, health facts, laporan penilaian, data request) Bil. latihan dijalankan untuk anggota 30 Peratus MBOR (Medical Brief of Requirement) 100 yang dihasilkan (%) Bil. mesyuarat berjadual 7 Bil. stakeholders engagement 30 Output

2016 (Anggaran) 18

2017 (Anggaran) 18

30 100

30 100

7 40

7 38

473

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 473

10/15/16 3:10 PM

PROGRAM 5 : KESIHATAN PERGIGIAN Objektif – Meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekalkan suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan yang produktif. Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan sumber kesihatan pergigian yang cekap dan berkesan supaya semua aktiviti di bawah program kesihatan pergigian dapat mencapai matlamat dan objektif PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. sijil perakuan pengamalan pergigian yang 8,547 dikeluarkan kepada pengamal pergigian Bil. pendaftaran pengamal pergigian 980 Bil. anggota pergigian yang menghadiri latihan 13,000 7 hari dalam setahun Bil. klinik pergigian yang diaudit untuk safety & 700 health

Output

2016 (Anggaran) 9,500

2017 (Anggaran) 10,500

1,100 14,000

1,200 14,500

750

800

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra-sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak keperluan khas dan warga emas melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan. Output

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar)

Bil. sekolah yang dilawat : (i) Sekolah rendah (ii) Sekolah menengah Bil. murid orally fit : (i) Sekolah rendah (ii) Sekolah menengah Bil. pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

7,808 2,417

7,780 2,380

7,790 2,390

2,588,146 1,803,813 7,697,147

2,604,500 1,797,000 10,500,000

2,605,000 1,797,500 12,018,000

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat Objektif – Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minuman sealan fisur dan saringan kanser mulut bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.

474

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 474

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. penduduk yang menerima bekalan air 23,281,068 berflourida Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur 179,709 75,255 Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut untuk komuniti berisiko tinggi

Output

2016 (Anggaran) 23,635,000

2017 (Anggaran) 23,700,00

181,800 75,300

182,000 75,350

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di hospital, iaitu kepakaran Bedah Mulut dan Maksilofasial, Pergigian Pediatrik, Patologi dan Perubatan Mulut, Pergigian Keperluan Khas dan Pergigian Forensik serta perkhidmatan pergigian klinikal di fasiliti non-hospital-based, iaitu kepakaran Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian. Output

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar)

Bil. kes : (i) Bedah Mulut dan Maksilofasial (ii) Pergigian Paediatrik (iii) Ortodontik (iv) Periodontik (v) Pergigian Restoratif (vi) Patologi dan Perubatan Mulut Bil. kes selesai: (i) Pergigian Restoratif (ii) Pergigian Paediatrik

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

229,386 94,669 191,882 44,616 34,638 8,181

225,000 100,000 190,000 42,000 35,000 10,000

238,500 106,000 205,200 43,680 36,750 10,500

4,269 11,519

4,200 12,000

4,410 12,600

PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal adalah berkualiti, selamat dan berkesan; dan produk-produk penjagaan kesihatan dan kosmetik selamat, berkualiti serta dikawal mengikut perundangan. Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Memastikan indikator aktiviti Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi dicapai mengikut sasaran yang ditetapkan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus pengumpulan mata Continuous Professional Deveploment (CPD) setahun tercapai (%): (i) Pegawai Farmasi 100 (ii) Penolong Pegawai Farmasi 100 Peratus pembentangan hasil kajian 70 berbanding jumlah kajian yang selesai dilaksanakan (%) Peratus pencapaian indikator pelan tindakan 30 tahunan Dasar Ubat Nasional (DUNAS) (%) Output

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

100 100 75

100 100 75

50

50

475

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 475

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus capaian rangkaian (uptime) dalam 90 keadaan optimum (%) Bil. perluasan hasil inovasi 1 Output

2016 (Anggaran) 90

2017 (Anggaran) 90

1

1

Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi Objektif – Memastikan perolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkat perkhidmatan farmasi supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus ubat disediakan anggaran harga jabatan 100 berdasarkan harga rujukan (%) Bil. fasiliti yang menggunakan Integrated 338 System MIMS Getaway dan Pharmacy Information System (PhIS) Bil. pesakit yang telah dikaunsel (pesakit luar 1,278,093 dan dalam) Bil. aktiviti pendidikan pengguna yang 4,175 dilaksanakan Bil. Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi 13,300 Berdaftar Penuh

Output

2016 (Anggaran) 100

2017 (Anggaran) 100

454

214

1,310,000

1,350,000

4,200

4,400

14,439

15,946

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi Objektif – Memberikan perkhidmatan farmasi yang efisien dan memastikan pematuhan kepada peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan di bawah aktiviti penguatkuasaan farmasi. PRESTASI AKTIVITI 2015 2016 2017 (Sebenar) (Anggaran) (Anggaran) Bil. pemeriksaan dijalankan ke atas premis dan di pintu 994,802 506,000 530,500 masuk Bil. lesen/permit/kebenaran khas dan sijil kelulusan 17,329 13,900 14,100 iklan yang dikeluarkan di dalam tempoh ditetapkan Bil. pensampelan dijalankan (termasuk bilangan ujian 2,932 1,700 1,800 ke atas sampel) Bil. tindakan penguatkuasaan dijalankan (termasuk 2,526 2,300 2,400 serbuan operasi khas dan pendakwaan) Bil. aktiviti kesedaran ke atas pembekal mengenai 1,573 200* 220* undang-undang yang mengawal penjualan ubatubatan (termasuk dialog/ceramah dan pameran * Bermula 2016, focus group bagi aktiviti penguatkuasaan ialah pembekal ubat-ubatan dan bukan lagi orang awam Output

476

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 476

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori Objektif – Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan bahawa produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti. Selain itu, ia juga membantu memastikan pengilang/pemborong/pengimport produk berdaftar dilesenkan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta ubatan dan kosmetik diimport, dikilangkan, dijual dan digunakan selaras dengan undang-undang yang berkaitan. PRESTASI AKTIVITI 2015 2016 2017 (Sebenar) (Anggaran) (Anggaran) Bil. produk berdaftar dan kosmetik bernotifikasi 86,238 87,000 88,000 (termasuk produk farmaseutikal, tradisional, suplemen kesihatan dan veterinar) Bil. lesen yang dikeluarkan (termasuk lesen 2,094 2,100 2,100 pengilang, pengimport, pemborong dan Lesen Import Percubaan Klinikal) Bil. produk berdaftar dan kosmetik bernofikasi yang 3,216 3,300 3,400 diuji Bil. laporan Adverse Drug Reactions (ADR) 13,675 14,000 14,500 diterima-* Peratus pertanyaan dijawab dalam tempoh 3 hari 99.99 100 100 (%) *Nota : Sekiranya dibandingkan dengan negara-negara membangun lain seperti United States of America, Australia, United Kingdom dan Singapura, bilangan laporan ADR yang diterima oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) ini (berdasarkan populasi rakyat Malaysia) adalah jauh lebih rendah. Keadaan ini berpunca daripada under-reporting yang berlaku. Peningkatan penerimaan laporan ADR yang dapat dilihat dari setahun ke setahun ini adalah disebabkan oleh kesedaran akan kepentingan pelaporan ADR yang terutamanya di kalangan ahli profesional kesihatan melalui roadshow, bengkel serta ceramah yang disampaikan/dianjurkan oleh BPFK. Pemantauan laporan ADR ini membolehkan langkah pengurangan risiko dapat diambil bagi isu keselamatan yang dikenal pasti. Output

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan serta memudahkan perdagangan makanan. Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Memastikan modal insan yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Peratus pembayaran bil dalam tempoh 7 hari 100 bekerja setelah permohonan lengkap diterima (%) 100 Peratus anggota yang mencapai 7 hari berkursus (%) Output

2016 (Anggaran) 100

2017 (Anggaran) 100

100

100

477

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 477

10/15/16 3:10 PM

Aktiviti 2 : Pematuhan Objektif – Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan pemantauan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasaskan sains. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya : (i) Bil. pemeriksaan premis makanan 119,505 (ii) Bil. pensampelan makanan domestik 33,280 Pengawalan eksport makanan: (i) Bil. sijil kesihatan yang dikeluarkan 50,183 Pengawasan import makanan di semua pintu masuk (darat, laut, dan udara) : (i) Peratus pemeriksaan dokumen konsainan 100 makanan import (%) (ii) Peratus pemeriksaan fizikal konsainan 100 makanan import (%) (iii) Peratus pensampelan konsainan makanan 100 import (%) Perkhidmatan Analisis Makanan yang memenuhi keperluan pihak berkepentingan : (i) Bil. sampel dianalisis termasuk sampel 65,121 krisis dan sampel yang dihantar ke agensi luar (ii) Bil. parameter baharu yang dibangunkan 88 oleh makmal (pembangunan dan validasi kaedah) (iii) Parameter bagi perluasan skop akreditasi 265 MS ISO/IEC 17025 (iv) Bil. Proficiency Testing (PT) yang disertai 232 Penjanaan dan penilaian data keselamatan makanan yang boleh diguna pakai oleh pihak berkepentingan: (i) Bil. pemantauan terancang (plan) yang 13 dijalankan (ii) Peratus pemantauan aktif (ad hoc) yang 3 dijalankan mengikut keperluan semasa (%) (iii) Bil. kajian keselamatan makanan yang 17 dijalankan (iv) Bil. aktiviti Total Diet Study yang 3 dijalankan Output

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

72,820 30,000

72,820 30,000

48,400

58,570

100

100

100

100

100

100

25,690

30,728

73

80

150

180

225

270

20

20

4

4

9

9

3

3

Aktiviti 3 : Polisi, Perundangan dan CODEX Objektif – (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) Memastikan perundangan dan standard makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) Memastikan kepentingan negara dipertahankan di Mesyuarat CODEX dalam penggubalan standard makanan antarabangsa.

478

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 478

10/15/16 3:10 PM

PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Penggubalan peraturan makanan di bawah Akta Makanan 1983: (i) Bil. peraturan dan pindaan peraturan yang 55 digubal di bawah Akta Makanan 1983 (ii) Peratus respons ke atas dokumen CODEX 100 Output

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

50

50

100

100

Aktiviti 4 : Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan Objektif – (a) Meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui self-compliance dan kawalan ke atas industri makanan tempatan; (b) Memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport; dan (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. audit verifikasi yang dijalankan ke atas industri yang mendapat dan mengekalkan pensijilan: (i) Hazard Analysis and Critical Control Point 388 (HACCP) (ii) Good Manufacturing Practice (GMP) 103 (iii) Makanan selamat tanggungjawab industri 1,152 (MeSTI) Bil. pemeriksaan ke atas premis pemprosesan dan pengambilan sampel: (i) Air minuman berbungkus / air mineral semula 325 jadi (ii) Pemprosesan ais 92 (iii) Mesin jual air 192 Program promosi keselamatan makanan: (i) Bil. kempen keselamatan makanan yang 150 dijalankan (ii) Bil. percetakan bahan pendidikan 300,000 (100,000/judul) (iii) Bil. penyertaan pameran 175 (iv) Bil. pertandingan/karnival keselamatan 14 makanan yang dianjurkan Bil. program baharu yang dibangunkan berkaitan 3 keselamatan dan kualiti makanan bagi pembangunan industri makanan

Output

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

450

550

110 600

130 700

310

320

70 500

75 500

150

150

500,000

500,000

200 15

200 15

4

4

PROGRAM 8 : LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA Objektif –  Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (LPKM) dalam melaksanakan objektif penubuhannya dengan berorientasikan impak seperti berikut: (a) Melaksanakan sekurang-kurangnya 6 Seminar Bina Upaya dan Penyelidikan Promosi Kesihatan; (b) Mensasarkan sejumlah 60 Bilangan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) menerima geran untuk melaksanakan program promosi kesihatan; (c) Mensasarkan sejumlah lima (5) program pencegahan, mengurang atau menghentikan penggunaan hasil tembakau; (d) Mensasarkan sejumlah lima (5) program penyelidikan dalam bidang Promosi Kesihatan atau yang berkaitan dilaksanakan; (e) Mensasarkan sejumlah 41 NGO berasaskan sukan, rekreasi dan kebudayaan yang menerima geran untuk mempromosikan cara hidup yang sihat

479

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 479

10/15/16 3:10 PM

dan persekitaran sihat; dan (f) Mensasarkan 95 peratus peruntukan yang dibelanjakan bagi tujuan mempromosikan cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat melalui NGO sukan, rekreasi dan kebudayaan. Aktiviti – LPKM mempunyai empat (4) aktiviti, iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Bahagian Perhubungan Korporat dan Bahagian Perancangan dan Penilaian Program. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. geran yang diterima 96 Bil. geran yang diluluskan 92 Bil. modal latihan yang dihasilkan 4 Bil. program yang melibatkan agensi antarabangsa 3 dilaksanakan Bil. perundingan NGO dan agensi kerajaan serta 30 swasta yang dijalankan Output

2016 (Anggaran) 106 101 3 3

2017 (Anggaran) 117 111 3 3

30

30

PROGRAM 9 : PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN Objektif – Mengawal aktiviti peranti perubatan di Malaysia. PRESTASI AKTIVITI 2015 (Sebenar) Bil. pelaksanaan pemantauan pasca peranti 20 perubatan Bil. penilaian permohonan pendaftaran badan penilaian pemantuhan (CAB): (i) Bil. Sijil Permohonan CAB 5 (ii) Bil. Sijil Pendaftaran CAB 5 Bil. kempen memberi kesedaran kepada pihak 10 berkepentingan. Output

2016 (Anggaran) 20

2017 (Anggaran) 15

5 5 10

15 7 10

480

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 480

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan/Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

B/P.42

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM Kod (Objek Am)

Jenis Perbelanjaan

10000

Emolumen

20000

Perkhidmatan dan Bekalan

30000

Aset

40000

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap

50000

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

Anggaran Tahun 2016 RM

Anggaran Tahun 2017 RM

13,439,325,900

14,794,434,700

7,618,084,100

8,577,660,400

1,877,400

100

371,429,600

90,618,100

85,000

84,100

21,430,802,000

23,462,797,400

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM Kod (Objek Am)

Jenis Perbelanjaan

20000

Perkhidmatan dan Bekalan

30000

Aset

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Anggaran Tahun 2016 RM

Anggaran Tahun 2017 RM

212,583,200

259,562,800

1,387,681,200

1,078,626,000

1,600,264,400

1,338,188,800

RINGKASAN - 2017 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung) .. .. .. JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN

23,462,797,400 1,338,188,800

24,800,986,200

481

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 481

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 RM RM

Butiran

010000 PENGURUSAN

010100

010200

010300

010400

010500

010600

020200

020300

020400

3,200,557,600 2,062,463,200 855,611,500 1,860,400 280,537,500 85,000

1,229,114,000 554,355,700 662,433,200 100 12,240,900 84,100

... ... 10000 20000 40000 50000

1,801,735,100 1,531,897,200 255,682,900 14,070,000 85,000

512,247,700 325,307,800 182,785,800 4,070,000 84,100

... ... 10000 20000

348,655,400 346,013,400 2,642,000

17,577,500 17,152,200 425,300

... ... 10000 20000 30000 40000

392,167,300 17,397,800 364,616,600 1,860,400 8,292,500

327,882,200 18,832,600 300,901,100 100 8,148,400

... ... 10000 20000 40000

502,874,100 153,425,000 91,274,100 258,175,000

242,946,400 178,183,700 64,740,200 22,500

... ... 10000 20000

148,477,400 10,997,500 137,479,900

... ... 10000 20000

Bil. Jawatan 2016 2017

11,844

11,544

2,742

2,742

672

372

351

351

7,841

7,841

121,983,000 11,770,800 110,212,200

172

172

6,648,300 2,732,300 3,916,000

6,477,200 3,108,600 3,368,600

66

66

... ... 10000 20000 40000

4,256,717,500 2,766,444,900 1,483,242,600 7,030,000

4,506,967,100 3,254,605,900 1,245,331,200 7,030,000

72,892

72,892

Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri

... ... 10000 20000 40000

284,435,500 206,638,800 77,766,700 30,000

302,282,800 237,133,000 65,119,800 30,000

5,097

5,097

Pembangunan Kesihatan Keluarga

... ... 10000 20000

2,155,437,400 1,867,368,400 288,069,000

2,451,674,000 2,215,075,700 236,598,300

49,732

49,732

... ... 10000 20000 40000

677,635,200 435,828,500 234,806,700 7,000,000

721,145,300 532,467,400 181,677,900 7,000,000

13,124

13,124

... ... 10000 20000

65,401,400 9,603,200 55,798,200

45,893,100 10,369,700 35,523,400

308

308

Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri

Sumber Manusia

Kewangan

Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pembangunan Kompetensi

020000 KESIHATAN AWAM

020100

... ... 10000 20000 30000 40000 50000

B.42

Kawalan Penyakit

Pendidikan Kesihatan

482

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 482

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 RM RM

Butiran

020500

020600

030200

030300

030400

030500

030600

030700

030800

030900

031000

031100

Bil. Jawatan 2016 2017

... ... 10000 20000

38,215,400 15,153,900 23,061,500

36,384,400 17,672,700 18,711,700

392

392

... ... 10000 20000

1,035,592,600 231,852,100 803,740,500

949,587,500 241,887,400 707,700,100

4,239

4,239

... ... 10000 20000 40000

12,270,639,200 7,684,994,500 4,576,379,700 9,265,000

12,600,072,700 8,609,544,000 3,987,278,600 3,250,100

160,082

160,082

Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

... ... 10000 20000 40000

389,589,500 107,718,800 273,870,700 8,000,000

426,311,700 120,880,700 303,431,000 2,000,000

1,348

1,348

Pengurusan Hospital

... ... 10000 20000

2,022,220,800 1,316,436,500 705,784,300

2,087,553,500 1,431,443,800 656,109,700

39,861

39,861

... ... 10000 20000 40000

561,275,200 532,289,800 27,735,400 1,250,000

641,166,900 615,988,700 23,928,200 1,250,000

11,510

11,510

... ... 10000 20000

889,355,700 876,740,700 12,615,000

1,024,782,500 1,016,010,400 8,772,100

7,773

7,773

... ... 10000 20000

1,377,442,900 1,019,698,300 357,744,600

1,510,917,300 1,187,994,800 322,922,500

11,851

11,851

... ... 10000 20000

573,391,500 518,926,400 54,465,100

627,668,700 575,387,900 52,280,800

8,362

8,362

... ... 10000 20000

564,635,000 507,748,500 56,886,500

584,081,800 534,705,200 49,376,600

14,950

14,950

... ... 10000 20000

552,821,600 453,079,700 99,741,900

551,265,700 495,622,400 55,643,300

10,436

10,436

... ... 10000 20000

335,425,200 292,848,200 42,577,000

348,962,300 307,680,900 41,281,400

3,949

3,949

... ... 10000 20000

402,106,500 320,716,100 81,390,400

432,619,900 352,496,200 80,123,700

7,628

7,628

... ... 10000 20000

126,764,700 106,689,700 20,075,000

133,714,600 115,017,400 18,697,200

1,819

1,819

Pemakanan

Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam

030000 PERUBATAN

030100

B.42

Kecemasan dan Pesakit Luar

Rawatan Pesakit Dalam

Perubatan Am

Pembedahan Am

Obstetrik dan Ginekologi

Pediatrik

Ortopedik

Anaestesiologi dan Rawatan Rapi

Oftalmologi

483

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 483

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 RM RM

Butiran

031200

031300

031400

031500

031600

031700

031800

031900

032000

032100

032200

032300

032400

032500

032600

Otorinolaringologi (ENT)

Dermatologi

Neurologi

Nefrologi

Pembedahan Neuro

Urologi

Pembedahan Plastik

Radioterapi dan Onkologi

Pengimejan Diagnostik

Patologi

Farmasi dan Bekalan

Dietetik dan Sajian

Kardiotorasik

Perubatan Nuklear

Perubatan Respiratori

B.42 Bil. Jawatan 2016 2017

... ... 10000 20000

81,876,600 63,881,200 17,995,400

82,834,900 69,580,000 13,254,900

1,217

1,217

... ... 10000 20000

44,733,600 31,193,200 13,540,400

48,394,100 35,418,200 12,975,900

539

539

... ... 10000 20000

29,787,800 19,832,300 9,955,500

30,710,400 20,926,200 9,784,200

323

323

... ... 10000 20000

295,743,000 46,484,200 249,258,800

194,456,900 49,528,200 144,928,700

2,613

2,613

... ... 10000 20000

28,390,100 20,725,700 7,664,400

29,192,300 21,793,300 7,399,000

565

565

... ... 10000 20000

33,096,000 21,539,000 11,557,000

34,066,300 22,700,400 11,365,900

429

429

... ... 10000 20000

17,061,500 12,968,600 4,092,900

16,220,300 13,906,300 2,314,000

338

338

... ... 10000 20000

202,879,600 30,017,400 172,862,200

236,975,700 85,202,300 151,773,400

1,672

1,672

... ... 10000 20000

213,657,700 172,524,100 41,133,600

219,920,600 182,579,200 37,341,400

3,214

3,214

... ... 10000 20000

528,318,200 311,397,000 216,921,200

554,504,000 340,032,800 214,471,200

6,144

6,144

... ... 10000 20000

2,008,559,300 412,957,700 1,595,601,600

1,743,242,700 450,481,000 1,292,761,700

8,371

8,371

... ... 10000 20000

193,253,500 84,937,100 108,316,400

195,759,400 90,565,300 105,194,100

2,657

2,657

... ... 10000 20000

150,304,700 37,858,100 112,446,600

174,021,500 43,143,100 130,878,400

2,144

2,144

... ... 10000 20000

24,941,000 8,673,100 16,267,900

20,126,400 9,637,500 10,488,900

379

379

... ... 10000 20000

35,438,900 30,184,000 5,254,900

37,218,000 32,107,100 5,110,900

802

802

484

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 484

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 RM RM

Butiran

032700

032800

032900

033000

... ... 10000 20000 40000

310,906,600 228,123,400 82,768,200 15,000

324,041,100 244,342,300 79,698,700 100

Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentori (TCM)

... ... 10000 20000

93,654,000 55,548,100 38,105,900

Perubatan Transfusi Darah

... ... 10000 20000

Psikiatri dan Kesihatan Mental

040200

040300

040400

5,826

128,654,400 98,008,800 30,645,600

1,764

1,764

161,763,800 26,517,500 135,246,300

140,732,900 28,358,200 112,374,700

1,149

1,149

... ... 10000 20000

21,244,700 16,740,100 4,504,600

19,955,900 18,005,400 1,950,500

449

449

... ... 10000 20000 30000

550,064,400 114,236,500 435,810,900 17,000

486,774,100 121,173,000 365,601,100 0

2,081

2,081

Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri

... ... 10000 20000 30000

1,534,900 1,053,200 464,700 17,000

1,518,200 1,144,800 373,400 0

665

665

Kejuruteraan

... ... 10000 20000

397,648,000 17,776,100 379,871,900

342,870,500 18,762,500 324,108,000

295

295

... ... 10000 20000

124,965,200 71,516,200 53,449,000

115,913,500 75,839,200 40,074,300

907

907

... ... 10000 20000

25,916,300 23,891,000 2,025,300

26,471,900 25,426,500 1,045,400

214

214

... ... 10000 20000

737,172,900 635,935,400 101,237,500

790,672,900 702,157,600 88,515,300

16,325

16,325

Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ Negeri

... ... 10000 20000

80,691,700 58,983,500 21,708,200

80,607,900 63,206,500 17,401,400

1,369

1,369

Kesihatan Pergigian Primer

... ... 10000 20000

500,474,300 453,066,700 47,407,600

545,634,000 503,732,700 41,901,300

11,947

11,947

... ... 10000 20000

38,255,400 29,129,900 9,125,500

43,099,500 34,936,700 8,162,800

1,108

1,108

Perubatan Forensik

Penyelidikan

Perancangan

050000 KESIHATAN PERGIGIAN

050100

050200

050300

Bil. Jawatan 2016 2017

5,826

040000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL

040100

B.42

Kesihatan Pergigian Masyarakat

485

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 485

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 RM RM

Butiran

B.42 Bil. Jawatan 2016 2017

... ... 10000 20000

117,751,500 94,755,300 22,996,200

121,331,500 100,281,700 21,049,800

1,901

1,901

... ... 10000 20000

173,508,200 120,691,200 52,817,000

170,476,800 134,643,200 35,833,600

2,192

2,192

Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri

... ... 10000 20000

29,142,700 23,691,000 5,451,700

29,906,400 26,518,400 3,388,000

321

321

Amalan dan Perkembangan Farmasi

... ... 10000 20000

46,174,700 27,220,500 18,954,200

41,432,800 29,336,000 12,096,800

531

531

... ... 10000 20000

58,264,700 42,549,600 15,715,100

57,184,300 47,005,700 10,178,600

822

822

... ... 10000 20000

39,926,100 27,230,100 12,696,000

41,953,300 31,783,100 10,170,200

518

518

... ... 10000 20000

91,315,900 54,560,200 36,755,700

86,934,700 62,846,400 24,088,300

1,929

1,929

Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri

... ... 10000 20000

14,808,000 13,801,500 1,006,500

19,943,500 19,296,700 646,800

32

32

Pematuhan

... ... 10000 20000

63,591,800 38,664,400 24,927,400

58,392,400 41,089,500 17,302,900

97

97

... ... 10000 20000

1,382,400 376,000 1,006,400

1,056,900 574,200 482,700

60

60

... ... 10000 20000

11,533,700 1,718,300 9,815,400

7,541,900 1,886,000 5,655,900

1,740

1,740

... ... 40000

5,500,000 5,500,000

5,500,000 5,500,000

Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia

... ... 40000

5,500,000 5,500,000

5,500,000 5,500,000

090000 PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN

... ... 40000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

... ... 40000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

050400

Kesihatan Pergigian Kepakaran

060000 PERKHIDMATAN FARMASI

060100

060200

060300

060400

Penguatkuasaan Farmasi

Farmasi Regulatori

070000 KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

070100

070200

070300

070400

Polisi, Perundangan dan CODEX

Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan

080000 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA

080100

090100

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan

486

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 486

10/15/16 3:10 PM

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 RM RM

Butiran

100000 SYARIKAT JAMINAN KERAJAAN

100100

Malaysia Health Travel Council

110000 PROGRAM KHUSUS

... ... 40000

12,500,000 12,500,000

10,000,000 10,000,000

... ... 40000

12,500,000 12,500,000

10,000,000 10,000,000

... ... 20000 40000

127,826,300 76,229,200 51,597,100

2,208,676,200 2,168,579,100 40,097,100

110100

Bertugas ke Luar Negara

... ... 20000

4,000,000 4,000,000

3,000,000 3,000,000

110200

Emolumen Kakitangan Kontrak

... ... 20000 40000

78,826,300 72,229,200 6,597,100

78,826,300 72,229,200 6,597,100

110300

Sumbangan kepada Badan-badan Lain

... ... 40000

45,000,000 45,000,000

33,500,000 33,500,000

110400

Penswastaan Perkhidmatan Sokongan Hospital

... ... 20000

0 0

2,015,368,700 2,015,368,700

Medical Equipment Enhancement Tenure

... ... 20000

0 0

77,981,200 77,981,200

120000 DASAR BARU

... ... 10000

0 0

1,355,108,900 1,355,108,900

120100

Pemantapan Program Pengurusan

... ... 10000

0 0

9,701,700 9,701,700

120200

Keperluan Emolumen Tambahan Tahun 2017

... ... 10000

0 0

884,081,500 884,081,500

120300

Pewujudan Jawatan Baharu/Tambahan Tahun 2017

... ... 10000

0 0

242,816,600 242,816,600

120400

Kenaikan Pangkat/Time Based

… … 10000

0 0

218,509,100 218,509,100

... ... 40000

0 0

7,500,000 7,500,000

... ... 40000

0 0

7,500,000 7,500,000

21,430,802,000

23,462,797,400

110500

(MEET)

130000 "ONE - OFF"

130100

NKEA Healthcare : Clinical Research Malaysia (CRM)

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

B.42 Bil. Jawatan 2016 2017

267,345

267,045

487

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 487

10/15/16 3:10 PM

Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Jumlah Perbelanjaan Anggaran Anggaran Tahun 2017 Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman Harga Projek 2011-2015 2016 (2) (3) (4) (5) (6) (7) RM RM RM RM RM

Butiran (Projek) (1)

00101

Pembinaan Kolej Baharu

174,188,623

93,133,884

27,000,000

7,000,000

0

00104

Outsourcing

269,210,000

76,665,940

1,000,000

1,000,000

0

00105

Latihan Dalam Perkhidmatan

410,000,000

0

82,000,000

42,000,000

0

Jumlah Butiran 00100

853,398,623

169,799,824

110,000,000

50,000,000

0

00201

Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar

1,285,271,250

109,440,544

126,718,960

112,080,000

0

00203

Perkhidmatan Kesihatan Bandar

1,246,003,286

131,424,952

78,110,000

137,950,000

0

Jumlah Butiran 00200

2,531,274,536

240,865,495

204,828,960

250,030,000

0

00300

Kemudahan Hospital

9,228,787,850

1,403,398,005

457,869,887

456,543,400

0

00400

Hospital Baharu

4,645,797,563

763,454,224

273,059,500

177,200,000

0

00500

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

141,500,000

5,835,507

37,500,000

33,500,000

0

00600

Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan

412,000,000

0

83,000,000

82,000,000

0

00700

Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah

20,000,000

0

0

1,000,000

0

00800

Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

271,094,473

36,035,330

77,015,830

85,416,600

0

00900

Penyelenggaraan Kuarters KKM

75,000,000

0

100,000

1,000,000

0

P.42

488

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 488

10/15/16 3:10 PM

Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN Jumlah Perbelanjaan Anggaran Anggaran Tahun 2017 Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman Harga Projek 2011-2015 2016 (2) (3) (4) (5) (6) (7) RM RM RM RM RM

Butiran (Projek) (1)

00901

Kemudahan Kuarters Luar Bandar

72,651,875

4,363,463

8,142,500

5,810,000

0

00902

Kemudahan Kuarters Bandar

95,776,238

33,434,124

11,600,000

7,300,000

0

00904

Pejabat dan Jabatan Kesihatan

209,210,000

17,355,702

13,500,000

2,000,000

0

452,638,113

55,153,289

33,342,500

16,110,000

0

60,000,000

0

0

1,000,000

0

1,822,101,918

12,560,000

220,000,000

185,388,800

0

20,438,593,076

2,687,101,675

1,496,616,677

1,338,188,800

0

Jumlah Butiran 00900

01000

Promosi Kesihatan

01100

Peralatan dan Kenderaan

JUMLAH PEMBANGUNAN

P.42

489

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 489

10/15/16 3:10 PM