DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

juklak dan juknis/kerangka acuan kerja program dan kegiatan. Selengkapnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tahun 2014 dapat dil...

6 downloads 534 Views 566KB Size
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN SA BIDUA K SA DAYUA NG

Alamat: Komplek BBI Jln. Sentot Ali Basa. Jati Kota Pariaman Telp. (0751) 92060

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

...................................................................

SURAT KEPUTUSAN ................................................................

i ii

DAFTAR ISI ................................................................................ BAB. I

vii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

........................................................

1

B. Landasan Dasar ..........................................................

2

C. Maksud dan Tujuan

................................................

3

...............................................

3

D. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan .............................................

5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelauatan dan Perikanan ...................................

18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kinerja Pelayanan

...................................................

47

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................

21

2.5 Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrembang) ..................................................

49

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ...................................................................

51

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan .................................................................

52

3.3 Prograam dan Kegiatan .............................................

53

BAB. VII PENUTUP

.............................................................

58

DAFTAR LAMPIRAN 1. Matriks renstra …………………………………………………. 86 2. Analisa proyeksi ………………………………………………… 89

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2015 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2015 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Pariaman

yang

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2015 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman yang telah ditetapkan, yaitu “Pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan Kota Pariaman yang berkelanjutan dan terkemuka di Sumatera Barat Tahun 2018“ Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunanrencana kerjayang akan datang.

Pariaman, Maret 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman

Ir. YANRILEZA, MM NIP. 19620118 198903 1 005

i

Rencana Kerja 2015

BAB I. PENDAHUUAN A. Latar Belakang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman merupakan Instansi yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan tupoksinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman perlu membuat suatu rencana kerja tahunan supaya kinerja tersebut bisa tercapai sesuai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dari Dinas. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 tahun yang disusun pada awal tahun anggaran sebelumnya. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun berpedoman kepada Dinas Kelautan dan Perikanan

Rencana Stratejik (RENSTRA)

2013 – 2018 (5 / lima tahunan) dan usulan

masyarakat dari hasil Musrenbang Kecamatan serta mengacu kepada RPJMD (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Dearah) Kota Pariaman. Proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 

Tahapan persiapan meliputi penyiapan data dan informasi.



Penyusunan rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.



Pelaksanaan forum SKPD pada tingkat Kota yang bertujuan untuk menyelaraskan

program

dan

kegiatan,

penajaman

indikator

serta

penyesuaian pendanaan. 

Penetapan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dimana pada tahap ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyempurnakan rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berpedoman kepada RKPD, dan disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, kemudian hasil verifikasi disampaikan kembali kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk disyahkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan. Dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dimuat program-program

dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan

-1-

Rencana Kerja 2015

Perikanan pada tahun bersangkutan dengan tujuan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan dari Pemerintah Daerah. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2015 mengemukakan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 – 2018 (pada tahun ketiga) serta mengakomodasi usulan-usulan yang bersumber dari isu-isu masyarakat serta hasil musrenbang kecamatan pelaku

utama

bidang

kelautan

dan

yang merupakan kebutuhan

perikanan.

Disamping

itu

dalam

penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan ini mengacu kepada RPJMD Kota Pariaman. B. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman sebagai berikut : a. Undang-undang No.12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat; b. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; e. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; f. Peraturan

Pemerintah

No.

65

tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; g. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

-2-

Rencana Kerja 2015

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014; k. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman; l. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165); m. Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; C. Maksud dan Tujuan Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kota Pariaman pada tahun 2015.

Tujuannya untuk mencapai

efektifitas dan efisisensi dalam pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015. D. Sistematika Penulisan Dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

(Renja)

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan Kota Pariaman memuat pokok bahasan tentang rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2015. Adapun susunan garis besar isi dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :  Pendahuluan yang memuat : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dan Sistematika penulisan

-3-

Rencana Kerja 2015

 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun lalu memuat : Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, Analisa kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (Hasil Musrenbang)  Tujuan, sasaran, program dan kegiatan memuat : telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran Renja

Dinas

Kelautan dan Perikanan, serta program dan kegiatan  Penutup

-4-

Rencana Kerja 2015

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Jika dilakukan evaluasi terhadap Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014, ternyata tidak seluruh rencana kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2014 dapat terlaksana sebagai kegiatan pada tahun 2014. Tidak terakomodasinya beberapa rencana kegiatan yang diusulkan pada Renja 2014 menjadi kegiatan yang disyahkan pada APBD tahun 2014 disebabkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :  Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kota Pariaman Pada tahun 2014.  Adanya prioritas program dan kegiatan yang didasarkan kepada KUA PPAS (kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara) Tahun 2014, sehingga setiap SKPD termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan harus memilah, memilih dan menetapkan program dan kegiatan yang menjadi unggulan, strategis dan prioritas dalam rangka pencapaian target kinerja utama serta diutamakan program dan kegiatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku utama bidang kelautan dan perikanan baik pembudidaya ikan, nelayan maupun pengolah hasil perikanan serta masyarakat pesisir lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraannya serta pengentasan kemiskinan pelaku utama kelautan dan perikanan. Dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya (2014 s/d 2015) beberapa program dan kegiatan selama 2 tahun kebelakang dengan capaian kinerja antara 100%. Selengkapnya realisasi program dan kegiatan tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut :

-5-

Rencana Kerja 2015

1. Realisasi

program/kegiatan

yang

telah

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya :  Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  Program pengembangan data/informasi/statistik daerah  Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan  Program

peningkatan

kesadaran

dan

penegakkan

hukum

dalam

pendayagunaan sumberdaya laut  Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan  Program pengembangan budidaya perikanan  Program pengembangan perikanan tangkap  Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan  Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut  Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja beberapa program pada tahun 2014 dan 2015 adalah karena program program tersebut sangat erat

kaitannya

dengan

pencapaian

indikator

kinerja

utama

serta

menyentuh kebutuhan pelaku utama dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraannya sehingga menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan mendapat penganggaran yang cukup. Implikasi tercapainya target kinerja beberapa program pada tahun 2014 dan 2015 terhadap target capaian program Renstra adalah berdampak positif terhadap terpenuhinya target kinerja pada beberapa program di atas pada akhir pelaksanaan Renstra. Untuk tahun 2015 perkiraan capaian pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan diprediksi tidak jauh berbeda dengan

capaian Renja tahun

2014. Permasalahan dan penyebabnya relatif sama yaitu adanya penetapan program

dan

kegiatan

yang

menjadi

prioritas

dan

sangat

menyentuh

kebutuhan pelaku utama dalam rangka pengentasan kemiskinan, sehingga mengarah kepada Pengelolaan

pencapaian visi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya

Kelautan

Perikanan

Kota

Pariaman

yaitu yang

-6-

Rencana Kerja 2015

berkelanjutan dan terkemuka di Sumatera Barat Tahun2018, serta mengarah kepada pencapaian misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : 1. Mewujudkan

SDM

Kelautan

dan

Perikanan

Yang

Terampil

dan

Tangkap

dan

Berkualitas 2. Meningkatkan

Produksi

dan

Produktifitas

Perikanan

Perikanan Budidaya 3. Mewujudkan Produk Hasil Perikanan Yang Berkualitas 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Lestari dan Berkelanjutan Namun capaian kegiatan tahun 2015 yang sudah disyahkan pada APBD 2015 diperkirakan dapat terealisasi seluruhnya karena seluruh jajaran Dinas dari

mulai

pimpinan

sampai

dengan

staf

sudah

berkomitmen

untuk

melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 yang pembiayaannya bersumber

dari APBD Kota Pariaman dengan baik, tepat waktu dan tepat

sasaran serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak dan juknis/kerangka acuan kerja program dan kegiatan. Selengkapnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.

-7-

Rencana Kerja 2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Berikut ini dapat dilihat tabel tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman. Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman

No

1 2 3 4 5 7 8

Indikator

Jumlah produksi perikanan budidaya

Jumlah Usaha budidaya yang dapat sertifikat CBIB Luas area budidaya (ha) Jumlah UPR

Jumlah UPR yang bersertifikat

Produksi benih ikan unggul (ekor) Jumlah pembudidaya ikan

Kondisi Kinerja Awal RPJM Tahun 2013 158

Target Capaian Pertahun 2014 Target 174

Ha

88,5

UPR

1

unit usaha

42

UPR

2

Juta

86,37 1

720

Realisasi

Ton

8

RTP

2015

Ton

180

Ha

72,30

UPR

1

8

unit usaha

42

UPR

3

Juta

720

Target

RTP

Ton

200

Ha

92

7

unit usaha

42

UPR

4,7

Juta

464

Realisasi

UPR

RTP

10 50 2 5

720

- 15 -

Rencana Kerja 2015

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Peningkatan pendapatan Pembudidaya ikan

10.200.000

Rp.

11.400.000

Rp.

10.500.000

Rp.

12.000.000

7311

ton

8042

ton

7.049

ton

8444

Meningkatnya jumlah kapal/perahu bermotor

20

unit

16

unit

24

unit

12

240

unit

244

unit

474

unit

248

Jumlah alat tangkap

297

unit

330

Jumlah produksi perikanan tangkap

Menurunnya jumlah perahu tanpa motor ke perahu bermotor Jumlah Kelompok nelayan

45

kelompok

18.000.000

Jumlah Pokwasmas yg dibina Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan perikanan

Peningkatan pendapatan Nelayan Terbangunnya dermaga Jumlah bibit yg tersedia untuk restocking

Jumlah unit pengolahan ikan Jumlah kerja sama pemasaran hasil produk perikanan

50

kelompok

Rupiah

20.160.000

14

klpk

5

unit

5

MoU

0

16

unit

unit

45

kelompok

Rupiah

24.000.000

Rupiah

22.320.000

14

klpk

15

14

klpk

7

unit

6

MoU

322 0

17

unit

unit

726 -

unit

55

1

5000

ekor

15

unit

10

-

MoU

7

34

unit

18

- 16 -

Rencana Kerja 2015

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Berkurangnya kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan (persentase) Tertata dan terkelolanya kawasan konservasi penyu sebagai kawasan ekowisata Terpeliharanya kawasan hutan mangrove Rehabilitasi kawasan terumbu karang

Penanganan kasus ilegal fishing

60

%

50

%

50

%

45

1

kawasan

1

kawasan

1

kawasan

1

5

kawasan

5

kawasan

5

kawasan

5

5

kasus

4

kasus

-

kasus

3

5

Jumlah patroli yg dilaksanakan

24

-Bagan

Usaha perikanan yang memiliki izin SIUP, SIPI, SIKPI (5 GT - 10 GT) - Tonda

Jumlah pulau yang dikelola

Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang dibina Jumlah KK miskin nelayan yang di bina

kawasan

5

kali

24

21

unit

2

pulau

7 6

100

unit

kelompok KK

kawasan

2

kali

26

21

unit

2

pulau

7 7

114

unit

kelompok KK

kawasan

5

kali

24

7

unit

21

2

pulau

3

3 8

114

unit

kelompok KK

7 9

128

- 17 -

Rencana Kerja 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa pada tahun 2014 dari 32 indikator terdapat 9 indikator yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pelaksanaan serta sarana dan prasarana pendukung untuk pencapaian target yang telah ditetapkan Selengkapnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam indikator utama dinas pada tahun 2014 sebagai berikut : a) Meningkatkan produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 180 ton, sedangkan target produksi perikanan budidaya Kota Pariaman tahun 2014 sebesar 174 ton, maka persentase produksi perikanan budidaya tahun 2014 adalah : (180 ton/174 ton) x 100% = 103,45% Dibandingkan dengan target di RPJM pada tahun 2014 maka produksi perikanan budidaya tahun 2014 lebih besar. b) Meningkatkan produksi tangkap Produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar 7.049 ton, sedangkan target produksi perikanan tangkap Kota Pariaman tahun 2014 sebesar 8.042 ton, maka persentase produksi perikanan tangkap tahun 2014 adalah : (7.049 ton / 8.042 ton) x 100% = 87,65% Dibandingkan dengan target di RPJM pada tahun 2014 maka produksi perikanan tangkap tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini kegiatan penangkapan ikan masih dipengaruhi oleh kondisi alam. Dimana pada tahun 2014ini kondisi cuaca sangat ekstrim sehingga menghalangi nelayan untuk ke laut. c) Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Konsumsi ikan masyarakat Kota Pariaman tahun 2014 sebesar 33,1 Kg/kapita/tahun, sedangkan

target konsumsi ikan daerah Kota Pariaman

tahun 2014 sebesar 30,1 Kg/kapita/tahun, maka persentase konsumsi ikan masyarakat tahun 2012 adalah : (33,1 Kg/kapita/tahun / 30,1 Kg/kapita/tahun) x 100% = 103,4%

- 17 -

Rencana Kerja 2015

d) Mengurangi kerusakan lingkungan sumberdaya kelautan perikanan Dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan sumberdaya kelautan perikanan dilakukan dengan rehabilitasi mangrove 5 kawasan, terumbu karang 5 kawasan serta pengelolaan kawasan konservasi 1 kawasan. Pencapaian program ini sesuai dengan target yang direncanakan. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan terutama

dalam

memberikan

pembinaan

dan

bimbingan

teknis

baik

penangkapan ikan, budidaya perikanan maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memang belum optimal. Faktor penyebabnya diantaranya kurangnya

tenaga

teknis

dan

tenaga

Penyuluh

Perikanan

yang

dapat

memberikan dan menyampaikan inovasi teknologi kelautan dan perikanan kepada pelaku utama serta kurangnya frekwensi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan tenaga Penyuluh Perikanan yang ada untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan teknisnya sehingga kekurangan pendalaman materi untuk menyampaikan pembinaan dan penyuluhan. Selengkapnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya diantaranya :  Keterbatasan

kualitas

dan

kuantitas

SDM

Kelautan

dan

Perikanan,

khususnya keterbatasan kemampuan dan keahlian (skill) baik pada pelaku utama

(pembudidaya

ikan,

nelayan,

pengolah

dan

pemasar

hasil

perikanan) maupun aparatur.  Adanya penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.  Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.  Terbatasnya anggaran pembangunan, sehingga tidak semua tupoksi dinas dapat ditunjang dengan anggaran yang memadai.  Masih rendahnya tingkat pendapatan pelaku utama kelautan dan perikanan baik nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan

- 18 -

Rencana Kerja 2015

maupun masyarakat pesisir.

Hal ini diperparah lagi dengan etos kerja

yang masih rendah.  Terjadinya degradasi lingkungan dan SDA, khususnya di wilayah pesisir dan laut, serta tidak adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya.  Masih

rendahnya

tingkat

konsumsi

ikan

masyarakat

padahal

ikan

merupakan salah satu sumber penghasil protein hewani yang terbukti mampu mencerdaskan masyarakat, seperti halnya di Jepang.  Peningkatan produksi hasil perikanan berkaitan dengan tingkat produksi perikanan

tangkap

dan

budidaya

masih

dapat

ditingkatkan

karena

potensinya masih cukup besar, serta perlu dilakukan diversifikasi produk perikanan sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.  Sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum tersedianya industri pengolahan hasil perikanan, serta saprokan masih terbatas.  Terbatasnya lapangan kerja. Pengembangan kelautan dan perikanan harus diarahkan untuk terciptanya alternatif usaha di bidang perikanan, seperti mengembangkan wirausaha perikanan budidaya dengan memanfaatkan lahan terlantar,

kolam-kolam terlantar, serta meningkatkan/menambah

jam kerja nelayan dengan usaha sampingan yang lain.  Kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah belum berjalan optimal sehingga menyebabkan pembinaan yang dilakukanpun kurang optimal  Kurangnya permodalan untuk usaha, disisi lain di perbankan tersedia modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat namun akses pelaku utama dan pelaku usaha masih terbatas.  Belum adanya jaminan harga dan pemasaran dari produk perikanan yang dihasilkan pelaku utama dan pelaku usaha.  Masih adanya konflik pemanfaatan ruang, terutama ruang pesisir dan laut karena perangkat aturan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang ini belum tersedia di tataran operasional.

- 19 -

Rencana Kerja 2015

Selanjutnya isu strategis lokal, regional, nasional dan internasional yang akan mempengaruhi pelaksanaan pelayanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Pariaman antara lain : Isu lokal & regional a. Adanya komoditi unggulan Kota Pariaman berupa lele sangkuriang. b. Adanya potensi sungai, kawasan payau untuk pengembangan budidaya perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan. c. Kawasan produksi

sentra yang

produksi integratif

berupa dari

peningkatan

produksi

kapasitas

komoditi

primer

wilayah menjadi

sekunder/tersier. d. Sumatera Barat sebagai sentra Tuna wilayah Barat Sumatera e. Kerjasama pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan wilayah laut Sumatera Barat oleh Lantamal II, Propinsi, Kabupaten/Kota pesisir. f. Kota Pariaman sebagai wilayah rawan bencana. g. Keterbatasan sarana dan prasarana. Isu Nasional a. Adanya Program KKP untuk mewujudkan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan b. Pengembangan perikanan kelautan dengan konsep minapolitan c. Wilayah laut Kota Pariaman sebagai Kawasan Pencadangan Konservasi Perairan yang dilengkapi dengan keberadaan UPT Konservasi penyu. Isu Internasional a. Standarisasi Internasional : CBIB, CPIB, sertifikasi mutu. b. Fishery borderless zone Akibat dari semua isu dan permasalahan di atas tentu ada dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, namun walaupun demikian tidak berarti Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman kesulitan dalam mencapai visi dan misinya, karena Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sumberdaya manusia yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya berkomitmen dan berusaha mengoptimalkan pelaksaaan tugas dan fungsinya sehingga dapat optimal dalam memberikan

- 20 -

Rencana Kerja 2015

pelayanan kepada pelaku utama bidang kelautan dan perikanan dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diantaranya tercapainya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk memecahkan permasalahan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengusulkan solusi kepada Pemerintah Daerah Kota sebagai berikut :  Membuka formasi penerimaan CPNS untuk tahun yang akan datang yang mempunyai disiplin ilmu kelautan dan perikanan terutama lulusan SUPM atau D3 jurusan budidaya perikanan untuk mengisi kekurangan tenaga teknis dan tenaga fungsional Penyuluh Perikanan serta menempatkan CPNS yang memiliki bidang ilmu keahlian ekonomi akuntansi.  Diharapkan kepada Pemerintah Kota kiranya melibatkan SKPD dengan meminta usulan/pertimbangan

kepada SKPD yang

bersangkutan dalam

penempatan para pejabat yang akan mengisi SOTK.  Pemerintah daerah kiranya dapat meningkatkan penganggaran pada tiap SKPD untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia, juga untuk meningkatkan pengganggaran bagi program dan kegiatan yang sangat menyentuh kepentingan dan kebutuhan pelaku utama kelautan dan perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan maupun masyarakat pesisir lainnya. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Ada beberapa item kegiatan pada renja 2015 yang muncul kemudian dari rancangan awal RKPD, hal ini terkait dengan munculnya isu-isu baru sesuai dengan perkembangan waktu yang menyebabkan kepentingan dan kebutuhan pelaku utama pun berubah. Rencana kegiatan yang muncul terkait dengan isu-isu terbaru dan analisis kebutuhan pelaku utama diantaranya :  Pendampingan mina wisata bahari  Operasional kapal katamaran  Pembangunan sarana dan prasarana pengawasan  Pengadaan kendaraan opeasional pengawasan  Percontohan budidaya laut pada KJA

- 21 -

Rencana Kerja 2015

 Percontohan budidaya ikan keramba  Kajian potensi dan kawasan sentra produksi perikanan budidya (KSPP) Kota Pariaman.  Kontes ikan hias  Pelatihan kemasan dan pelabelan produk hasil perikanan serta fasilitasi sertifikasi PIRT, BPOM dan halal  Workshoop pengembangan produk non komersial Dengan adanya kebutuhan dan kepentingan pelaku utama sesuai dengan perkembangan waktu maka otomatis ada kegiatan-kegiatan baru seperti tersebut di atas yang harus ditambahkan dari rancangan awal RKPD dan harus diakomodasi untuk diusulkan sebagai rencana kegiatan tahun 2015. Berikut ini tabel review terhadap

rancangan awal RKPD tahun 2015 Kota

Pariaman.

- 22 -

Rencana Kerja 2015

Tabel 2. Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Pariaman RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

Tujuan

Sasaran

1 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat perikanan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan

1 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana serta data dan informasi aparatur dan pelaku usaha perikanan

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Tingkat Kelancaran Program Pelayanan Pelaksanaan administrasi Tugas Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target Rp

Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan

450.000.000

Belum terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belum tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan

100 %

100 %

100 %

2.000.000

60.000.000

200.000.000

23

Rencana Kerja 2015

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyedian barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Belum tersedianya alat kebersihan 100 % dan bahan pembersih

Belum tersedianya Tersedianya alat alat tulis tulis kantor: kertas, kantor: kertas, tinta, map, pena, dll tinta, map, pena, dll Belum tersedianya Tersedianya barang barang cetakan: amplop, cetakan: kuitansi, SPPD, amplop, penggandaan kuitansi, SPPD, peraturan, dll penggandaan peraturan, dll

100 %

100 %

Tersedianya alatalat listrik: lampu, kabel, dll

Belum tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll

100 %

Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas

Belum tersedianya konsumsi untuk rapatrapat dinas

100 %

4.000.000

16.000.000

15.000.000

4.000.000

9.000.000

24

Rencana Kerja 2015

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran

Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belum terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

100

%

140.000.000

268.365.160

Belum tersedianya sarana dan prasarana & perlengkapan gedung kantor Belum tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Belum tersedianya pemeliharaan gedung kantor

1

th

2.000.000

30.000.000

1

th

12.100.000

25

Rencana Kerja 2015

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

Program Peningktan Disiplin Aparatur

21

unit

226.265.160

1

th

22.203.500

-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur Terlaksanaynya pelatihan bagi aparatur

Jumlah Pendidikan dan Pendidikan, pelatihan formal pelatihan dan Bintek yang diikuti

Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Belum tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

Belum Tersedianya Pakaian Dinas Kantor

20.000.000

Kurang optimalnya sumber daya aparatur

5

org

20.000.000

26

Rencana Kerja 2015

Jumlah pesrta sosialisasi

Sosialisasi peraturan perundang undangan

Jumlah yang dilatih

Pelatihan selam bagi aparatur dan masyarakat

Jumlah dokumen yang disusun

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Program Perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan

Terlanksananya pelatihan selam

Nelayan belum semuanya melengkapan administarsi perikanan yang di syaratkan uu

-

-

-

Masih kuranya keterampilan aparatur dan masyarakat

-

-

-

4

dok

4

dok

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlindunginya nelayan dalam kegiatan usaha perikanan

Belum tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.000.000

20.000.000

100.000.000

27

Rencana Kerja 2015

Jumlah Asuransi nelayan yang kecelakaan diri diasuransikan nelayan

Jumlah penyuluh

Jumlah penas yang diikuti

2 Meningkatnya 1 Pengembangan kesejahteraan usaha pelaku usaha perikanan yang perikanan produktif sesuai dengan potensi sumberdaya ikan yang tersedia

Program Pengembangan system penyuluhan perikanan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Pekan nasional tani dan nelayan

Program pengembangan budidaya perikanan

Diberikannya asuransi kecelakaan pada nelayan

Belum seluruhnya nelayan yang diasuransikan

800

org

Peningkatan kegiatan penyuluhan perikanan Terlaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terikutinya Pekan nasional tani dan nelayan

Peningkatan produksi perikanan budidaya

100.000.000

50.000.000 Masih kurangnya peningkatan kapasitas tenga penyuluh Penas tani dilaksanakan sekali dalam 2 tahun, terakir diikuti tahun 2010

5

org

230

ton

50.000.000

490.000.000

28

Rencana Kerja 2015

Jumlah kelompok yang dibina

Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan

Terlaksananya pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan

Jumlah Budidaya gurami paket pada lahan terbatas budidaya yang dilaksanakan

Terlaksananya Budidaya gurami pada lahan terbatas

Persentase pembinaan pokdakan dan UPP

Pengembangan kelembagaan pokdakan dan UPP

Terlaksananya Pengembangan kelembagaan pokdakan dan UPP

Jumlah sarana UPR

Pembangunan sarana dan prasarana UPR

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana UPR

Mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya

Pengembangan bibit ikan unggul

Terlaksananya Pengembangan bibit ikan unggul

Pembinaan harus diberikan secara berkelanjutan, sebelumnya sudah diberikan pembinan Belum Terlaksananya Budidaya gurami pada lahan terbatas Pembinaan yang dilakukan sebelumnya perlu ditindaklanjuti Belum adanya sarana dan prasarana UPR

Kualitas bibit sudah menurun

10

kel

44

klpk

10 ribu

ekor

50.000.000

100.000.000

60.000.000

29

Rencana Kerja 2015

Jumlah induk lele

Perbanyakan induk lele sangkuriang

Terlaksananya Perbanyakan induk lele sangkuriang

Jumlah petugas yang dilatih

Pelatihan hama penyakit ikan, obat kimia dan biologi

Pelatihan yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan

Masa monitoring yang dilakukan

Monitoring dan surveilance penyakit ikan obat kimia dan biologi

Operasional Lama pembenihan BBI waktu operasional

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Perlu perbaikan kualitas induk lele sangkuriang Belum adanya pelatihan hama penyakit ikan, obat kimia dan biologi

Terlaksanaya Monitoring dan surveilance penyakit ikan obat kimia dan biologi

Monitoring perlu dilakukan terus menerus pada kelompok

Terlaksananya pembenihan operasional BBI

Sebelumnya BBI terlah beroperasional, selanjutnya diperlukan keberlanjutan

Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir

4

Kec

43

klpk

1

th

85.000.000

35.000.000

160.000.000

700.000.000

30

Rencana Kerja 2015

Jumlah KK miskin yang dibantu

Gerakan kesejahteraan ekonomi nelayan

Jumlah pulau yang dikelola

Pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana pulau pulau kecil

Jumlah kelompok yang dibina

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Terlaksanaynya Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Persentase peningkatan sarana dan prasarana pulau pulau kecil

Pembangunan sarana dan prasarana pulau pulau kecil

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pulau pulau kecil

Program keberdayaan masyarakat pedesaan

Peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan

Terlaksananya Gerakan kesejahteraan ekonomi nelayan Terlaksananya Pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana pulau pulau kecil

Masih adanya KK miskin yang belum dibantu sarana penangkapan Jumlah pulau yang dipelihara 1 buah

142

KK

3

buah

Jumlah kelompok yang dibina baru 7 kelompok

11

klpk

Sarana dan prasarana yang ada di pulau, belum memadai', diperkirakan 10%

5

%

350.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

31

Rencana Kerja 2015

Jumlah kelompok yang didampingi

2 Termanfaatkannya sumberdaya perikanan secara optimal

Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP)

Program pengembangan perikanan tangkap Jumlah posmaswas

Pembinaan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengewas)

Terlaksananya Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) Peningkatan produksi perikanan tangkap

Terlaksananya Pembinaan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengewas) Peningkatan Pengadaaan Terlaksananya jumlah sarana dan Pengadaaan perahu prasarana sarana dan motor perikaanan prasarana tangkap perikaanan tangkap Jumlah Operasional kapal Terlaksananya operasional INKA MINA Operasional kapal INKA kapal INKA MINA MINA

Penerima bantuan PUMP lebih dari 20 kelompok yang harus didampingi

Jumlah 14 POKMAS WAS harus dibina secara berkelanjutan

5

klpk

8.866

ton

14

klpk

252

unit

50.000.000

4.265.000.000

120.000.000

Jumlah perahu motor 240 120.000.000

Jumlah kapal INKA MINA yang akan diterima 2 buah yang harus di ujicoba operasionalnya

32

Rencana Kerja 2015

Waktu operasional

Waktu operasional

Jumlah gedung yang direhab

Operasional PPI/TPI/workshoop

Terlaksananya Operasional PPI/TPI/workshoop

PPI/TPI/workshoop sudah beroperasional perlu dilanjutkan

Terlaksananya Opersaional pabrik es

Pabrik es belum beroperasi

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan Terlaksananya Pengadaan alat penangkapan ikan bagi nelayan

Jumlah gedung TPI 3 unit

Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Jumlah sarana prasarana belum memadai

Pendampingan PUMP perikanan tangkap

Terlaksananya Pendampingan PUMP perikanan tangkap

Pendampingan kelompok perikanan perlu dilakukan terus menerus

Opersaional pabrik es

Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

Jumlah unit Pengadaan alat alat penangkapan ikan penangkapan bagi nelayan Jumlah sarana

Jumlah kelompok nelayan

Belum mencukupinya alat penangkapan nelayan (300unit)

1

th

1

th

3

unit

335

unit

15

unit

10

klpk

60.000.000

60.000.000

425.000.000

630.000.000

1.800.000.000

350.000.000

33

Rencana Kerja 2015

3 Menjadikan 1 Meningkatkan produk mutu produk hasil hasil perikanan perikanan berdaya saing

Jumlah dermaga yang dibangun Jumlah jeti yang dibangun

Pembangunan dermaga

Terlaksananya Pembangunan dermaga

Pembangunan jeti pulau angso

Jumlah talud yang dibangun

Pembangunan talud

Terlaksananya Pembangunan jeti pulau angso Terlaksananya Pembangunan talud

Jumlah kelompok nelayan

Pendampingan PUMP perikanan tangkap

Terlaksananya Pendampingan PUMP perikanan tangkap

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan Jumlah Fasilitasi sarana pengembangan pemasaran sarana yang pemasaran dibina hasil perikanan

Peningkatan jumlah konsumsi ikan masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi pengembangan sarana pemasaran hasil perikanan

Belum adanya demaga perikanan Kota Pariaman Belum adanya jeti di pulau angso Belum adanya talud di pulau angso Pendampingan kelompok perikanan perlu dilakukan terus menerus Tingkat konsumsi 30 kg/kapita

Belum terfasilitasinya kelompok pemasar secara optimal

10

klpk

10

klpk

kg/kapita

50

prasarana

350.000.000

350.000.000

350.000.000

100.000.000

34

Rencana Kerja 2015

Jumlah nelayan yang dilatih

Diversifikasi pengolahan hasil perikanan

Terlaksananya Diversifikasi pengolahan hasil perikanan

Jumlah peserta latih PMMT

Pelatihan penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT)

Terlaksananya Pelatihan penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT)

Jumlah kelompok dampingan PUMP pengolah

Pendampingan PUMP pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya Pendampingan PUMP pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Jumlah produk sertifikasi halal

Sertifikasi produk halal produk perikanan

Terlaksananya Sertifikasi produk halal produk perikanan

Peningkatan konsumsi ikan melalui program gemarikan

Terlaksananya Peningkatan konsumsi ikan melalui program gemarikan

2 Peningkatan Jumlah konsumsi konsumsi ikan

Belum terampilnya nelayan dalam mengolah hasil perikanan Belum adanya Pelatihan penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) 5 kelompok penerima PUMP pengolah yang harus didampingi secara berkelanjutan Belum adanya Sertifikasi produk halal produk perikanan Kegitan kampanye gemar makan ikan perlu dulanjutkan

5

klpk

4

keg

50.000.000

100.000.000

35

Rencana Kerja 2015

3 Jumlah ivent yang diikuti

Promosi produk perikanan

4 Memelihara 1 Peningkatan kelestarian pengetahuan sumberdaya dan kesadaran kelautan masyarakat dan tentang perikanan kelestarian SDKP Jumlah patroli laut yang dilaksanakan

Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukuk dalam pendayagunaan sumberdaya laut Pelaksanaan pengawasan

Jumlah uu Sosialisasi yang peraturan disosialisasikan perundang undangan

Jumlah kapal yang diadakan

Pengadaan kapal/speed boat

Terlaksananya Promosi produk perikanan

Promosi gemarikan perlu tetap dilaksanakan

5

kali

10

%

100.000.000

Berkurangnya kerusakan lingkungan

Terlaksananya Pelaksanaan Pelaksanaan patroli pengawasan dilakukan 55 setiap tahunnya 55 kali Terlaksananya Belum Sosialisasi terlasananya peraturan terlaksananya perundang sosialisasi undangan peraturan perundang undangan Terlaksananya Belum Pengadaan Tersedianya kapal/speed speed boat boat pengawasan

kali

25.625.000.000

175.000.000

36

Rencana Kerja 2015

2 Mengembangkan ekowisata pendidikan

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Masa Monitoring monitoring sumberdaya SDA kelautan dan perikanan Jumlah dokumen

Kajian manajemen pengelolaan kawasan konservasi desa apar

Jumlah sarana yang diadakan

Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan

Jumlah dokumen

Review luasan dan potensi kawasan konservasi perairan

Pelestarian kawasan untuk SDA

Terlaksananya monitoring sumberdaya kelautan dan perikanan Terlaksananya kajian manajemen pengelolaan kawasan konservasi desa apar Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan Terlaksananya Review luasan dan potensi kawasan konservasi perairan

Belum terlaksanannya monitoring SDA secara maksimal Belum adanya kajian manajemen pengelolaan kawasan konservasi desa apar Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan belum adanya luasan dan potensi kawasan konservasi perairan yang jelas

1

kawasan

1

th

5

unit

25.450.000.000

50.000.000

25.000.000.000

37

Rencana Kerja 2015

Jumlah bibit rectocking dalam pokmaswas

Restocking perairan Terlaksananya umum Restocking perairan umum

Jumlah kawasan konservasi

Operasional kawasan konservasi penyu

Jumlah kegiatan dilaksanakan

Kampanye penyelamatan penyu

Terlaksananya Operasional kawasan konservasi penyu Terlaksananya Kampanye penyelamatan penyu

Program pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Membaiknya ekosistem sumberdaya alam laut

Jumlah mangrove yang ditanam

Penanaman mangrove

Terlaksananya Penanaman mangrove

Kondisi terumbu karang

Rehabilitasi terumbu karang

Terlaksananya Rehabilitasi terumbu karang

Kondisi SDA semakin menurun terutama perairan umum Masih perlunya operasional kawasan konservasi perairan Sebelumnya baru satu kali kampanye penyelamatan penyu dilaksanakan

Masih adanya lahan yang perlu ditanami mangrove Kondisi terumbu karang 60% baik

1

kawasan

350.000.000

1

kali

50.000.000

10

%

230.000.000

60

%

200.000.000

38

Rencana Kerja 2015

Jumlah lokasi Pemeliharaan pemeliharaan cemara laut dan sukun

Terlaksananya Pemeliharaan cemara laut dan sukun

Telah ditanam cemara laut dan sukun tahun 2013

2

lokasi

30.000.000

UPT BALAI BENIH IKAN 1

Tingkat Kelancaran Program Pelayanan Pelaksanaan administrasi Tugas Perkantoran

Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

53.500.000 Belum terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belum tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

100

%

100

%

100

%

6.000.000

5.000.000

500.000

39

Rencana Kerja 2015

Tersedianya alat Penyediaan alat tulis tulis kantor: kertas, kantor tinta, map, pena, dll

Penyedian barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alatalat listrik: lampu, kabel, dll

Belum tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll Belum tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Belum tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya alat keperluan kantor

Belum tersedianya alat keperluan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas

Belum tersedianya konsumsi untuk rapatrapat dinas

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

40

Rencana Kerja 2015

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran

Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4

Belum terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

100

%

30.000.000

13.759.180 Belum tersedianya sarana dan prasarana & perlengkapan gedung kantor Belum tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4

100

%

100

%

100

%

500.000

500.000

9.931.680

41

Rencana Kerja 2015

1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN Tingkat Meningkatnya Kelancaran Program Pelayanan Kegiatan Pelaksanaan administrasi Pelayanan Tugas Perkantoran administrasi perkantoran

Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Belum tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

100

%

100

%

9.931.680

3.327.500

178.500.000

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Belum terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100

%

100

%

6.000.000

130.000.000

42

Rencana Kerja 2015

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll

Penyedian barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya alatalat listrik: lampu, kabel, dll Tersedianya alat keperluan kantor

Belum tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Belum tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll Belum tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Belum tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll Belum tersedianya alat keperluan kantor

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

500.000

2.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

43

Rencana Kerja 2015

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Belum tersedianya konsumsi untuk rapatrapat dinas Belum terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

100

%

100

%

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor

3.000.000

30.000.000

12.851.680 Belum tersedianya sarana dan prasarana & perlengkapan gedung kantor

100

%

Belum tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor

100

%

500.000

500.000

44

Rencana Kerja 2015

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

UPT KONSERVASI PENYU 1

Tingkat Kelancaran Program Pelayanan Pelaksanaan administrasi Tugas Perkantoran

Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Belum tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

100

%

100

%

Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran

9.931.680

2.420.000

96.000.000

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Belum terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan

100

%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100

%

6.000.000

45.000.000

45

Rencana Kerja 2015

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll

Penyedian barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya alatalat listrik: lampu, kabel, dll Tersedianya alat keperluan kantor

Belum tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Belum tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll Belum tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Belum tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll Belum tersedianya alat keperluan kantor

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

1.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

46

Rencana Kerja 2015

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana perkantoran

Pengadaan meubeleur

Tersedianya meubeleur kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Belum terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

100

%

30.000.000

21.995.000 Belum mencukupinya meubeleur kantor Belum terpelihara gedung kantor Belum tersedianya sarana dan prasarana & perlengkapan gedung kantor

100

%

100

%

100

%

5.000.000

20.000.000

500.000

47

Rencana Kerja 2015

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

Belum tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4 Belum tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor

100

%

100

%

100

%

500.000

10.000.000

11.495.000

48

Rencana Kerja 2015

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang) Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2015 yang tertuang dalam Renja 2015 disusun berpedoman kepada Renstra Dinas 2013 – 2018 serta mengakomodasi isu-isu yang bekembang di masyarakat / pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh masyarakat ke Dinas baik melalui usulan langsung maupun usulan masyarakat

yang

dirangkum

melalui

Musrenbang

Kecamatan.

Usulan

masyarakat yang disampaikan langsung ke Dinas ditampung oleh Dinas, sedangkan usulan masyarakat yang terlahir melalui Musrenbang Kecamatan dihimpun oleh Bappeda untuk selanjutnya di sampaikan ke Dinas terkait. Sebelum usulan masyarakat tersebut dituangkan dalam Rencana program dan kegiatan (Renja SKPD) maka isu-isu tersebut ditelaah terlebih dahulu apakah usulan

tersebut

ada

kesesuaian

dengan

isu-isu

penting

terkait

penyelenggaraan tugas pokok dinas yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan serta fungsi dinas yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan, Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kelautan dan perikanan, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya usulan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dituangkan dalam Renja tahun 2015. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2015 sektor kelautan dan perikanan yang terlahir melalui Musrenbang Kecamatan di Kota Pariaman seperti pada tabel 4 berikut. Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 Sektor Kelautan dan Perikanan yang Terlahir Melalui Musrenbang Kecamatan No. 1

Kecamatan Pariaan Utara

Jenis Kegiatan Bantuan mesin tempel 40 PK Bantuan induk ikan gurami Bantuan bibit ikan

Lokasi Desa Ampalu

Vol 5 unit

Desa Ampalu

100 ekor

Biaya

Desa Tungkal Selatan

49

Rencana Kerja 2015

Bantuan bibit ikan Bantuan sampan nelayan Pembibitan ikanPengadaan mesin tangkap ikan Kp. Setia Bantuan bibit ikan lele 60 ribu ekor + pelet 20 krg Ikan larangan 2 3 4

Pariaman Tengah Pariaman Selatan Pariaman Timur

Desa Cubadak Air Desa Naras hilir Desa Balai Naras Desa Naras hilir

Bantuan bibit ikan Pengadaan Perahu Sampan

Pasir Sunur

Pembibitan Ikan

Sungai Pasak Kajai Kampung Gadang Kaluat Koto Marapak Kp. Baru Padusunan Air Santok Bato Pakasai Talago Sarik Kampung Tangah Batang Kabung Bungo Tanjung Cubadak mentawai

10 unit 10 unit

10.000 ekor 3.000 ekor 2 buah 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor 10.000 ekor

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Berdasarkan kebijakan otonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta otonomi daerah, kegiatan yang sifatnya bantuan benih dan alat penangkapan ditiadakan untu ksementara. Sehingga usulan yang umumnya minta bantuan bibit dan sampan serta alat penangkapan belum bisa di akomodir pada renja tahun 2015.

50

Rencana Kerja 2015

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2010 – 2014 adalah “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.” yang kemudian dituangkan dalam beberapa misi yaitu : 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tujuan Kemeterian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan 2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan 3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan Untuk mendukung visi dan misi Wali Kota Pariaman yang berkaitan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman terutama pada misi dua, tujuan, sasaran dan strateginya mempunyai keterkaitan erat dengan semua tujuan dari visi dan misi kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah “Sumatera Barat Sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terkemuka Di Sumatera Tahun 2015”. Sedangkan misinya adalah Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

Kelautan

dan

Perikanan

Melalui

Peningkatan

Produksi dan Kesempatan Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan.

51

Rencana Kerja 2015

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu: 1. Revitalisasi Kelembagaan dan SDM 2. Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan 3. Peningkatan produksi berbasis pasar dan komoditi Kelautan dan Perikanan unggulan 4. Intensifikasi pasar lokal dan perluasan pasar regional, nasional dan internasional

melalui

diversifikasi

produk

peningkatan

industri

hasil

perikanan Semua strategi dari visi dan misi diatas dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dengan melalui kegiatan yang berbeda, terutama pada strategi kedua. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman juga melakukan peningkatan produksi dengan peningkatan alat tangkat serta penyebarab bibit unggul bagi pembudidaya 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan kepada isu-isu penting terkait dengan penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta selaras dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan maka dirumuskan tujuan Renja 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan adalah : 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatkan dan memelihara kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan 3. Menciptakan diversifikasi usaha dibidang kelautan dan perikanan 4. Mewujudnya

Sumber

Daya

Manusia

Kelautan

dan

Perikanan

yang

berkualitas dan sarana prasarana yang memadai Sedangkan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan selaras dengan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah : 1. Meningkat dan berkembangnya usaha kelautan dan perikanan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat pesisir terhadap lingkungan laut 3. Terpeliharanya kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari 4. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

52

Rencana Kerja 2015

5. Meningkatnya daya saing produk perikanan 6. Terwujudnya wisata pesisir dan laut yang ramah lingkungan 7. Meningkatnya keterampilan nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan 8. Meningkatnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan 9. Meningkatnya kinerja Aparatur dan sarana prasarana pendukung 10.Meningkatnya kualitas SDM aparatur 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan

penentuan

tujuan

dan

sasaran

Renja

serta

usulan

masyarakat dari hasil musrenbang kecamatan maka disusunlah rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2017 seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

53

Rencana Kerja 2015

54

Rencana Kerja 2015

55

Rencana Kerja 2015

56

Rencana Kerja 2015

57

Rencana Kerja 2015

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 yang telah disusun ini telah mendapat komitmen dari Kepala dan seluruh jajaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Untuk kesinambungan pembangunan khususnya di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pariaman. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan

dan

pemeliharaan

setiap

pembangunan

prasarana

agar

pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Sebagai suatu SKPD di Kota Pariaman yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun tersebut, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan kerja inilah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota

Pariaman

pada

tahun

2015

secara

terencana

dan

terkoordinasikan dengan harmonis. Rencana Kerja tahun 2015

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Pariaman merupakan bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 untuk mensukseskan pelaksanaan APBD tahun 2015.

58

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Kode (1)

2.05.2.05.01.15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (2) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Pilihan Kelautan Perikanan

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil

2 Rehabilitasi Terumbu Karang 3 Pemeliharaan Cemara Laut dan Sukun (GB)

SUMBER DANA KET Target

APBD KOTA

APBD Prop

APBN

(11)

4 kecamatan

P. Angso

Pendampingan program GPEMP

1 tahun

Termanfaatkannya bantuan Gpemp dg baik

Pemeliharaan pulau

1 pulau

Terpeliharanya pulau beserta sarana sebagai pendukung pariwisata

1 tahun 90,000,000 1 pulau dan sarananya

111,850,000

Pd. Birik-birik Penanaman mangrove Perairan Pulau Transpalantasi Karang angso Pesisir Pariaman Pemeliharaan cemara laut dan sukun

10.000 btg Rehabilitasi ekosistem mangrove 5 unit Rehabilitasi Terumbu Karang 7919 dan Menjadikan pantai yang hijau 1451 batang sebagai pelindung

3 ha 1 kawasan perairan Patai pariaman

50,000,000 55,950,000

Pesisir Kota Pariaman

Pemberian asuransi utk nelayan

800 orang

Adanya jaminan kecelakaan bagi nelayan di laut

90,000,000

1 tahun 99,250,000

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1 Penyusunan Data Statistik Tahunan Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.17

(9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Asuransi Kecelakaan Diri Nelayan

2.05.2.05.01.08

Target

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1 Penanaman Mangrove

2.05.2.05.01.17

(5)

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05.2.05.01.16

Lokasi

DKP

Penyusunan data statistik Kelautan Perikanan

1 dok

Tersedianya data statistik Kelautan Perikanan

1 dok 25,000,000

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan 1 Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Perairan Kota Pengawasan sumberdaya Pariaman Kelautan dan Perikanan

Perairan Kota Pariaman

Terpeliharanya sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Perairan Kota Pariaman

250,000,000

1

Indikator Kinerja Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan

3 Pengadaan Kapal/ Speed Boat Pengawasan Laut

2.05.2.05.01.25

DKP

DKP

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan Tersedianya speed boat pengawasan

Target 1 UU

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Meningkatnya pengetahuan nelayan ttg perundangan perikanan

SUMBER DANA KET Target

APBD KOTA

APBD Prop

APBN

1 UU 30,000,000

1 unit

Pelaksanaan pengawasan lebih baik

Perairan Kota Pariaman

2 paket

Perbaikan ekosistem terumbu karang

1 kawasan perairan

1,000,000,000

Program Perlindungan dan Sumberdaya Alam 1 Rehabilitasi Terumbu Karang

2 Rehabilitasi Mangrove

3 Monitoring Ekosistem Pesisir

4 Review Luasan dan Potensi Kawasan Konservasi Perairan Umum 5 Restoking Perairan Umum

6 Operasional Konservasi Penyu

7 Kampanye Penyelamatan penyu

2.05.2.05.01.21

Lokasi

Pulau Ujung

Terlaksananya tranplantasi karang

Pantai Pariaman Terlaksananya rehabilitasi mangrove Perairan Pariaman Daerah Konservasi Perairan S.Pariaman Pasak, Pd. Birik-birik, s. Kasai Konservasi penyu

5.000 batang Perbaikan ekosistem mangrove

Terlaksananya monitoring ekosistem pesisir

12 kali

Tersedianya data kondisi ekosistem pesisir

Terlaksananya review luasan dan potensi kawasan konservasi

1 dok

Tersedianya data luasan dan potensi kawasan konservasi

1 kawasan perairan Perairan Kota Pariaman 1 dok

50,000,000

75,000,000

Terlaksananya restocking perairan umum

50.000 ekor Termanfaatkannya perairan umum untuk perikanan

50.000 ekor

Terlaksananya operasional konservasi penyu

20 ribu butir Perlindungan penyu telur

20 ribu butir telur

masyarakat Penyadaran penyelamatan peny Kota Pariaman

masyarakat Kota Pariaman

Kota Pariaman Terlaksananya lomba lukis penyu, pembuatan aksesoris

250,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000

400,000,000

150,000,000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Rehabilitasi Sedang/ Berat Tempat Pelelangan Ikan

TPI Karan Aur Tersedianya tempat pelelangan ikan yang bersih dan higenis

3 unit

Operasional TPI yang optomal

1 TPI

2 Pengadaan Alat Penangkapan Bagi Nelayan

Kec. Pariaman Utara, Tengah dan selatan Kec. Pariaman Utara, Tengah dan selatan

Terlaksananya pengadaan alat bagi nelayan

30 unit

Memadainya alat penangkapan ikan

30 unit

Terlaksanaya pengadaan sarana dan operasional perikanan tangkap

15 unit payang

Memadainya alat penangkapan ikan

15 unit

3 Pengadaan Sarana dan Operasional Tangkap

350,000,000

600,000,000

Musrenbang 600,000,000 Parut

1,650,000,000

2

Indikator Kinerja Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 4 Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap

5 Pembangunan Dermaga

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Kec. Pariaman Pendampingan kelompok Utara, Tengah penerima PUMP dan selatan Muaro Pariaman Terlaksananya pembangunan dermaga Lokasi

Target 10 klp

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Termanfaatkannya bantuan PUMP pada kelompok dg baik

SUMBER DANA KET Target

1 unit

Lancarnya transportasi laut

1 unit

Pulau angso

Terlaksananya pembangunan jeti pulau angso

1 unit

Lancarnya transportasi laut ke Pulau Angso

1 unit

7 Pembangunan Talud Pulau Angso

Pulau Angso

Terlaksananya pembangunan talud pulau Angso

1 unit

Terlindunginya pulau dari abrasi

1 pulau

8 Operasional TPI/PPI/Workshoop

Karan aur

Lancarnya operasional TPI/PPI/Workshop

1 tahun

Lancarnya Operasional Pabrik Es

1 tahun

9 Operasional Pabrik Es

2.05.2.05.01.22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

2.05.2.05.01.23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Perikanan

23,000,000,000

4,000,000,000

Terlaksananya operasional TPI/PPI/Workshop

1 tahun

Terlaksananya Operasional Pabrik Es

1 tahun

Pelaksanaan penyuluhan perikanan

APBN

20,000,000,000

56,445,000

212,840,000

100 Bh

4 Kec.

APBD Prop

250,000,000

6 Pembangunan jeti Pulau angso

10 Pengadaan kolam plastik utuk masyarakat ekonomi lemah

APBD KOTA

10 klp

4 Kec.

20 org

Musrenbang Parteng

Membantu perkembangan kegiatan perikanan

1 tahun

Terampilnya wanita nelayan dalam variasi olahan ikan

20 org

50,000,000

1 Deversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan

DKP

Pelatihan pengolahan ikan

2 Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Program Gemarikan (Lomba Masak Rendang dan Lomba Paud) 3 Pelatihan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu

DKP

Terlaksananya lomba masak rendang dan lomba paud

71 desa, 120 Meningkatnya kegemaran makan 71 desa, 120 PAUD ikan PAUD

100,000,000

DKP

Terlaksananya sosalisasi penerapan mutu terpadu

80 Pengolah Penerapan GEMARIKAN pada 80 Pengolah dan pemasar anak usia dini dan pemasar

75,000,000

4 Pendampingan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

DKP

Terlaksananya pendampingan PUMP pengolah perikanan

5 klp

Terlaksananya PUMP dengan baik

50,000,000

5 klp 50,000,000

3

Indikator Kinerja Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 5 Promosi Produk Perikanan

2.05.2.05.01.20

Lokasi DKP

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya promosi produk perikanan

Target 5 kali

6 Pengadaan Mesin Pengolahan Ikan

17 Desa

7 Pengadaan Mesin Tangkap Ikan

6 Desa

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tersosialisasikannya produk perikanan

SUMBER DANA KET Target

APBD KOTA

APBD Prop

APBN

5 kali 75,000,000 Musrenbang Parut

Pengembangan Perikanan Budidaya 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR

2 Pengembangan Bibit Ikan

3 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pokdakan dan UPP

Kec. Pariaman Terlaksananya pembangunan Timur sarana pembenihan UPR 4 kecamatan

Pariaman

Terlaksananya pengembangan bibit ikan

2 Unit

Terdapatnya sarana pembenihan UPR sebagai percontohan

25.000 ekor Tersebarnya bibit ikan

2 unit 300,000,000 25.000 ekor 150,000,000

Terlaksananya pembinaan pokdakan dan UPP

15 klp

Perkembangan pokdakan dan UPP

15 klp

1 tahun

Terlaksananya kegiatan OUMP dengan baik

1 tahun

4 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

4 kec

Pendampingan PUMP bididaya perikanan

5 Kegiatan Pelatihan Hama Penyakit Ikan dan Obat Kimia dan Biologi

4 kec

Terlaksananya pelatihan hama penyakit ikan kimia dan biologi

6 Kegiatan Monitoring dan Surveilence Penyakit Ikan dan Obat Kimia dan Biologi

4 kec

7 Kegiatan Budidaya Gurami pada Lahan Terbatas

4 kec

Trelaksananya monitoring Surveilence penyakit ikan dan obat kimia dan biologi Terlaksananya budidaya ikan gurami di lahan terbatas

8 Kegiatan Perbanyakan Induk Ikan Lele Sangkuriang

DKP

9 Operasional BBI

BBI

10 petugas Peningkatan SDM petugas

Musrenbang Partim

99,486,000

43,600,000 10 Petugas 26,237,000

7 kasus

Berkurang nya penyakit ikan

7 kasus

4 paket

Teemanfaatkannya lahan untuk budidaya gurami

4 paket

Terlaksanana peremajaan induk lele pada UPR

30 Kg

Produksi benih lele unggul pada UPR

14 UPR

Terlaksananya operasional BBI

1 tahun

Pemanfatan BBI dg Optimal

1 tahun

31,550,000

35,670,000

33,000,000

300,000,000 10 Perbanyakan induk ikan lele

BBI

Tersediannya larva sangkuriang, peralatan dan pakan

1 tahun

Calon induk Sakuriang

7.500 kg 550,000,000

4

Indikator Kinerja Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 11 Pengadaan Mesin Tempat alat tangkap Ikan

12 Pelatihan budi daya Ikan

TOTAL

Lokasi

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

SUMBER DANA KET Target

APBD KOTA

APBD Prop

APBN

Marunggi, Taluk

Musrenbang Parsel

40 unit

Musrenbang Parsel

17 Paket 25,015,878,000

550,000,000

30,250,000,000

5

6

7

8

9

10