PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T) TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PONTIANAK TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK NOMOR
/DISKOMINFO/TAHUN 2017
Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111
TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tentang Rencana Kinerja Tahunan.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undangundang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149); 11. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.
Menetapkan PERTAMA :
KEDUA
:
KETIGA
:
MEMUTUSKAN Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur aparatur sipil negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017; 2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Agustus 2017 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610329 198903 1 004
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK NOMOR 325/DISKOMINFO/TAHUN 2017 TANGGAL 03 Agustus 2017
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PONTIANAK TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Jalan Rahadi Oesman No. 3 Telp. (0561) 732570-733042 Pontianak 78111
KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2017 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2017 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain : 1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD. Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Pontianak dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak khususnya. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya. Pontianak Agustus 2017 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610329 198903 1 004
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... DAFTAR ISI.... ................................................................................................... DAFTAR TABEL................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... BAB I
Halaman i ii iii iv v
PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................................ 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................
BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016………………………......................................................... 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rentra OPD................................................................................................................................ 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)........................................................................ BAB VII PENUTUP................................................................................................................................
1 1 2 3 4 5 5 9 16
DAFTAR TABEL No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Judul Tabel
Hal
Program dan Kegiatan Bidang Komunkasi dan Informatika Tahun 2016............................................................................................................ Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat Ketentuan.............................................................................................................. Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi............ Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional…... Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Di Tingkat Kecamatan................................................................... 9
Anggaran 6 dan 7 8 9 Masyarakat
Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah………… 10 Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e- Gavernment...... 11 Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan............................................................................................................... 12 Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak............................................................ 12
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dan kemitraan bersama komunitas komunikasi berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik. Bedasarkan dokumen rencana jangka menegah (RPJM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Reancana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2017 berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 dan Rentra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Visi yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak Berbasis E-Government” dengan Misi yang terdiri dari : 1. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informatika 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis potensi lokal. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika merupkan satu dokumen perencanaan yang berisikan rencana kinerja tahun 2018 yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2015 – 2019 yang diwujutkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 12.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
13.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14.
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomo UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembr 5587);
15.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.
18.
19.
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20082028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
22.
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
23.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019.
24.
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
25.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).
26.
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017;
27.
Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017;
28.
Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tahun 2015-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain : 1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2018. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara RenstraOPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD. Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu : 1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2018. 3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Pontianak. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2018. Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.
BAB III
PENUTUP Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh OPD.
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 Rencana Kerja (Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Dalam evaluasi rencana kerja tahun 2016 tidak dapat menampilkan kinerja Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Pontianak kerena baru terbentuk pada tahun 2017, untuk itu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tidak dapat ditampil namun untuk melihat kinerja bidang Komunikasi dan Informatika yang masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel. 1 Program dan Kegiatan Bidang Komunkasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 Program 1
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Kegiatan 2
Anggaran (Rp.)
Realisasi
%
3
4
5
1. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi
29.700.000
29.667.300
99,92
2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
38.700.000
38.693.800
99,98
1. Perbaikan dan Penggantian Komponen Jaringan
95.300.000
95.173.500
99,87
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
2. Operasional LPSE Kota Pontianak
113.900.000
86.245.700
75,72
1.Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo
174.250.000
131.302.676
75,35
0
0
0
95.000.000
74.807.549
78,74
13.200.000
10.200.000
77,27
17.860.000
16.928.000
94,78
577.910.000
483.018.525
83,58
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
1 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Program Penguasaan serta 1.Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pengembangan LPSE Kota dan Teknologi Informasi Pontianak dan Komunikasi 2.Peningkatan dan Pengembangan Website Kota Pontianak 3.Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Jumlah
Berdasarkan tabel dapat dilihat target dan realisasi program dan kegiatan tahun 2016 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 483.081.525,- atau 83,58% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 577.081.000,-. Jika dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2016 dapat kategorikan sangat berhasil ini dilihat dari realisasi keseluruhan kegiatan dengan capai realisasi sebesar 83,58%. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan misi 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu, “Meningkatnya Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika”. Capaian kinerja sasaran strategis 2 ini, diukur melalui pemenuhan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu: (1) Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan, (2) Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi, (3) Persentase Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional, (4) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan. Untuk melihat capaian program dan kegiatan dalam renstra OPD sebagai berikut : 1. Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp. 68.400.000.dengan realisasi sebesar Rp. 68.371.100 atau 99,96% dan capaian indikator sasaran sebesar 81,37%, dengan kategori berhasil. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : Tabel. 2 Persentase Izin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan Indikator Kinerja Output
1.
2.
1 Jumlah Izin Usaha Jasa Titipan, Warnet dan Radio Siaran Swasta yang memenuhi syarat dan ketentuan. Jumlah menara
Target
Realisasi
3 64 Usaha
Capaian 2016 (%) 4 65,31%
Capaian 2015 (%) 5 78,57%
2 98 Usaha
195
190
97,44%
100%
Kategori Capaian 2016 6 92,5 Sangat Berhasil
Indikator Kinerja Output
Target
Realisasi
1 2 3 telekomunikasi yang Menara Menara memenuhi syarat dan ketentuan. Target dan Rata-Rata 95% Realisasi Indikator Output Capaian kinerja sasaran Strategis 2 - indikator sasaran 1
Capaian 2016 (%) 4
Capaian 2015 (%) 5
81,37%
89,29%
85,65%
105,04%
Kategori Capaian 2016 6
2. Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp. 335.260.000 dengan realisasi sebesar 84,52% atau Rp. 283.354.749 dan capaian indikator sasaran sebesar 84,06%, dengan kategori capaian sangat berhasil. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : Tabel. 3 Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi. Indikator Kinerja Output
Target
Realisasi
1 2 3 1. Jumlah Jaringan Internet 34 SKPD 29 SKPD dan Website pada SKPD dalam kondisi baik/aktif. 2. Jumlah instansi 38 Instansi 34 Instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik 3. Jumlah instansi 38 Instansi 34 Instansi pemerintah yang difasilitasi melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 4. Jumlah Jenis Fasilitas 22 Fasilitas 14 Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website Pemerintah Kota Pontianak 5. Jumlah Pelatihan dan 14 10 Bimbingan Teknis Pertemuan Pertemuan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Target dan Rata-Rata Realisasi 95% Indikator Output Capaian kinerja sasaran Strategis 2 - indikator sasaran 2
Capaian 2016 (%) 4 85,29
Capaian 2015 (%) 5 76,47%
89,47
89,47%
89,47
89,47%
63,64
59,02%
71,43
90%
Kategori Capaian 2016 6 77,5 Berhasil
79,86 84,06
104,24%
3. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, dengan total anggaran sebesar Rp.174.250.000 dengan realisasi sebesar 75,35% atau Rp.131.302.676 dan capaian indikator sasaran sebesar 53,33%, dengan kategori capaian tidak berhasil. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : Tabel. 4
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional. Indikator Kinerja Output
Target
Realisasi
1 2 3 Persentase Jumlah pelaksanaan 100% 53,33% diseminasi dan pendistribusian informasi. - Media Massa. 5 kali/th - Media Website (Online). 366 hari 366 hari - Media Tradisional. 3 kali/th 1 kali/th - Media Interpersonal. 3 kali/th 1 kali/th - Media Luar Ruang (Buletin, 12 Item Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho). Target dan Rata-Rata Realisasi 100% Indikator Output Capaian kinerja sasaran Strategis 2 – 16Indicator sasaran 3 1.
Capaian 2016 (%) 4 33,33%
Capaian 2015 (%) 5 46,67%
100% 33,33% 33,33% -
66,67% 66,67%
33,33%
46,67%
33,33%
46,67%
Kategori Capaian 2016 6 27,5 Tidak Berhasil
100%
4. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran (outcome) ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan/indikator output, Pada Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditiadakan karena belum terdapat data yang jelas mengenai Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : Tabel. 5 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan. Indikator Kinerja
1 1.
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan.
Target
Realisasi
2
3
6 Kecamatan
3 Kecamatan
Target dan Rata-Rata 66,66% Realisasi Indikator Output Capaian kinerja sasaran Strategis 2 - indikator sasaran 4
Capaian 2016 (%) 4 50%
Capaian 2015 (%)
Kategori Capaian 2016 5
33,33%
77,5 Berhasil
50%
33,33%
75,01%
100%
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 yaitu pada Misi ke 2 (dua) “Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik”. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan salah dasar dalam menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam dokumen Renstra, indicator kinerja utama (IKU) tahun 2017-2019. Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2018 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah. 1.1. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran sebagai berikut : - Persentase (%) layanan pengaduan masyarakat secara online yang di tindaklanjuti tepat waktu dengan target sebesar 65.00% 1.2. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur dengan indicator kinerja : - Nilai Evaluasi LAKIP dengan target Sangat Baik (A) - Persentase (%) Temuan yang ditindak lanjuti dengan target 95.00%. Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah di wujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini. Tabel. 6 Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah. Program & Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Rp.
1
2
3
4
Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa internet/wifi Diskominfo
80.00%
1,009,152,080
12 Bulan
36,000,000
Subag. Per-Keu
Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor
12 Bulan
133,520,000
Subag Umu-Kep
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
12 Bulan
89,150,000
Subag Umu-Kep
12 Bulan
12,000,000
Subag Umu-Kep
12 Bulan
9,213,600
Subag Umu-Kep
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu
12 Bulan
91,000,000
Subag Umu-Kep
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2
3
4
5
6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rencana Anggaran Tahun 2018
Unit Kerja OPD Penanggung jawab
5
Program & Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Anggaran Tahun 2018
Target 1
Unit Kerja OPD Penanggung jawab
Rp.
2
3 16 Kali
100,000,000
Subag Umu-Kep
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah ketersediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Jumlah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
130,600,000
Subag. Per-Keu
12 Bulan
10,000,000
Subag Umu-Kep
12 Bulan
344,544,000
Subag. Per-Keu
Penyediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor
Jumlah ketersediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor
12 Bulan
53,124,480
Subag. Per-Keu
2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.
Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.
83.00%
231,056,000
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor
29 Unit
113,450,000
2
Pengadaan Mebeleur
19 Unit
36,130,000
3
Pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan Mebeleur Jumlah pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor
58 Unit
29,956,000
Subag Umu-Kep
Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor 3. Peningkatan Displin Aparatur
Jumlah ketersediaan peralengkapan Gedung Kantor Persentase Tingkat Kedisiplinan Hadir Kerja Aparatur
14 buah
51,520,000
Subag Umu-Kep
80.00%
39,120,000
1
Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
62 Stel
39,120,000
7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
8 9
10
11
4
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.
36.00%
20,000,000
1
Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fomal Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja OPD
5 Orang
20,000,000
90.00%
50,650,000
Pendidikan dan Pelatihan Fomal
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5
Subag Umu-Kep
Subag Umu-Kep
Subag Umu-Kep
1
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah Rencana Kerja Diskominfo
3 Dok
27,150,000
Subag. Per-Keu
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD
3 Dok
23,500,000
Subag. Per-Keu
Program & Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Anggaran Tahun 2018
Target 1
Rp.
2
3
Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan OPD
90.00%
12,300,000
4 Dok
12,300,000
7. Peningkatan Pelayanan Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kominfo
80.00%
17,650,000
1
Jumlah Laporan IKM
2 Dok
17,650,000
80.00%
33,050,000
110 artikel
33,050,000
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1
Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Penyusunan Laporan IKM
8. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Webisite Diskominfo Kota Pontianak
Persentase penyampaian informasi publik Jumlah Artikel pengelolaan Diskominfo Kota Pontianak.
Unit Kerja OPD Penanggung jawab
4
5
Subag. Per-Keu
Subag. Per-Keu
Seksi Telematika dan E-Governent
2. Tujuan Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis eGavernment. 2.1. Sasaran Meningkatnya kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis eGavernment dengan indicator kinerja : - Persentase (%) Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government denga target sebesar 77.18%. Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-gavernment di wujudkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut. Tabel. 7 Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-Gavernment.
Program & Kegiatan
1 1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis EGovernment 1
Pengelolaan Webisite Kota Pontianak
Indikator Kinerja
Rencana Anggaran Tahun 2018 Target
Rp.
2
3
4
Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan egovernment Jumlah konten pembangunan Kota Pontianak
77.18%
12 Konten
Unit Kerja OPD Penanggung jawab 5
3,094,762,000
91,110,000.00
Seksi Telematika dan E-Governent
Program & Kegiatan
1 2
3
4
5
Perbaikan dan Pengantian Komponen Jaringan
Jumlah OPD yang dilakukan perbaikan komponen jaringan
31 OPD
Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapanya
Jumlah ruang server yang representatif
1 unit
Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Jumlah OPD yang melaksanakan LPSE
98.95%
3
Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah
9
4
20 CCTV
Oprasional LPSE Kota Pontianak
8
3
Jumlah CCTV yang tersedia
2
7
Rp.
Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak
Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak
6
Target Jumlah wibesite kecamatan dan kelurahan Jumlah penyediaan jasa internet/astinet
1
5
2
Rencana Anggaran Tahun 2018
Monitoring Layanan eKecamatan dan eKelurahan Oprasional dan Maintenence Perangkat Server
2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4
Indikator Kinerja
36 Wibsite
Unit Kerja OPD Penanggung jawab 5
45,100,000.00
Seksi Telematika dan E-Governent
2,255,202,000.00
Seksi Telematika dan E-Governent
193,550,000.00
Seksi Telematika dan E-Governent
136,800,000.00
Seksi Telematika dan E-Governent
373,000,000.00
Seksi Telematika dan E-Governent
6 astinet
2,505,792,480.00
31 OPD
Oprasional Pontive Center Kota Pontianak
Jumlah dokumen pengelolaan LPSE Kota Pontianak Jumlah Dokumen penyusunan E-Katalog barang dan jasa Jumlah laporan warga yang di tindak lanjuti
1 Dok
Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center
Jumlah peralatan dan aplikasi
Bimbingang dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center Evaluasi Laporan Pengadaan Pontive Center
Jumlah pelaksanaan bimtek aplikasi pontive center Jumlah dokukmen evaluasi pontive center
Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak
Jumlah dokumen smart city Kota Pontianak
2 Dok
Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive center
Jumlah aplikasi pontive center
4 Aplikasi
63,190,000.00
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
276,979,000.00
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
99,548,240.00
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2 Dok
435,573,880.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
1,045,300,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
44,061,360.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
65,580,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
392,900,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
82,660,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
237 lap 3 Unit 1 kali
2 dok
3. Tujuan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan. 3.1. Sasaran Meningkatnya peran serta masayarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan dengan indicator kinerja : - Indicator sasaran Persentase (%) informasi pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat 85.00%.
Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kualitas informasi pembangunan dapat wujudkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut. Tabel. 8 Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatkan kualitas informasi pembangunan Program & Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Anggaran Tahun 2018
Target
Rp.
2
3
4
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 1 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi
Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan Jumlah jasa telekomunikasi yang dilakukan pengawasan
85.00%
2
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jumlah menara yang dilakukan pengawasan
12 bulan/ 195 menara
Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo
Jumlah media dalam menyampaikan informasi pembangunan
4 Media
Perlombaan film Pendek Kebijakan Pemerintah
Jumlah film pendek yang tersedia
3 film
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
6 KIM/Kec
Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik Opersandian
Jumlah Informasi Publik yang disampaikan
240 info
Penujang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian
Jumlah sarana pendukung dalam pengolahan data informasi
1
3
4
5
6
7
98 Jasa titipan
Unit Kerja OPD Penanggung jawab
5
728,195,000.00 51,200,000.00
57,960,000.00
218,299,000.00
65,700,000.00
Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
117,316,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
114,600,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
103,120,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
8 unit
4. Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak 4.1. Sasaran Mewujudkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak dengan indicator kinerja : -
IPersentase (%) jumlah data sektoral yang di mutakhirkan setiap satu tahun 98.66%.
-
Persentase (%) OPD yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Web Kota Pontianak 80.50%.
Dalam pencapaian tujuan dalam Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak di wujudkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut. Tabel. 9
Program dan Kegiatan Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak Program & Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Anggaran Tahun 2018
Target
Rp.
2
3
4
4. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
Prosentase peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
98.66%
1
Updating Data Dasar Statistik Sektoral
Jumlah buku Kota Pontianak dalam angka
250 buku
Pengelolaan forum Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
Telaksananya forum data Kota Pontianak
1
2
5. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan 1
2
3
Penyusunan frofil Kota Pontianak
Meningkatnya informasi pembangunan di Kota Pontianak Jumlah publikasi data pembangunan Kota Pontianak Jumlah buku profil Kota Pontianak
Satu (one) data untuk Pembagunan
Jumlah data yang ter integrasi
Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak
Unit Kerja OPD Penanggung jawab
5
325,620,000.00
166,430,000.00 1 kali 159,190,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekbang Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sosbud
80.50% 360,790,000.00
96,580,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekbang
119,630,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sosbud
144,580,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekbang
50 Kali
100 buku
250 DBase
BAB III PENUTUP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2017 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2017 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain : 3. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi. 4. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD. Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu : 1.
Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2018. 3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
LAMPIRAN
Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan (RKT) APD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun : Anggaran 2018
Program & Kegiatan 1
Indikator Kinerja 2
Rencana Anggaran Tahun 2018 Target 3
Rp. 4
Unit Kerja OPD Penanggung jawab
Ket
5
6
Program & Kegiatan Oprasional I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa internet/wi-fi Diskominfo
80.00%
1,009,152,080
12 Bulan
36,000,000
Subag. Per-Keu
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor
12 Bulan
133,520,000
Subag Umu-Kep
3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
89,150,000
Subag Umu-Kep
4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan
12,000,000
Subag Umu-Kep
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan
9,213,600
Subag Umu-Kep
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu
12 Bulan
91,000,000
Subag Umu-Kep
5
6
7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16 Kali
100,000,000
Subag Umu-Kep
8
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
Jumlah ketersediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
12 Bulan
130,600,000
Subag. Per-Keu
9
Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
10,000,000
Subag Umu-Kep
12 Bulan
344,544,000
Subag. Per-Keu
12 Bulan
53,124,480
Subag. Per-Keu
83.00%
231,056,000
29 Unit
113,450,000
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11 Penyediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana. Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor
2
Pengadaan Mebeleur
Jumlah ketersediaan Mebeleur
19 Unit
36,130,000
3
Pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor
58 Unit
29,956,000
Subag Umu-Kep
Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralengkapan Gedung Kantor
14 buah
51,520,000
Subag Umu-Kep
80.00%
39,120,000
62 Stel
39,120,000
2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.
4
3. Peningkatan Displin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Persentase Tingkat Kedisiplinan Hadir Kerja Aparatur Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Subag Umu-Kep
Subag Umu-Kep
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.
Pendidikan dan Pelatihan Fomal
Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fomal
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja OPD Jumlah Rencana Kerja Diskominfo Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan OPD
1
Penyusunan Rencana Kerja
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan 1
Penyusunan Laporan Keuangan OPD
7. Peningkatan Pelayanan Prima 1
Penyusunan Laporan IKM
8. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Webisite Diskominfo Kota Pontianak
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kominfo Jumlah Laporan IKM Persentase penyampaian informasi publik Jumlah Artikel pengelolaan Diskominfo Kota Pontianak.
36.00%
20,000,000
5 Orang
20,000,000
90.00%
50,650,000
3 Dok
27,150,000
Subag. Per-Keu
3 Dok
23,500,000
Subag. Per-Keu
90.00%
12,300,000
4 Dok
12,300,000
80.00%
17,650,000
2 Dok
17,650,000
80.00%
33,050,000
110 artikel
33,050,000
Program dan Kegiatan Urusan Wajib 1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government
Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government
77.18%
3,094,762,000
Subag Umu-Kep
Subag. Per-Keu
Subag. Per-Keu
Seksi Telematika dan EGovernent
1 2 3
4
5
Pengelolaan Webisite Kota Pontianak
Jumlah konten pembangunan Kota Pontianak
12 Konten
91,110,000.00
Seksi Telematika dan EGovernent
Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan
Jumlah wibesite kecamatan dan kelurahan
36 Wibsite
45,100,000.00
Seksi Telematika dan EGovernent
Oprasional dan Maintenence Perangkat Server
Jumlah penyediaan jasa internet/astinet
6 astinet
2,255,202,000.00
Seksi Telematika dan EGovernent
Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak
Jumlah CCTV yang tersedia 193,550,000.00
Seksi Telematika dan EGovernent
Perbaikan dan Pengantian Komponen Jaringan
Jumlah OPD yang dilakukan perbaikan komponen jaringan
136,800,000.00
Seksi Telematika dan EGovernent
Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapanya
Jumlah ruang server yang representatif 373,000,000.00
Seksi Telematika dan EGovernent
20 CCTV
31 OPD
1 unit
2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu
1
Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak
Jumlah OPD yang melaksanakan LPSE
Oprasional LPSE Kota Pontianak
Jumlah dokumen pengelolaan LPSE Kota Pontianak
2
3 4
Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah
Jumlah Dokumen penyusunan EKatalog barang dan jasa
Oprasional Pontive Center Kota Pontianak
Jumlah laporan warga yang di tindak lanjuti
98.95%
31 OPD 1 Dok 2 Dok 237 lap
2,505,792,480.00
63,190,000.00
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
276,979,000.00
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
99,548,240.00
Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
435,573,880.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
5 6
7
8 9
Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center
Jumlah peralatan dan aplikasi
Bimbingang dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center
Jumlah pelaksanaan bimtek aplikasi pontive center
Evaluasi Laporan Pengadaan Pontive Center
Jumlah dokukmen evaluasi pontive center
2 dok
Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak
Jumlah dokumen smart city Kota Pontianak
2 Dok
Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive center
Jumlah aplikasi pontive center
Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan
1
Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi
Jumlah jasa telekomunikasi yang dilakukan pengawasan
2
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jumlah menara yang dilakukan pengawasan
Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo
Jumlah media dalam menyampaikan informasi pembangunan
Perlombaan film Pendek Kebijakan Pemerintah
Jumlah film pendek yang tersedia
4
1 kali
4 Aplikasi
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
3
3 Unit
85.00%
1,045,300,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
44,061,360.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
65,580,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
392,900,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
82,660,000.00
Seksi Pusat Layanan Pengaduaan
728,195,000.00
98 Jasa titipan 51,200,000.00 12 bulan/ 195 menara
4 Media
3 film
Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
57,960,000.00
Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
218,299,000.00
Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
65,700,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
5
6 7
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik Opersandian
Jumlah Informasi Publik yang disampaikan
Penujang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian
Jumlah sarana pendukung dalam pengolahan data informasi
4. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
Prosentase peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
1
Jumlah buku Kota Pontianak dalam angka
Updating Data Dasar Statistik Sektoral
6 KIM/Kec 240 info 8 unit
98.66%
250 buku
2
Pengelolaan forum Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
114,600,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
103,120,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
325,620,000.00
166,430,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekbang
159,190,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sosbud
Telaksananya forum data Kota Pontianak
1 kali
5. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan
117,316,000.00
Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian
Meningkatnya informasi pembangunan di Kota Pontianak
80.50%
360,790,000.00
1
Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak
Jumlah publikasi data pembangunan Kota Pontianak
96,580,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekbang
119,630,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sosbud
250 DBase 144,580,000.00
Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Ekbang
50 Kali
2
3
Penyusunan frofil Kota Pontianak
Satu (one) data untuk Pembagunan
Jumlah buku profil Kota Pontianak
100 buku
Jumlah data yang ter integrasi
Jumlah Anggaran
8,428,137,560.00
Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) APD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun : Anggaran 2018 Target Kinerja Sasaran No
1 1
Sasaran
2 Terujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Output
Indikator Kinerja
3 Persentase (%) layanan pengaduan masyarakat secara online yang di tindaklanjuti tepat waktu
Program & Kegiatan Tri 1
Tri 2
0.00%
0.00%
Tri 3
Tri 4
0.00%
65.00%
4
5 I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2 3
Indikator Kinerja
6 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa internet/wi-fi Diskominfo
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor
Target
Tri 1
Tri 2
7
Tri 3
Tri 4
8
80.00%
-
-
-
80%
12 Bulan
3
3
3
3
12 Bulan
3
3
3
3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
3
3
3
3
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan
3
3
3
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan
3
3
3
3
6
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman rapat dan tamu
12 Bulan
3
3
3
3
7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16 Kali
4
4
4
4
4
5
8
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
Jumlah ketersediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor
Jumlah ketersediaan Jasa Kebersiahan dan Pangamanan Kantor
12 Bulan
3
3
3
3
12 Bulan
3
3
3
3
12 Bulan
3
3
3
3
12 Bulan
3
3
3
3
Persentase Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.
83.00%
-
-
-
83%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor
29 Unit
2
Pengadaan Mebeleur
Jumlah ketersediaan Mebeleur
3
Pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemerliharaan Rutin/Berlala Peralatan Gedung Kantor
58 Unit
15
14
Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralengkapan Gedung Kantor
14 buah
Persentase Tingkat Kedisiplinan Hadir Kerja Aparatur
80.00%
-
-
Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
62 Stel
Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.
36.00%
Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fomal
5 Orang
Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja OPD
90.00%
9
10
11
2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor. 1
4
3. Peningkatan Displin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
2
Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur
Nilai Evaluasi AKIP
A -
-
-
Pendidikan dan Pelatihan Fomal
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
19 Unit
29 19 14
15
14 31 -
-
80%
39
31 -
-
2
2
-
-
36%
1
90%
20
Persentase Temuan yang ditindak lanjuti
0.00%
0.00%
0.00%
95.00%
1
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah Rencana Kerja Diskominfo
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja OPD
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Keuangan OPD
7. Peningkatan Pelayanan Prima 1
Penyusunan Laporan IKM
8. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Webisite Diskominfo Kota Pontianak 3
Meningkatnya kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis eGavernment
Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan egovernment
0.00%
0.00%
0.00%
77,18%
1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis EGovernment 1 2
3
4 5
Persentase Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan OPD
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kominfo Jumlah Laporan IKM Persentase penyampaian informasi publik Jumlah Artikel pengelolaan Diskominfo Kota Pontianak. Prosentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan egovernment
3 Dok 3 Dok
90.00%
4 Dok 80.00% 2 Dok 80.00% 110 artikel
77.18%
Pengelolaan Webisite Kota Pontianak
Jumlah konten pembangunan Kota Pontianak
12 Konten
Monitoring Layanan e-Kecamatan dan e-Kelurahan
Jumlah wibesite kecamatan dan kelurahan
36 Wibsite
Oprasional dan Maintenence Perangkat Server
Jumlah penyediaan jasa internet/astinet 6 astinet
Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak
Jumlah CCTV yang tersedia
Perbaikan dan Pengantian Komponen Jaringan
Jumlah OPD yang dilakukan perbaikan komponen jaringan
1
1
2 -
-
-
1
1
1
-
-
-
1
90%
1 90%
2
-
-
-
27
28
28
-
-
-
6
3
80%
2
2
1
77,18%
3
1
20
10
10
6
33
27
36
20 CCTV
31 OPD
2
5
3,0
Pengadaan Ruang Server dan Kelengkapanya 2. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1
Oprasional LPSE Kota Pontianak
Jumlah dokumen pengelolaan LPSE Kota Pontianak
1 Dok
Verifikasi Penyedia dan Pra Katalog Daerah
Jumlah Dokumen penyusunan E-Katalog barang dan jasa
2 Dok
Oprasional Pontive Center Kota Pontianak
Jumlah laporan warga yang di tindak lanjuti
5
Pengadaan Peralatan dan Aplikasi Pontive Center
Jumlah peralatan dan aplikasi
6
Bimbingang dan Pelatihan Aplikasi Pontive Center
Jumlah pelaksanaan bimtek aplikasi pontive center
4
7
8 9 Persentase (%) informasi pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat
0.00%
0.00%
0.00%
85.00%
85.00%
Jumlah OPD yang melaksanakan LPSE
3
Meningkatnya peran serta masayarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan
Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu
1 unit
Peningkatan dan pengembangan LPSE Kota Pontianak
2
4
Jumlah ruang server yang representatif
1
237 lap
-
Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak
Jumlah dokumen smart city Kota Pontianak
2 Dok
Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pontive center
Jumlah aplikasi pontive center Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan Jumlah jasa telekomunikasi yang dilakukan pengawasan
1 60
98 Jasa titipan
1 59
59
59
3
1
1
1
1
1
4 Aplikasi 85.00%
85%
1
1 kali
2 dok
-
31
3 Unit
Jumlah dokukmen evaluasi pontive center
Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi
-
31 OPD
Evaluasi Laporan Pengadaan Pontive Center
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
1
2
2 -
-
-
26
24
24
85%
24
2,5
2
3
4 5 6
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jumlah menara yang dilakukan pengawasan
Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo
Jumlah media dalam menyampaikan informasi pembangunan
Perlombaan film Pendek Kebijakan Pemerintah
Jumlah film pendek yang tersedia
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik Opersandian
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
7
5
Mewujudkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak
Prosentase (%) jumlah data sektoral yang di mutakhirkan setiap satu tahun.
0.00%
0.00%
0.00%
98,66%
Penujang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik dan Persandian 4. Program Peningkatan Data Statistik Sektoral Kota Pontianak 1 2
Prosentase (%) OPD yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Web Kota Pontianak
0.00%
0.00%
0.00%
80,05%
12 bulan/ 195 menara
Jumlah Informasi Publik yang disampaikan Jumlah sarana pendukung dalam pengolahan data informasi
6 KIM/Kec
240 info
Updating Data Dasar Statistik Sektoral
Jumlah buku Kota Pontianak dalam angka
250 buku
Pengelolaan forum Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
Telaksananya forum data Kota Pontianak
2
1
2
60
60
60
1
60
8 -
-
-
98,66% 150
100
1 kali
1
Meningkatnya informasi pembangunan di Kota Pontianak
Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak
Jumlah publikasi data pembangunan Kota Pontianak
Penyusunan frofil Kota Pontianak
Jumlah buku profil Kota Pontianak
Satu (one) data untuk Pembagunan
2
2
50 Kali
-
-
-
12
13
14
100 buku 3
51
3
8 unit 98.66%
48
2
3 film
80.50% 1
48
4 Media
Prosentase peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
5. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan
48
Jumlah data yang ter integrasi
250 D-Base
80,50%
11
100 50
100
100
50
Jumlah Anggaran
8,4