RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN

FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten ... 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 94 Bendel 25.0...

52 downloads 543 Views 172KB Size
halaman 1 dari 6

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi

: : : :

………………………………………….. ………………………………………….. GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten

A. PENERIMAAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan No

Uraian Kegiatan

2

1 1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

4

3

Saldo Tahun Lalu BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 Subsidi SSN dari Pusat Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) Lain-lain

12.500.000 408.960.000 55.353.600 215.200.000 25.000.000

Jumlah

SALDO BOS PUSAT 2012

BOS PUSAT 2013

BOSDA PROP

SSN dari PUSAT

Komite Sekolah

5

6

7

8

9

12.500.000 408.960.000 55.353.600 215.200.000 25.000.000

717.013.600

215.200.000

12.500.000

408.960.000

55.353.600

25.000.000

0

B. PENGGUNAAN DANA RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai

1

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1

1

1

1

1

5

2

2

BOS Pusat

Belanja Barang & jasa 0

0

SALDO BOS PUSAT 2012

Belanja Modal 0

Belanja Pegawai 0

16.685.000

Belanja Barang & jasa 47.540.000

BOSDA PROP Belanja Modal 0

4.922.500

Kompetensi Lulusan Penyusunan KKM 01 11

01

ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

02

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)

5

2

2

1

1

2

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

5

2

2

11

02

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)

1 5

1 2

3 1

01

01

1 LS

200.000

200.000

200.000

201 0s

7.500

1.507.500

1.507.500

1 LS

200.000

200.000

200.000

402 0s

7.500

3.015.000

3.015.000

75.000 60.000 50.000 5.000 20.000 20.000 5.000 2.000.000

300.000 240.000 1.400.000 5.400.000 300.000 8.100.000 945.000 2.000.000

Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

1 1 1 1 2

01 01 01 03 01

01 01 01 01 01

5

2

2 06 01

5

2

2 06 02

5 5 5 1

2 2 2 1

2 2 2 4

11 11 11

02 02 02

5

2

2

02

08

Penajaman Materi UN Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) Sekretaris (1 orang x 4 bulan) Anggota ( 7 orang x 4 bulan) Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) ATK kegiatan try out Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa) Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan)

4 4 28 1080 15 405 189 1 384

OB OB OB jpl OK OK jpl LS bundel

129600 lembar

7.500 2.880.000 150 19.440.000

300.000 240.000 1.400.000 5.400.000 300.000 8.100.000 945.000 2.000.000 2.880.000 19.440.000

450 OS 81 OS 45 OS

20.000 20.000 20.000

9.000.000 1.620.000 900.000

9.000.000 1.620.000 900.000

156 paket 156 Paket 156 Paket

25.000 25.000 25.000

3900000 3900000 3900000

3.900.000 3.900.000 3.900.000

Tutor Sebaya Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)

SSN dari PUSAT

Komite Sekolah

0

0

halaman 2 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai

2

PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2 2 5

1 1 2

1 1

1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2

01

01

5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5

2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

01 01 06 11

05 01 02 02

01 11

01 02

01 11

01 02

01 11

01 02

01 11

01 02

3 3 5

1 1 2

1 2

01

01

5

2

2

06

02

5 3

2 1

2 2

11

02

3

Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pengembangan Buku KTSP Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM Ketua Sekretaris Anggota ( 7 orang) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP ATK kegiatan pengembangan KTSP Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 Penyusunan Program Tahunan ATK kegiatan penyusunan program tahunan Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) Penyusunan Program Semesteran ATK kegiatan penyusunan program semesteran BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari)

OB OB OB JPL LS Bendel OH

5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3

5

2

3

3

2

4

02 01 06 11

01 01 02 02

01

01

1 02 2 02 3 02 4 02 5 02 6 20 7 20 8 20 9 20 10 20

27

06

Biaya Minum Snack pengembangan RPP Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Sekretaris Anggota (3 orang) Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) Bahan Praktik Membatik Belanja Bahan Praktik KBM

0

SALDO BOS PUSAT 2012

Belanja Modal 0

Belanja Pegawai 0

1.610.000

Belanja Barang & jasa 8.830.000

75.000 60.000 50.000 75.000 500.000 25.000 20.000

75.000 60.000 350.000 1.125.000 500.000 2.350.000 1.440.000

1 LS 48 OH

300.000 20.000

300.000 960.000

300.000 960.000

1 LS 72 OH

200.000 20.000

200.000 1.440.000

200.000 1.440.000

1 LS 72 OH

200.000 20.000

200.000 1.440.000

200.000 1.440.000

1 LS 72 OH

500.000 20.000

500.000 1.440.000

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pengembangan RPP ATK kegiatan pengembangan RPP Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007

Belanja Barang & jasa 0

1 1 7 15 1 94 72

BOS Pusat

0

4.000.000

0

0

7.067.000

19.815.000

54.311.500

300.000

300.000

3.500

255.500

255.500

40 OS

7.500

300.000

300.000

1 LS 1 LS

75.000 60.000 50.000 150.000 300.000 150 20.000

75.000 60.000 150.000 4.500.000 300.000 36.000 1.440.000

4.000.000

4.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

06

1

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

06

Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM

1

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

06

Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM

1

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

18.000

3.456.000

3.456.000

06 09 09 09 09 09

13

Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Peningkatan Prestasi Bidang Akademik

192

Exs.

6.561.000

75.000 60.000 150.000 4.500.000 300.000 36.000 1.440.000

Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM

Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Pengadaan Alat Pembelajaran Boga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran ICT Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan buku pendukung KBM

0

0

0

0

500.000 1.440.000

300.000

OB OB OB jpl LS Lembar OH

Komite Sekolah

500.000 2.350.000 1.440.000

73 Bundel

1 1 3 30 1 240 72

1.940.000

SSN dari PUSAT

75.000 60.000 350.000 1.125.000

0

1 LS

BOSDA PROP Belanja Modal

halaman 3 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

BOS Pusat

JUMLAH

BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai

Belanja Barang & jasa

SALDO BOS PUSAT 2012

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang & jasa

3

2

4

1

5

2

1

01

01

Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll)

5.000

240.000

5

2

2

01

01

ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL)

1 LS

500.000

500.000

500.000

5

2

2

06

02

Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)

1 LS

1.500.000

1.500.000

1.500.000

5

2

2

08

01

Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)

5 Keg

300.000

1.500.000

1.500.000

5 3 3 5

2 3 3 2

2

11

02

Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)

100 OH

20.000

2.000.000

2.000.000

1 1

5 5 5 5 5 5 5 3 3

2 2 2 2 2 2 2 4 4

1 1 2 2 2 2 2 1

5

2

5

01

01

Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua Sekretaris Anggota (7 orang) Honor entry data pokok pendidikan Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) ATK Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) Penggandaan formulir dll Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka

48 JPL

1 1 7 192 270 1 2 1 18 54

OB OB OB Lembar JPL LS Lembar LS OH OS

75.000 60.000 50.000 1.000 5.000 1.000.000 150.000 750.000 20.000 7.500

240.000

75.000 60.000 350.000 192.000 1.350.000 1.000.000 300.000 750.000 360.000 405.000

75.000 60.000 350.000 192.000 1.350.000

5.000

800.000

800.000 1.600.000

01 01 01 10 02 02 02

1

01

01

Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)

160 JPL

2

1

01

01

Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan)

80 OH

20.000

1.600.000

5 3

2 5

2 2

01

01

ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka

1 LS

500.000

500.000

5

2

1

01

5.000

800.000

800.000

20.000

1.600.000

1.600.000

1.000.000

1.000.000

01

5

2

1

01

01

5

2

2

02

06

4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5

1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5

1 1 2 1 2 2 1

4

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler

160 JPL 80 OH 1 LS

PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1 1 1 2 2 2 1 1 2 1

01 01 06 11

01 01 02 02

1 05

03

02

02

1 01 01 06 11 2 05 02

5

01 01 02 02 03 02

Peningkatan kompetensi Pendidik Pelatihan Komputer bagi guru Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) Pembinaan Guru di gugus Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pembinaan Tenaga Ketatausahaan Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

25 02 02

Bangunan gedung Penambahan Daya dan jasa Listrik 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik Biaya pemeliharaan bangunan 04 Upah/ongkos tenaga 01 Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit

1.000.000 300.000 750.000 360.000 405.000

500.000

1.000.000 0

72 1 320 126

jpl LS Lembar OH

20.000 150.000 200 20.000

0

0

0

29.730.000

35.000

350.000

350.000

72 OB

600.000

43.200.000

21.600.000

24 1 90 45

20.000 150.000 150 20.000

480.000 150.000 13.500 900.000

480.000

1 Org 24 OB

1 Titik

100.000

100.000

100.000

600.000

14.400.000

7.200.000

3.500.000

3.500.000

42.000 5.500.000

420.000 5.500.000

32.974.000

0

0

0

0

21.600.000

150.000 13.500 900.000

740.000

10 OH 1 LS

0

1.440.000 150.000 64.000 2.520.000

10 Org

jpl LS Lembar OH

1.063.500

1.440.000 150.000 64.000 2.520.000

PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1 3 2 1 2 3

Komite Sekolah

Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)

01 03 01 01 06 11 11

1 1 2 2 2 2 2 1 3 1

SSN dari PUSAT

BOSDA PROP Belanja Modal

28.787.200

73.500.000

12.500.000

1.680.000

7.200.000 24.000.000

22.500.000

3.500.000 420.000 5.500.000

0

halaman 4 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 5 5 2

6 6 5

1 1 2

1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 3

02 02

04 01

02 02

04 01

02 02

04 01

02 02

04 01

33

01

1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3

1 18 2 18 3 18 4 12 12 16

1 2

07 05

1 2 2 2 1 2

02 02 13

Biaya pemeliharaan mebelair 04 Upah/ongkos tenaga 01 Belanja bahan baku bangunan Pengadaan Meubelair 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 01 01 03 02 03 03

Biaya Pemeliharaan jaringan internet Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan Alat laboratorium Belanja perawatan alat laboratorium Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan proyektor Lahan Biaya sewa tanah sekolah Belanja sewa tanah Kebersihan dan Keindahan

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembangunan Taman Sekolah 02 01 Belanja bahan baku bangunan Ruang Perpustakaan 01 05

18

04

6

7

Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan pintu dan jendela Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan lantai Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal tralis Pengadaan dan Perawatan Meubelair

Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan

1 1

01

Belanja Barang & jasa

SALDO BOS PUSAT 2012

Belanja Modal

Belanja Pegawai

10 OH 1 LS

42.000 2.500.000

420.000 2.500.000

420.000

10 OH 1 LS

42.000 2.500.000

420.000 2.500.000

420.000

10 OH 1 LS

42.000 2.500.000

420.000 2.500.000

420.000

10 OH 1 LS

42.000 5.000.000

420.000 5.000.000

420.000

1 LS

18.000.000

18.000.000

8 OH 1 LS

40.000 1.700.000

320.000 1.700.000

12.500.000

25.000.000

5.487.200

5.487.200

2 paket

1 LS 20 Unit

Belanja Barang & jasa

2.500.000

5.000.000 18.000.000

320.000 1.700.000 12.500.000

12.500.000

5.487.200

500.000

10.000.000

10.000.000

1.500.000

1.500.000

3 Unit 2 Unit 8 Unit

5.000.000 1.500.000 5.500.000

15.000.000 3.000.000 44.000.000

500.000

500.000

10.000.000 1.500.000 44.000.000

5.000.000 1.500.000

500.000

1 LS

3.600.000

3.600.000

3.600.000

1 LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1 LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000 0

1 OB 1 OB 7 OB

0

0

0

0

2.630.000

0

4.545.000

75.000 60.000 50.000

75.000 60.000 350.000

75.000 60.000 350.000

16 jpl

75.000

1.200.000

1.200.000

1 LS

500.000

500.000

500.000

5

2

1

01

01

Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)

5

2

2

01

01

ATK

5

2

2

06

02

Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri)

30 bendel

20.000

600.000

600.000

5

2

2

11

02

Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 hari)

88 OS

20.000

1.760.000

1.760.000

6 5 5 5 5

1 2 2 2 2

2 2 2 2 2

500.000 200 20.000 150.000

500.000 300.000 1.680.000 150.000

01 06 11 01

01 02 02 10

Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) ATK Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) Dekorasi PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN

1 1500 84 1

LS Lembar OS LS

Komite Sekolah

2.500.000

1.500.000

1 Tahun

SSN dari PUSAT

BOSDA PROP Belanja Modal

2.500.000

1 LS

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Ketua Sekretaris Anggota (7 orang)

BOS Pusat

0

0

0

0

500.000 300.000 1.680.000 150.000 8.100.000

36.300.000

0

0

6.400.000

8.640.000

0

0

halaman 5 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

BOS Pusat

JUMLAH

Tarif/ Harga

BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai

Belanja Barang & jasa

7

1

5

2

2

01

01

Belanja alat tulis kantor

1 LS

4.500.000

4.500.000

4.500.000

5

2

2

01

03

Belanja alat listrik (lampu pijar dll)

1 LS

500.000

500.000

500.000

5

2

2

01

04

Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya

1 LS

350.000

350.000

350.000

5

2

2

03

01

Belanja telephon

12 bulan

250.000

3.000.000

3.000.000

5

2

2

03

02

Belanja air

12 bulan

300.000

3.600.000

3.600.000

5

2

2

03

03

Belanja listrik

12 bulan

450.000

5.400.000

5.400.000

5

2

2

03

05

Belanja surat kabar/majalah

12 bulan

85.000

1.020.000

1.020.000

5

2

2

03

06

Belanja kawat/faksimili/internet

12 bulan

550.000

6.600.000

6.600.000

5

2

2

05

01

Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua

2 Kend.

300.000

600.000

600.000

5

2

2

05

03

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

1 LS

500.000

500.000

500.000

5

2

2

05

05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2 Kend.

150.000

300.000

300.000

5

2

2

06

01

Belanja cetak

1 LS

500.000

500.000

500.000

5

2

2

06

02

Belanja penggandaan

1 LS

2.500.000

2.500.000

2.500.000

5

2

2

11

01

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5760 OS

1.500

8.640.000

5

2

2

11

02

Belanja makanan dan minuman rapat

159 OH

20.000

3.180.000

3.180.000

5

2

2

15

01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV

30 OP

60.000

1.800.000

1.800.000

Golongan III

23 OP

50.000

1.150.000

1.150.000

Golongan III

20 OP

40.000

800.000

800.000

SALDO BOS PUSAT 2012

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang & jasa

SSN dari PUSAT

BOSDA PROP Belanja Modal

Komite Sekolah

Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

8.640.000

7

2

Peningkatan pelaporan penggunaan dana

5

2

1

01

03

Honorarium bendahara, pembantu bendahara

36 OB

175.000

6.300.000

6.300.000

5

2

1

01

04

Honorarium petugas arsip

12 OB

150.000

1.800.000

1.800.000

5

2

1

01

03

Honorarium bendahara, pembantu bendahara Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS

24 OB

250.000

6.000.000

6.000.000

Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank

20 OK

20.000

400.000

400.000

8

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 8

1

8

1

1

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian

8

1

2

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester

8

1

3

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester

8

1

4

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah

8

2

8

2

1

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun soal ulangan harian

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian

8

2

2

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester

8

2

3

5

2

1

0

0

0

0

12.960.000

12.600.000

Penyusunan Kisi-kisi Ulangan Harian 12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

240.000 200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

Ulangan Tengah Semester 240.000

Ulangan Akhis Semester 240.000

Ujian Sekolah

Penyusunan Soal

240.000

0

Ulangan Harian 12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

240.000 200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

Ulangan Tengah Semester 240.000

Ulangan Akhis Semester 01

01

Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester

240.000

0

0

0

0

halaman 6 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

BOS Pusat

JUMLAH

BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai

Belanja Barang & jasa

Belanja Modal

SALDO BOS PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang & jasa

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

8

2

4

180.000

5

2

1

01

01

Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah

5

2

2

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

5

2

2

11

02

Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah

200.000

24 OS

7.500

180.000

8

3

180.000

8

3

1

5

2

1

01

01

Honorarium korektor ulangan harian

5

2

2

01

01

ATK kegiatan ulangan harian

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

5

2

2

06

02

Penggandaan kegiatan ulangan harian

200.000

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

8

3

2

5

2

1

01

01

Honorarium korektor ulangan tengah semester

5

2

1

01

01

Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

5

2

2

01

01

ATK kegiatan ulangan tengah semester

1 LS

200.000

200.000

200.000

5

2

2

06

02

Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11

02

72 OS

7.500

540.000

540.000

12 OM

20.000

240.000

240.000

576 siswa

7.500

4.320.000

4.320.000

BOSDA PROP Belanja Modal

SSN dari PUSAT

Komite Sekolah

Ujian Sekolah 240.000

Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian 240.000

Ulangan Tengah Semester

Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester

12 OM

20.000

240.000

240.000

576 siswa

7.500

4.320.000

4.320.000

5

2

2

8

3

3

5

2

1

01

01

Honorarium korektor ulangan akhir semester

5

2

1

01

01

Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

5

2

2

01

01

ATK kegiatan ulangan akhir semester

1 LS

200.000

200.000

200.000

5

2

2

06

02

Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11

02

72 OS

7.500

540.000

540.000

12 OM

20.000

240.000

240.000

192 siswa

7.500

1.440.000

1.440.000

Ulangan Akhis Semester

5

2

2

8

3

4

Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester

5

2

1

01

01

Honorarium korektor ujian sekolah

5

2

1

01

01

Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

5

2

2

01

01

ATK kegiatan ujian sekolah

1 LS

200.000

200.000

200.000

5

2

2

06

02

Penggandaan kegiatan ujian sekolah

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11

02

72 OS

7.500

540.000

540.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

72 OH

20.000

1.440.000

1.440.000

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1 LS

500.000

500.000

500.000

Ujian Sekolah

5

2

2

8

3

5

Minum dan snack kegiatan ujian sekolah

5

2

2

01

01

ATK kegiatan ujian nasional

5

2

2

11

02

Makan dan minum kegiatan ujian nasional

8

4

8

4

1

5

2

2

8

4

2

5

2

2

Ujian Nasional

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi 06

02

Foto Copy Soal Remidial Pengayaan

06

02

Foto Copy Soal pengayaan

TOTAL

8.840.000

73.500.000

12.500.000

76.132.000

125.118.500

76.811.500

Mengetahui,

Menyetujui Kepala Bidang Perencanaan

69.087.200

50.942.500

0

0

......................, ..............................

Ketua Komite

Kepala Sekolah

1. Bendahara Rutin

2. Bendahara BOS Pusat

……………………………………………

………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Dinas Dikpora

JOHAN MAPRANTYA, SH, MM

NIP. 19660623 199102 1 002