RENCANA KERJA (RENJA) BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
1.02.0101.1.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.0101.1.02.01.0001
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TerpenuhInya kebutuhan jasa komunikasi sumber
100% Makassar
847.200.000,00
1.02.0101.1.02.01.0002
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengelolahan administrasi Keuangan
100% Makassar
870.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0003
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor Dinkes dan BKOM
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.0101.1.02.01.0005
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
100% Makassar
474.160.000,00
1.02.0101.1.02.01.0008
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Dinkes Prov. Sulsel dan BKOM Terkoordinasinya Kegiatan Antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat dan Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat Dinkes Prov. Sulsel
100% Makassar 100% Makassar
220.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0004
100% Makassar
17.000.000,00
1.02.0101.1.02.01.0009
ADMINISTRASI PENGELOLAHAN ASET DAERAH PENYEDIAAN CETAK DAN PENGADAAN Sosialisasi Peraturan Per-UU di Bidang Kesehatan Monev pengelolah Aset Daerah
MENINGKATNYA PENGETAHUAN SDM TERPENUHINYA KEBUTUHAN CETAK Meningkatnya pengetahuan SDM Aset daerah di kab/kota terkelolah dengan Baik dan Benar
100% 100% 100% 100%
35.000.000,00 65.000.000,00 45.000.000,00 73.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja pemeliharan Jaringan Listrik Penyediaan Bahan Kebersihan Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD
Berfungsinya Instalasi Listrik BERFUNGSINYA INSTALASI LISTRIK Lingkungan Dinkes Bersih dan nyaman Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatus dan Kinerja SKPD
1.02.0101.1.02.02.0002
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya gedung kantor
1.02.0101.1.02.02.0003
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga
Terpeliharanya alat kantor/rumah tangga
100% Makassar 100% Makassar
1.02.0101.1.02.02.0004 1.02.0101.1.02.02.0005
Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Tangga dan Mobiler Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kinerja Dinkes dan BKOM Kantor Dinas Kesehatan bersih dann nyaman
100% Makassar 100% Makassar
2.920.000.000,00 144.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0006
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kinerja BKOM
Makassar
700.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0007
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
100% Makassar
318.000.000,00
1.02.0101.1.02.02.0008
Pelatihan Petugas Dokter /Dokter Gigi PTT
PNS Dinkes dan BKOM berpakaian dinas sesuai aturan kedisiplinan Terlatihnya 75 orang tenaga dokter/dokter gigi PTT
100% Makassar
363.750.000,00
1.02.0101.1.02.02.0009
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Prov Sulsel 2015
Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas Tk. Prov SULSEL
346.962.000,00
1.02.0101.1.02.02.0010
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Honorarium Pengelola Daftar Hadir elektronik
Penetapan angka kredit jabatan fungsional kesehatan Penyajian daftar hadir PNS Dinas Kesehatan Prov.Sulsel
100% Makassar 100% Makassar 100% Makassar
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pertemuan Bimbingan Teknis Tim Penilaian Jabatan Fungsional Monev Kab/Kota urusan kepegawaian
Tersajinya data dan informasi PNS Dinkes Prov.Sulsesl Terlatihnya tim penilaian jabatan fungsional Kesehatan Diperolehnya data tenaga penempatan PNS Kab/Kota
1.02.0101.1.02.01.0011 1.02.0101.1.02.01.0012 1.02.0101.1.02.01.0013 1.02.0101.1.02.01.0015 1.02.0101.1.02.01.0016 1.02.0101.1.02.01.0017 1.02.0101.1.02.02
1.02.0101.1.02.02.0001
1.02.0101.1.02.02.0011 1.02.0101.1.02.02.0012 1.02.0101.1.02.02.0013 1.02.0101.1.02.02.0014
3.163.600.000,00
Makassar Makassar Makassar 24 kab/kota 100% Makassar 100% Makassar 100% Makassar
75.000.000,00 75.000.000,00 95.000.000,00 11.112.621.959,00
2 paket
2 unit
Page 1
272.240.000,00
Makassar
100% Makassar 100% Makassar Diperolehnya 24 kab/kota data tenaga penempatan PNS Kab/kota
545.000.000,00 4.222.700.959,00 565.000.000,00
112.860.000,00 12.000.000,00 250.000.000,00 128.560.000,00 49.632.000,00
KODE 1 1.02.0101.1.02.02.0015 1.02.0101.1.02.02.0023 1.02.0101.1.02.02.0050 1.02.0101.1.02.03
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Sosialisasi Penilaian kinerja PNS Pegawai PP 46/2011 Asuransi Gedung Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim)
1.02.0101.1.02.03.0001
Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.0101.1.02.03.0002
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Keselamatan gedung kantor melalui asuransi Terlatihnya pejabat struktural sesuai jenjang jabatannya masingmasing Meningkatnya Mutu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
LOKASI 5
100% Makassar 100% Makassar 100% Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 103.456.000,00 80.701.000,00 250.000.000,00 1.397.664.000,00
Meningkatnya kontribusi data ke bank data dan meningkatnya kemampuan Tim Pokja Data
Tim Pokja Makassar Data sebanyak 30 orang
89.660.000,00
Validasi data dan Disseminasi Informasi
Tersebarnya Informasi Kesehatan
Pengelola Data Profil di 24 Kab/Kota
24 kab/kota
75.000.000,00
1.02.0101.1.02.03.0003
Pengembangan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan (Website)
Tersedianya layanan website yang profesional
Makassar
1.02.0101.1.02.03.0004
Evaluasi Manajemen SIK
Termonitornya Sistem Informasi Kesehatan
Pengunjung Website Pengelola SIK 24 Kab/kota
1.02.0101.1.02.03.0014
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.0101.1.02.03.0015 1.02.0101.1.02.03.0016
Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Monev pelaksanaan program Kesehatan di Kab/Kota
1.02.0101.1.02.03.0039
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan
Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan kesehatan terpantaunya pelaksanaan DPA-SKPD Terukurnya hasil pelaksanaan program pembangunan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program
1.02.0101.1.02.03.0040
Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Kesehatan
1.02.0101.1.02.03.0041 1.02.0101.1.02.03.0042
Peyusunan Rencana Kerja (Forum SKPD) Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Berbasis Data
1.02.0101.1.02.03.0043
Rapat Kerja Kesehatan Daerah
1.02.0101.1.02.04
Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.0101.1.02.04.0001
24 kab/kota
162.344.000,00 75.000.000,00
100% Makassar
71.800.000,00
100% Makassar 100% Makassar
53.800.000,00 60.060.000,00
Makassar
180.000.000,00
100% Makassar
85.000.000,00
100% Makassar 50 orang Makassar mahir dalam perencanaan berbasis data
90.000.000,00 90.000.000,00
Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sinergis antara 100% Makassar provinsi dengan kab/kota Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanganan Penyakit dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tersedianya obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi 144 Item Obat Makassar
365.000.000,00
Terkoordinirnya dan tersingkronisasinya perencanaan kesehatan Tersusunnya rencana kerja Dinkes tahun 2016 Perencanaan kesehatan Dinkes Sulsel yang berbasis data
11 program
1.02.0101.1.02.04.0002
Bimbingan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR)
Bimbingan Tekhnis dan Pemantauan POR bagi Petugas
24 Petugas 24 kab/kota Dinkes dan 31 Petugas RS
1.02.0101.1.02.04.0003
Pertemuan Pembekalan Pembuatan dan Analisis Laporan POR bagi Tenaga Pengelola POR
Tersedianya Ruang Pertemuan Untuk Peserta Pembekalan
1 Ruang Pertemuan untuk 24 Petugas POR
Page 2
Makassar
4.390.412.500,00 1.000.000.000,00 75.000.000,00
110.000.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
1.02.0101.1.02.04.0004
Rapat Koordinasi Penerapan Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
Tersedianya Ruang Pertemuan untuk Peserta Rapat
1 Ruang Makassar Pertemuan untuk 26 Peserta Rapat
90.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0005
Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Tersedianya ruang pertemuan bagi peserta sosialisasi
1 ruang belajar untuk 24 petugas peserta sosialisasi
95.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0006
Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan
Tersedianya ruang belajar bagi peserta pertemuan
180.000.000,00
1.02.0101.1.02.04.0007
Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan
Tersedianya ruang belajar bagi petugas Apotek
2 ruang belaja Makassar untuk 50 petugas Puskesmas Perawatan 3 ruang Makassar belajar untuk 100 petugas Apotek
1.02.0101.1.02.04.0008
Kefarmasian Provinsi Sulawesi Selatan
adanya rehabilitasi bagi instalasi farmasi
1 paket Makassar rehabilitasi untuk instalasi farmasi
1.817.750.000,00
1.02.0101.1.02.04.0009
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang
adanya pengadaan saranan dan prasarana penunjang kefarmasian provinsi
Makassar
272.662.500,00
1.02.0101.1.02.04.0010
Pelatihan Petugas Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan
tersedianya ruang belajar bagi peserta pelatihan
1 paket pengadaan prasarana penunjang kefarmasian provinsi 2 ruang belajar untuk 25 penyuluh dan 25 pengawas pangan
Makassar
69.400.000,00
1.02.0101.1.02.04.0011
Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah)
adanya pendampingan petugas MJAS
Makassar
55.600.000,00
1.02.0101.1.02.04.0012
Pendampingan Petugas Pengelola Obat Tradisional dalm Pemantauan Usaha Jamu Gendong dan Usaha Jamu Racikan (%)
adanya pendampingan petugas OTRA
1 petugas provinsi dan 24 petugas MJAS 1 petugas provinsi dan 24 petugas OTRA
Makassar
49.700.000,00
Page 3
24 kab/kota
240.000.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
1.02.0101.1.02.04.0013
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem eCatalog RS
tersedianya ruang MONEV bagi petugas RS
1 ruang 24 kab/kota MONEV untuk 31 petugas RS
1.02.0101.1.02.04.0014
Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional
adanya pembinaan bagi sarana IKOT
22 sarana Makassar, Gowa, IKOT untuk di Maros, Jeneponto bina
1.02.0101.1.02.04.0015
Pembekalan Petugas Pengelola Obat Tradisional (OTRA) dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia
tersedianya ruang belajar peserta pembekalan
1 ruang belajar untuk 24 peserta pembekalan
1.02.0101.1.02.05
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.05.0001
Pemilihan puskesmas berprestasi (kinerja terbaik) tingkat provinsi
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kinerja puskesmas terpilih tingkat Prov.SULSEL
1.02.0101.1.02.05.0002
Uji coba akreditasi puskesmas bagi puskesmas berprestasi
1.02.0101.1.02.05.0003
Bimtek simpus/sp2tp
1.02.0101.1.02.05.0004
Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 210.000.000,00
25.300.000,00
100.000.000,00
5.231.000.000,00 5 Puskesmas
Makassar
200.000.000,00
4 Puskesmas
24 kab/kota
170.000.000,00
24 Kab/Kota
24 kab/kota
50.000.000,00
Pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dasar
Terbinanya Puskesmas dalam Mendukung manajemen Puskesmas Berfungsinya SIMPUS/SP2TP dalam mendukung manajemen Puskesmas Dinkes Prov.Sulsel terkoordinasinya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
24 kab/kota
Makassar
40.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0005
Pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Kesehatan Dasar
Peserta mampu menangani rekam medik di puskesmas
Makassar
150.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0006 1.02.0101.1.02.05.0007
pelatihan sp2tp bagi kab/kota bimbingan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ke lokasi terpencil
Peserta mampu membuat menganalisa laporan SP2TP Terkoordinasinya pelayanan kesehatan diwilayah daerah terpencil
Makassar 24 kab/kota
150.000.000,00 50.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0038
Pemantauan dan Pembinaan RS Jejaring SPGDT di Pusat Rujukan Region
Terpantaunya dan terbinanya RS jejaring SPGDT di pusat rujukan region
Puskesmas dari 24 kab/kota 24 Kab/Kota 15 kab/kota yang mempunyai wilayah terpencil 100%
Makassar, Bone, Pare-Pare, Bulukumba, Palopo
200.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0039
Pelatihan Tim PONEK Rumah Sakit Pertemuan Monitoring dan evaluasi Pelaporan SIRS On Line RS
Terlatihnya RS dalam pemenuhan standar tim PONEK Terpantaunya pelaksanaan pelaporan RS melalui SIRS Online
30 orang
Makassar
1.02.0101.1.02.05.0040
200.000.000,00 300.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0041
Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kesehatan olah raga kab/kota
Terlaksananya sosialisasi dan terkoordinasinya pelaksanaan kesehatan olah raga di 24 kab/kota
24 kab/kota 24 kab/kota untuk 28 peserta terdiri dari kadis, pengelola program
Page 4
100% Makassar
250.000.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
1.02.0101.1.02.05.0044
Pertemuan Koordinasi lintas program/sektor Kesehatan olah raga
Terbentuknya kerjasama dalam mengembangkan olahraga kesehatan di SULSEL
24 Kab/Kota Makassar untuk 96 peserta terdiri dari Dinkes, Dispora, Bappeda, Depang
150.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0046
Senam Khusus Kesehatan
Meningkatnya kesehatan melalui senam khusus kesehatan
3 jenis senam Makassar khusus yaitu senam DM, Senam Asama, Senam Jantung
100.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0047
Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani
meningkatnya ketrampilan dan kemahiran petugas BKOM dalam pengukuran kebugaran jasmani
2 orang Makassar petugas BKOM
30.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0048
Pelatihan cedera olahraga
100% Makassar
30.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0050
Pelatihan petugas operator alat kesehatan olahraga
Meningkatnya keterampilan dan kemahiran petugas BKOM dalam penatalaksanaan cedera olahraga meningkatnya keterampilan dan kemahiran bagi petugas operator dalam pengoperasian alat kesehatan olahraga
3 orang Makassar petugas BKOM
45.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0051
Pelatihan EKG
1.02.0101.1.02.05.0052
Pelatihan Gizi kesehatan olahraga
1.02.0101.1.02.05.0053
Pelatihan pengukuran kebugaran jasmani
1.02.0101.1.02.05.0057
Pertemuan forum komunikasi kemitraan lintas program dan sektor
1.02.0101.1.02.05.0058
Peningkatan sumberdaya aparatur
1.02.0101.1.02.05.0064
Pelaksanaan Monev program kesehatan olahraga
meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam penetalaksanaan EKG
1 Orang petugas medis BKOM meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam 1 oarang penatalaksanaan gizi kesehatan olahraga tenaga Gizi BKOM meningkatnya keterampilan dan kemahiran dalam pengukuran 24 orang kebugaran jasmani penegelolah program olahraga kab/kota terbentuknya forum komunikasi kemitraan lintas program dan 24 orang sektor pengelolah program olahraga kab/kota Terlaksananya study kerja ke BKOM Lumajang Jatim 30 orang terdiri dari : BKOM Makassar, lintas programa dan lintas sektor
Makassar
10.000.000,00
Makassar
20.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Jawa timur
350.000.000,00
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kesehatan olahraga
24 kab/kota
200.000.000,00
Page 5
24 kab/kota
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
1.02.0101.1.02.05.0068
Pertemuan koordinasi program kesehatan Indra Provinsi
Terjalinnya Koordinasi Yang baik dalam pelaksanaan program kesehatan indera
1.02.0101.1.02.05.0069
Seminar sehari hari pengenalan dan deteksi dini ganguan kesehatan indra penglihatan dan pendengaran pada anak sekolah dikabupaten/kota
1.02.0101.1.02.05.0070
Sosialisasi program pelayanan kesehatan olahraga
Meningkatnya Screening dini ganguan penglihatan dan pendengaran sehingga menurunkan angka kebutaan dan ketulian pada anak Terlaksananya advokasi program pelayanan kesehatan olah raga sebanyak 15 orang peserta
1.02.0101.1.02.05.0072
Tes kebugaran
1.02.0101.1.02.05.0073
LOKASI 5
24 Dinkes 24 kab/kota Kab/kota dan BKMM 3 kab Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 100.000.000,00
150.000.000,00
Peserta Makassar memahami dan mengetahui kebijakan dan tehnis program kesehatan olahraga di 5 kab/kota Terlaksananya tes kebugaran di kab/kota yang diikuti 300 orang Peserta tes Makassar kebugaran dapat mengetahui tingkat kebugaran jantung dan paru-parunya
20.000.000,00
Pertemuan koordinasi program kesehatan olahraga
Terlaksananya pertermuan koordinasi program kesehatan olah Terjadi Makassar raga tingkat provinsi sebanyak 20 orang sinkronisasi kegiatan pelayanan kesehatan olah raga oleh takeholder terkait
20.000.000,00
1.02.0101.1.02.05.0075
Pertemuan monitoring dan evaluasi program kesehatan Jiwa provinsi
1.02.0101.1.02.05.0076
Bimbingan teknis provinsi program kesehatan jiwake kab/kota
1.02.0101.1.02.05.0080
PEMBINAAN TEKNIS PELAYANAN
1.02.0101.1.02.05.0081
Meningkatkan kemampuan teknis dalam deteksi dini gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi guru UKS
Meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa di puskesmas dan 24 kab/kota meningkatnya pencatatan dan pelaporan jiwa yang baik dan akurat Meningkatnya pelayanan jiwa yang bermutu dan sesuai 10 kab/kota standar, termotivasinya pengelolah dalam pengembangan program jiwa di wilayahnya Meningkatnya mutu pelayanan 24 orang tenaga perawat Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan dalam deteksi 12 Kab/Kota dini gangguan kesehatan gigi dan mulut bagi guru UKS (masingmasing membina 2 sekolah)
Page 6
30.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
24 kab/kota
100.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
1.02.0101.1.02.05.0082
peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan gangguan kesehatan gigi dan mult bagi puskesmas kab/kota
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter gigi di Puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0083
Sosialisasi upaya kesehatan gigi masyarakat
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1.02.0101.1.02.05.0087
Peningkatan kapasitas pengelola kesker didinkes Kab/ kota dan puskesmas
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola program kesker pada dinkes kab/kota dan puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0089
Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas
meningkatanya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter puskesmas dalam menangani kasus PAK
1.02.0101.1.02.05.0095
Pertemuan koordinasi puskesmas tingkat provinsi
terjalinnya koordinator LS/LP dalam pelaksanaan puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0096
meningkatnya pelaksanaan perkesmas
24 kab/kota
1.02.0101.1.02.05.0098
Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan puskesmas tingkat puskesmas Pertemuan evaluasi pelayanan puskesmas ditingkat provinsi Pengadaan PHN- Kit di Puskesmas
1.02.0101.1.02.05.0099
Seminar manfaat pengobatan tradisional, alternative, dan komplemeter
1.02.0101.1.02.05.0100
Pembinaan yankestradikom dikabupaten/kota
1.02.0101.1.02.05.0107
Pelatihan penyakit akibat kerja bagi dokter puskesmas
1.02.0101.1.02.06
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.0101.1.02.06.0001
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0002
Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0003
Pengembangan Media Promosi Melalui Radio tentang Dampak Rokok Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.05.0097
24 orang dokter gigi di Puskesmas Kab/kota 24 pengelola program Kab/Kota 24 pengelola program dari dinkes kab/kota dan 24 dari puskesmas 48 dokter puskesmas dari 24 kab/kota 24 kordinator kab/LS/LP
LOKASI 5 Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 150.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
150.000.000,00
Makassar
58.000.000,00
Makassar
100.000.000,00
diketahuinya kemajuan permasalahan tersedianya PHN- Kit dipuskesmas
24 kab/kota Makassar 48 puskesmas Makassar
58.000.000,00 200.000.000,00
meningkatnya pengetahuan peserta seminar tentang manfaat pengobatan mutu pelayanan kesehatan tradisional, altemative,dan komplementor meningkatnya mutu pelayanan kesehatan tradosional, alternative dan komplementor meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi dokter puskesmas dalam penengani kasus PAK
24kab/kota
Makassar
100.000.000,00
24kab/kota
Makassar
200.000.000,00
48 dokter puskesmas dari 24 kab/kota
Makassar
150.000.000,00
1 PT
Makassar
Meningkatnya Pola Hidup Sehat, Keberdayaan Masyarakat dalam Masalah Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Tersedianya media promosi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi sadar hidup sehat Tersebarluasnya informasi sadar hidup sehat melalui radio dan terkonsultasinya program promosi kesehatan
Tersebarluasnya Informasi promosi Dampak Rokok terhadap kesehatan melalui radio
Page 7
2.802.217.000,00
550kl untuk 1 Makassar dan Luar PT penyiaran Provinsi radio dan 1 LS konsultasi pusat 1500kl penyiaran untuk 4 kali/hari selama 375 hari
Makassar
117.630.000,00 131.670.000,00
89.650.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
4
1.02.0101.1.02.06.0004
Pengembangan Media Cetak Promosi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan
Tersedianya media Cetak promosi Dampak Rokok terhadap kesehatan yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi Sadar Hidup Sehat
1.02.0101.1.02.06.0005
Pengembangan Kapasitas Dokter Kecil dalam Promosi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan di Kab/Kota
Terlaksananya peningkatan kapasitas Dokter Kecil dalam melaksanakan promosi dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0006
Pengenalan pada Usia Dini Dampak Rokok Terhadap Kesehatan bagi Anak Sekolah SD
Terlaksananya pengenalan pada usia dini dalam melaksanakan promosi dampak rokok terhadap kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0007
Pengembangan Media Promosi Melalui TV tentang Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Kampanye Dampak Roko Terhadap Kesehatan pada Hari Kesehatan Nasional Pengembangan Media Promosi Merchandise Dampak Rokok Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0008 1.02.0101.1.02.06.0009
TARGET (%) 5 PT untuk 5 jenis media Promosi Kesehatan 7kl pelaksanaan untuk 280 dokter kecil 19 kab/kota untuk 1900 siswa SD Untuk 750kl Penyiaran 700 orang
LOKASI 5 Makassar
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 303.325.000,00
Makassar
135.547.000,00
24 kab/kota
671.814.000,00
Tersebarluasnya informasi Dampak Rokok terhadap kesehatan melalui TV Terlaksananya kampanye yang dapat menyebarluaskan informasi dampak rokok terhadap kesehatan pada HKN Tersedianya media promosi kesehatan dampak rokok terhadap 5 PT untuk 5 kesehatan melalui merchandise jenis media merchandise Terlaksananya pameran untuk menyebarluaskan informasi 2kl yang tentang dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan 1kl di Makassar dan diluar dan 1kl diluar provinsi
Makassar
120.450.000,00
Makassar
98.313.000,00
Makassar dan Luar Provinsi
154.825.000,00
24 kab/kota
191.153.000,00
24 kab/kota
141.548.000,00
5 Desa Siaga di 24 kab/kota 5 kabupaten/kot a 5 Posyandu di 24 kab/kota 5 kabupaten/kot a 24 kab/kota 24 kab/kota 24 pengelola SBH/UKBM lainnya dan 4kl Konsultasi Pusat
110.000.000,00
4 mitra untuk 24 kab/kota dapat menjalin kemotraan pada 160 orang
301.292.000,00
1.02.0101.1.02.06.0010
Pengembangan Media Promosi melalui Pameran tentang Dampak Rokok Terhadap Kesehatan
1.02.0101.1.02.06.0011
Survei Prilaku Merokok di Tempat Umum atau Pendapat Masyarakat tentang Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
tersalaksananya survei perilaku merokok di tempat umum yang 1kl dapat memberi gambaran tentang kebijakan KTR
1.02.0101.1.02.06.0012
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi)
Terpilihnya desa siaga aktif tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.06.0013
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba Posyandu Tingkat Provinsi)
Terpilihnya Posyandu tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.06.0014
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan UKBM Lainnya)
Terlaksananya pembinaan dan konsultasi SBH/UKBM lainnya untuk pengembangan SBH/UKM lainnya
1.02.0101.1.02.06.0015
Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas
Terlaksananya pertemuan untuk dapat menjalin kemitraan dengan swawta/ormas dan ketua forum desa
Page 8
110.000.000,00
125.000.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
1.02.0101.1.02.07
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.0101.1.02.07.0001
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Pangan Lokal dalam Mengatasi Gizi Kurang
1.02.0101.1.02.07.0002
1.02.0101.1.02.07.0004
Pencapaian Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus 1000 Hari Pertama Kehidupan Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh Kader Posyandu Pengadaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB
1.02.0101.1.02.07.0006
Pelayanan Balita Gizi Buruk
1.02.0101.1.02.07.0008
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak, Ibu dan Gizi Tersedianya kader yang kompoten dalam penanganan kasus
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 1.666.100.000,00
Bone, Sidrap dan Bulukumba 24 kab/kota
150.000.000,00
24 kab/kota Makassar
76.320.000,00 250.000.000,00
24 kab/kota
550.000,00
Penguatan Jejaring dan Mitra Posyandu dalam Percepatan D/S
Pendampingan kader pada 250 kasus 250 kasus Tersedianya buffer stock bahan antisipasi KLB sebesar 20% dari 250 kasus total sasaran (kasus) Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan 427 Puskesmas Terciptakan koordinasi mitra posyandu dalam percepatan D/S 24 kab/kota
24 kab/kota
76.800.000,00
1.02.0101.1.02.07.0010
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Motivator Posyandu
Tersedianya motivator posyandu
100 orang
Tator, Torut, Gowa, Bone dan Pare-Pare
1.02.0101.1.02.07.0012
Pengawasan Penegakan PERDA dan PERGUB ASI Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA/PERGUB ASI Pertemuan Pencapaian Peningkatan Cakupan Pendistribusian Kapsul Vitamin A Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Vitamin A tingkat Kab/Kota
Ditegakkannya PERDA dan PERGUB di 24 kab/kota (%) Terciptanya koordinasi LP/LS dalam implementasi PERDA/PERGUB tentang ASI Eksklusif Persentase anak usia 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A
24 kab/kota 4 kali pertemuan 1 kali pertemuan 24 kab/kota
Makassar 24 kab/kota
61.080.000,00 74.790.000,00
24 kab/kota
153.600.000,00
24 kab/kota
35.840.000,00
1 kali pertemuan 24 Kab/Kota 250 Botol 24 Kab/Kota
24 kab/kota
184.320.000,00
24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota
51.200.000,00 25.600.000,00 153.600.000,00
1.02.0101.1.02.07.0003
1.02.0101.1.02.07.0013 1.02.0101.1.02.07.0014 1.02.0101.1.02.07.0015 1.02.0101.1.02.07.0016 1.02.0101.1.02.07.0017 1.02.0101.1.02.07.0019 1.02.0101.1.02.07.0021 1.02.0101.1.02.08
1.02.0101.1.02.08.0001
Pertemuan Integrasi Gizi dan KIA dalam rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Pendistribusian Tablet Fe Ibu Hamil Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe tingkat Kab/Kota Pengadaan Iodina KIT Bimbingan Teknis Pendampingan Surveilans Gizi dan On The Job Training KMS Baru pada 427 Puskesmas Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Menguatnya jejaring dan mitra LS/LP dalam gerakan nasional sadar gizi fokus pada 1000 hari pertama kehidupan
Terkonfirmasinya anak yang tidak mendapat kapsul vitamin A (%) Persentase ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet Terdistibusinya Tablet Fe ke Kab/Kota Penyedian KIT Iodium Pendampingan Surveilans dan On The Job Training KMS Baru pada 427 Puskesmas Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat Pelatihan Pengawasan Kualitas Air Minum
% masyarakat akses air minum berkualitas Petugas terampil melakukan pengawasan kualitas air minum
1.02.0101.1.02.08.0008
Pelaksanaan Community Lead Total Sanitation (CLTS) Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Bimtek dan Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pelatihan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
Adanya pemicuan di masyarakat Petugas terampil melakukan STBM di masyarakat Program STBM terlaksana di kab/kota Petugas terampil melakukan pengawasan sanitasi TTU Petugas tterampil melalukan pengawasan sanitasi TPM
1.02.0101.1.02.08.0009
Pemantauan Sanitasi Perumahan
Masyarakat hidup dalam lingkungan perumahan yang sehat
1.02.0101.1.02.08.0010
Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat Pertemuan Koordinasi Kab/Kota Sehat
Sarana kesehatan melakukan pengelolaan limbah medis % kab/kota melaksanankan kab/kota sehat Adanya kesepakatan verifikasi
1.02.0101.1.02.08.0002 1.02.0101.1.02.08.0003 1.02.0101.1.02.08.0004 1.02.0101.1.02.08.0005 1.02.0101.1.02.08.0007
1.02.0101.1.02.08.0011 1.02.0101.1.02.08.0012
Page 9
3 kab/kota 24 kab/kota
250.000.000,00
122.400.000,00
12.126.569.000,00 72% 24 kab/kota 90% 24 kab/kota 12 desa 24 orang 24 kab/kota 24 orang 24 orang
50.000.000,00 45.000.000,00
12 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota 85% 24 kab/kota
60.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00
80% 24 kab/kota 100% 24 kab/kota 100% 24 kab/kota
60.000.000,00 155.000.000,00 25.000.000,00
50.000.000,00
KODE 1 1.02.0101.1.02.08.0013 1.02.0101.1.02.08.0014 1.02.0101.1.02.08.0015 1.02.0101.1.02.08.0016
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Pengadaan logistik Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria Mass Blood Survey
1.02.0101.1.02.08.0029
Pengadaan Alat Pengendalian Vektor Pengadaan Bahan Pengendalian Vektor Pengadaan kelambu Berinsektisida Pengadaan Buku Pedoman Program Malaria Supervisi Supportif Program Malaria Pengadaan Logistik Sero Survei HIV dan IMS
1.02.0101.1.02.08.0030
Rapid Survey
1.02.0101.1.02.08.0033
Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat Provinsi
1.02.0101.1.02.08.0034
Supervisi Supoportif Program P2 TB
1.02.0101.1.02.08.0038
Pengadaan Logistik TB DOTS Pengadaan Format RR TB-MDR Dan TB-HIV Konsultasi Teknis Program P2 TB Ke Pusat Monev dan Supervisi Supportif Program P2 Kusta
1.02.0101.1.02.08.0017 1.02.0101.1.02.08.0019 1.02.0101.1.02.08.0022 1.02.0101.1.02.08.0027 1.02.0101.1.02.08.0028
1.02.0101.1.02.08.0039 1.02.0101.1.02.08.0043 1.02.0101.1.02.08.0044 1.02.0101.1.02.08.0045 1.02.0101.1.02.08.0047
Pengadaan Format RR Pertemuan Advokasi Kusta di Daerah Endemis Tinggi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
Presentase kasus yang terkonfirmasi 90% Makassar Presentase kesalahan pemeriksaan sediaan darah <50% Makassar Presentase masyarakat pada lokasi MBS yang diperiksa sediaan 60% 24 kab/kota darahnya Presentase ketersediaan alat pengendalian Vektor 80% Makassar Presentase ketersediaan Bahan pengendaliaan vektor 80% Makassar Cakupan distribusi kelambu berinsektisida 60% Makassar Cakupan Penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar 90% Makassar cakupan penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar 90% 24 kab/kota presentase penduduk Klp Risti yang melakukan tes HIV 500000 Makassar Presentase Klp sasaran risti yang diperiksa tes IMS dan HIV 2500 sampel 24 kab/kota Presentase penduduk usia 15-24 tahun yang mendapat pengetahuan komprehensif HIV adanya hasil evaluasi program TB dan perencanaan Tahunan
1200 orang
24 kab/kota
24 kab/kota 24 kab/kota (100%) Meningkatnya kemampuan Wasor dan petugas dalam program 95% 24 kab/kota TB( TB,TB.MDR,TB,HIV) terlayaninya suspek dan pasien TB 100% Makassar terlayaninya suspek dan pasien TB 100% Makassar meningkatnya pelaksanaan kegiatan program P2 TB 95% Kemenkes terlaksananya program kusta sesuai tatalaksana standar teknis 90% 24 kab/kota dan manajemen program kusta meningkatnya pelayanan penderita Kusta di masyarakat 90% Makassar tersedianya dukungan dana dan politik untuk kegiatan program 5 kab/kota Tana Toraja, Bone, kusta Jeneponto,
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 627.500.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 460.000.000,00 335.000.000,00 4.052.800.000,00 80.000.000,00 66.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 46.000.000,00 96.610.000,00 51.360.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00 58.000.000,00 65.000.000,00 125.000.000,00
Soppeng dan Wajo)
1.02.0101.1.02.08.0051 1.02.0101.1.02.08.0052
Konsultasi Teknis Program P2 Kusta Ke Pusat KIE : Radio spot, Dialog interaktif dan bahan KIE
1.02.0101.1.02.08.0053
Rapid Village Survey
1.02.0101.1.02.08.0055 1.02.0101.1.02.08.0056
Pemeriksaan Kontak Bimbingan Teknis / supervisi Supportive Program Diare
1.02.0101.1.02.08.0057
Pelatihan/Workshop petugas dan dokter PKM
1.02.0101.1.02.08.0061
cetak buku pedoman pengendalian penyakit diare
meningkatnya pelaksanaan kegiatan program P2 kusta dipahaminya masalah penyakit kusta oleh masyarakat melalui media cetak dan elektronik terputusnya mata rantai penularan penyakit kusta di masyarakat
95% Kemenkes 80% Makassar
tertanganinya penderita kusta secara dini di masyarakat dipahaminya pelaksanaan program diare dan tatalaksana standar pelayanan penderita meningkatnya pengetahuan dan pelaksanaan tatalaksana diare sesuai standar
90% 24 kab/kota 70% 24 kab/kota
meningkatnya cakupan penemuan dan pelayanan penderita diare
Page 10
80% Wajop, Bone,
9.000.000,00 60.000.000,00 130.000.000,00
Pinrang, Bantaeng dan Gowa
70% Enrekang, Tator,
105.000.000,00 32.000.000,00 45.000.000,00
Bulukumba, Maros dan Pare-Pare 100% Makassar
9.375.000,00
KODE 1 1.02.0101.1.02.08.0062
1.02.0101.1.02.08.0063 1.02.0101.1.02.08.0064
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2 sosialisasi tatalaksana kasus ispa
pertemuan monitoring dan evaluasi program monitoring dan supervisi supportive
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
diperolehnya tenaga yang berkemampuan dan terampil dalam penatalaksanaan kasus ispa
100% Provinsi, Pare-Pare,
tersusunnya rencana kegiatan program ispa selanjutnya terlaksananya penatalaksanaan ispa sesuai standar
100% Makassar 100% Bantaeng,
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8 125.000.000,00
Soppeng, Takalar, Bulukumba, bantaeng, Enrekang, Luwu dan Sidrap 130.000.000,00 20.000.000,00
Bulukumba, Barru, Pinrang, Soppeng, Sidrap, Wajo, Selayar, Palopo, Luwu, Pare-Pare, Enrekang 1.02.0101.1.02.08.0065
supervisi / pembinaan dan pemantauan program p2 tifoid
1.02.0101.1.02.08.0066
sosialisasi tatalaksana teknis pengendalian penyakit tifoid
1.02.0101.1.02.08.0068
1.02.0101.1.02.08.0088
pengadaan labolatorium supply pertemuan evaluasi program p2 dbd bimtek program dbd pertemuan perencanaan program vektor / etomologi pemantauan resistensi nyamuk aedes pemetaan vektor malaria uji resistensi insektisida pemetaan surveilans vektor pengadaan vaksin anti rabies ( var) bimbingan teknis / supervisi supportive program zoonosis
1.02.0101.1.02.08.0090
cetak buku pedoman dan brosur, pamflet pengendalian penyakit zoonosis
1.02.0101.1.02.08.0091
survei endemisitas kabupaten / kota (sdji)
1.02.0101.1.02.08.0070 1.02.0101.1.02.08.0076 1.02.0101.1.02.08.0077 1.02.0101.1.02.08.0078 1.02.0101.1.02.08.0079 1.02.0101.1.02.08.0080 1.02.0101.1.02.08.0081 1.02.0101.1.02.08.0085
diketahuinya dan dipahaminya kegiatan program sesuai pedoman pengendalian tifoid meningkatnya pengetahuan petugas tentang tatalaksana pengendalian tifoid
diperolehnya data diagnosa pasti penderita tifoid terevaluasinya DBD Menurunnya angka kesakitan penderita DBD Tersedianya perencanaan program Vektor di PROVINSI Tersedianya data Resistensi nyamuk Aides Tersediannya data pemetaan vektor menurunnya angka kesakitan penderita DBD Tersediannya data surveilans Vektor di Kab/ kota Ditangani kasus Gigitan Petugas lebih memahami tatalaksana standar dan managemen program Zoonosis Terlaksananya kegiatan Zoonosis sesuai standar Program 80% kabupaten kota melakukan pemetaan endemisitas Filariasis
Page 11
100% 24 kab/kota 100% Provinsi, Pare-Pare,
33.000.000,00 221.080.000,00
Sidrap, Enrekang, Luwu, Takalar, bantaeng, Wajo, Soppeng 100% 24 orang 12 Kab 24 ORANG 12 kab 12 kab 12 kab 16 kab 100% 10 orang
Makassar Makassar 24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota 24 kab/kota Makassar 24 kab/kota Makassar
35.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 165.120.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00 15.000.000,00
90% Makassar
10.000.000,00
100% Bantaeng,
270.000.000,00
Bulukumba, Selayar, Pare-Pare, Pinrang, Tator, palopo, Luwu, Bone
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
1.02.0101.1.02.08.0092
pelatihan tatalaksana kasus filariasis
1.02.0101.1.02.08.0094
survei kecacingan anak sekolah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
Diperolehnya tenaga yang berkemampuan dan terampil dalam pelaksanaan program Diperolehnya data cakupan program pengendalian kecacingan di 4 kab
LOKASI 5
100% Bone, Lutim
50.000.000,00
100% Makassar,
84.500.000,00
1.02.0101.1.02.08.0104
pemeliharaan cold room & distribusi vaksin pengadaan lemari es penyelidikan/investigasi KLB
tersedianya vaksin dengan mutu & jum yang cukup mutu vaksin terjaga semua KLB yang terjadi di masyarakat di tanggulangi < 24 jam
Bantaeng, Soppeng, Sinjai 100% 24 kab/kota 100% Makassar 100% 24 kab/kota
1.02.0101.1.02.08.0106
pengembangan pest
tersedianya informasi epidemiologi surveilans melalui buletin
100% Makassar
1.02.0101.1.02.08.0107
supervisi supportive SKD KLB penyelenggaraan posko dan operasional kapal penanggulangan bencana
1.02.0101.1.02.08.0109
pemantauan sistem kewaspadaan terhadap bencana
1.02.0101.1.02.08.0110
pertemuan evaluasi perencanaan program kesehatan haji
Respon cepat penanggulangan KLB < 24 jam deteksi dini, respon time dan tindak lanjut baerjalan dengan > 90% cepat terlaksananya kesiapsiagaan petugas yang tangguh, terampil, cepat dan terarah dalam sistem kewaspadaan penanggulangan bencana meningkatnya manajemen pengelolaan program kesehatan haji
100% 24 kab/kota
1.02.0101.1.02.08.0108
1.02.0101.1.02.09
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Berkembangnya Layanan Rumah Sakit Bertaraf Internasional
1.02.0101.1.02.09.0001
Terpantaunya dan terbinanya tim PPI di RS
1.02.0101.1.02.09.0004
Pemantauan dan Pembinaan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi(PPI) di Rumah sakit Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Anastesi di RS Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS Visitasi Penetapan Kelas RS
Tersosialisasinya pedoman penyelenggaraan ICU RS Tersusunnya pedoman penyelenggaraan ICU RS Meningkatnya jumlah RS yang melakukan penetapan kelas
1.02.0101.1.02.09.0005
Visitasi Pemberian Izin Operasional RS
Meningkatnya jumlah RS yang mempunyai izin operasional
1.02.0101.1.02.09.0006
Pemantauan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD)di RS Pelatihan Satuan Pengawas Intern (SPI) di Rumah Sakit Pendataan NAKES di kab/kota
PTerpantaunya pelaksanaan penyusunan RBA BLUD di RS
1.02.0101.1.02.08.0102 1.02.0101.1.02.08.0103
1.02.0101.1.02.09.0002 1.02.0101.1.02.09.0003
1.02.0101.1.02.09.0007 1.02.0101.1.02.09.0009
Terlatihya tim RS dalam melakukan pengawasan internal Ratio NAKES terhadap jumlah penduduk sesuai standar
Page 12
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
Makassar
105.200.000,00 1.250.000.000,00 185.950.000,00 76.174.000,00 52.500.000,00 125.000.000,00
100% 24 kab/kota
35.400.000,00
100% Makassar
55.000.000,00 860.000.000,00
100% RS kab/Kota
150.000.000,00
88 orang 1 buku 5 RS
Makassar Makassar RS kab/Kota
100.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00
5 RS
RS kab/Kota
30.000.000,00
100% RS kab/Kota
150.000.000,00
32 RS Ratio : - dr 19/100.000 penduduk - dr specialis 10/100.000 pddk - dr gigi 11/100.000 pddk - Apoteker 11/100.000 pddk - Bidan 55/100.000 pddk
Makassar 24 kab/kota
200.000.000,00 50,000,000.00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
- perawat 95/100.000 pddk - Ahli gizi 12/100.000 pddk - Ahli analisis 14/100.000 pddk - AHLI KESMAS 25/100.000 1.02.0101.1.02.09.0010
PENDATAAN NAKES ASING DI RS
Keberadaan NAKES Asing teregistrasi di seluruh unit YANKES
1.02.0101.1.02.09.0012
PERTEMUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES BERDASARKAN RASIO TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
RATIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO :
Seluruh NAKES 24 kab/kota Asing yang ada di RS pemerintah dan suasta di Sulsel
- dr 19/100.000 pddk - dr specialis 10/100.000 pddk - dr gigi 11/100.000 pddk - Apoteker 11/100.000 pddk - Bidan 55/100.000 pddk - Perawat 95/100.000 pddk - Ahli Gizi 12/100.000 pddk
Page 13
Makassar
50.000.000,00
70,000,000.00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
- Ahli sanitasi 14/100.000 pddk
- Ahli Kesmas 25/100.000 pddk 1.02.0101.1.02.09.0013
Sosialisasi pemenuhan NAKES di RS & PUSKESMAS berdasarkan RASIO
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO : - dr 19/100.000 pddk - dr specialis 10/100.000 pddk - dr gigi 11/100.000 pddk - Apoteker 11/100.000 pddk - Bidan 55/100.000 pddk - Perawat 95/100.000 pddk - Ahli Gizi 12/100.000 pddk - Ahli sanitasi 14/100.000 pddk
Page 14
Makassar
50,000,000.00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
TARGET (%) 4
LOKASI 5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
- Ahli Kesmas 25/100.000 pddk 1.02.0101.1.02.09.0014
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUT NAKES BERDASARKAN BEBAN KERJA
CAPAIAN RASIO NAKES SESUAI STANDAR
RASIO :
Makassar
50,000,000.00
Makassar
50,000,000.00
- dr 19/100.000 pddk - dr specialis 10/100.000 pddk - dr gigi 11/100.000 pddk - Apoteker 11/100.000 pddk - Bidan 55/100.000 pddk - Perawat 95/100.000 pddk - Ahli Gizi 12/100.000 pddk - Ahli sanitasi 14/100.000 pddk
- Ahli Kesmas 25/100.000 pddk 1.02.0101.1.02.09.0015
PERTEMUAN EVALUASI KOORD.PELAKSANAAN PROGRAM SDMK SE KAB/KOTA
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR RASIO : - dr 19/100.000 pddk
Page 15
1.02.0101.1.02.09.0015
KODE 1
PERTEMUAN EVALUASI KOORD.PELAKSANAAN PROGRAM SDMK SE URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS KAB/KOTA
PROGRAM DAN KEGIATAN 2
RASIO NAKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK SESUAI STANDAR
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 3
50,000,000.00
TARGET (%)
LOKASI
4
5
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
- dr specialis 10/100.000 pddk - dr gigi 11/100.000 pddk - Apoteker 11/100.000 pddk - Bidan 55/100.000 pddk - Perawat 95/100.000 pddk - Ahli Gizi 12/100.000 pddk - Ahli sanitasi 14/100.000 pddk - Ahli Kesmas 25/100.000 pddk 1.02.0101.1.02.10
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.10.0001
Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0002
Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0003
Bintek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0004
Meningkatnya Kualitas Penaganan Penyakit Penyakit dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Adanya informasi dari berbagai Stakeholder/pemangku 175 0rang kepentingan Tersebar luasnya informasi tentang Pelayanan Kesehatan Gratis 2 Media
1.139.250.000,00
Makassar
70.000.000,00
Makassar
52.500.000,00
24 kab/kota
135.000.000,00
Pengadaan Cetakan Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis
Diperolehnya data dan informasi Kesehatan Gratis dalam rangka 24 kab/kota pengembangan Tersedianya Kartu Peserta Kesehatan Gratis 1 juta kartu
Makassar
500.000.000,00
1.02.0101.1.02.10.0005
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis
Tersusun Juknis Pelayanan Kesehatan Gratis
1000 Eks
Makassar
52.500.000,00
1.02.0101.1.02.10.0006
Konsultasi dan Bintek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis
Diperolehnya gambaran dan model pelaksanaan Program Kesehatan Gratis
24 kab/kota
1.02.0101.1.02.10.0007
Penunjang Pokja/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis
Terselenggaranya Program Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.0101.1.02.10.0008
Sosialisasi dan Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis ke Dalam Program JKN/BPJS
Diperolehnya informasi tentang kesiapan daerah berintegrasi dengan JKN
1.02.0101.1.02.10.0022
Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.0101.1.02.10.0023
Monitoring Evaluasi Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas
Diperolehnya informasi tentang kesiapsiagaan penyelenggara berintegrasi dengan JKN Diperolehnya data cakupan pelayanan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
Page 16
Kemenkes dan 24 kab/kota 100% Provinsi dan kab/kota 24 KAB/KOTA 24 kab/kota
85.000.000,00
75 orang
Provinsi
89.250.000,00
24 kab/kota
24 kab/kota
40.000.000,00
40.000.000,00 75.000.000,00
KODE 1
URUSAN BIDANG PEMERINTAHANDAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN 2
1.02.0101.1.02.11
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak, Balita dan Lansia"
1.02.0101.11.0013
1.02.0101.11.0016
pemantapan dan evaluasi pelaksanaan audit maternal dan perinatal (AMP) dan penguatan sistem rujukan evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan/ pelaporan KB di fasilitas kesehatan peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan program ibu dan reproduksi yang berbasis gender evaluasi pelaksanaan ANC terpadu bagi pengelola puskesmas di kab/kota
1.02.0101.11.0017 1.02.0101.11.0018
peningkatan kapasitas petugas dalam supervisi fasilitatif peningkatan pemantapan petugas RS PONEK dan puskesmas PONED
1.02.0101.11.0019
pembinaan SDM dalam pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sesuai standar pemantapan sistem pelayanan dan pencatatan/pelaporan kesehatan ibu dan reproduksi koordinasi tim pembina UKS tingkat provinsi
1.02.0101.11.0014 1.02.0101.11.0015
1.02.0101.11.0020 1.02.0101.11.0028 1.02.0101.11.0029 1.02.0101.11.0032 1.02.0101.1.02.11.0001 1.02.0101.1.02.11.0002 1.02.0101.1.02.11.0011 1.02.0101.1.02.11.0012
pertemuan tim pokja SHK peningkatan pemanfaatan buku KIA melalui kerjasama LP/LS terkait kesehatan anak promosi lansia sehat lomba lansia sehat tingkat provinsi sulsel lomba posyandu lansia peningkatan kapasitas kader posyandu lansia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET (%)
3
4
PLAFON ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) KEGIATAN PROGRAM SKPD/UNIT KERJA 6 7 8
LOKASI 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan ibu dalam upaya penurunan kasus/angka kematian ibu meningkatnya cakupan peserta KB aktif
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
meningkatnya cakupan peserta KB aktif
30 orang
Makassar
126.600.000,00
terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan k4 sesuai standar meningkatnya kemampuan tenaga teknis kesehatan terpenuhinya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar terpenuhinya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang sesuai standar terpenuhinya cakupan pelayanan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar adanya koordinasi LP/LS dalam pembinaan UKS tingkat provinsi
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang 30 orang
Makassar Makassar
126.600.000,00 126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
30 orang
Makassar
126.600.000,00
2 kali
Makassar
100.000.000,00
peningkatan kualitas hidup anak dimanfaatkannya buku KIA sesuai dengan fungsinya
1 kali 24 kab/kota
Makassar Makassar
50.000.000,00 118.000.000,00
Adanya Promosi Lansia Sehat di Kab/Kota Adanya pemilihan lansia sehat di kab/kota Adanya Pemilihan Posyandu Lansia Tersedianya kader terlatih pada posyandu/kelompok lansia
2 Kab/Kota 7 kab/kota 3 kab/kota 5 kab/kota
Makassar Makassar Makassar Makassar
10.000.000,00 85.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00
JUMLAH
1.485.800.000,00
45.375.234.459,00
45.375.234.459,00
Makassar, 17 JUN I 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,
DR. dr. H. RACHMAT LATIEF, SpPD., KPTI., M.Kes., FINASIM Pangkat : Pembina Utama NIP : 19590204 198511 1 002
Page 17
45.375.234.459,00
3.482.700.959,00 160.000.000 3.322.700.959
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34