halaman 1 dari 6
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi
: : : :
………………………………………….. ………………………………………….. GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten
A. PENERIMAAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan No
Uraian Kegiatan
2
1 1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
4
3
Saldo Tahun Lalu BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 Subsidi SSN dari Pusat Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) Lain-lain
12.500.000 408.960.000 55.353.600 215.200.000 25.000.000
Jumlah
SALDO BOS PUSAT 2012
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
5
6
7
8
9
12.500.000 408.960.000 55.353.600 215.200.000 25.000.000
717.013.600
215.200.000
12.500.000
408.960.000
55.353.600
25.000.000
0
B. PENGGUNAAN DANA RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
1
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1
1
1
1
1
5
2
2
BOS Pusat
Belanja Barang & jasa 0
0
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal 0
Belanja Pegawai 0
16.685.000
Belanja Barang & jasa 47.540.000
BOSDA PROP Belanja Modal 0
4.922.500
Kompetensi Lulusan Penyusunan KKM 01 11
01
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
02
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
5
2
2
1
1
2
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5
2
2
11
02
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
1 5
1 2
3 1
01
01
1 LS
200.000
200.000
200.000
201 0s
7.500
1.507.500
1.507.500
1 LS
200.000
200.000
200.000
402 0s
7.500
3.015.000
3.015.000
75.000 60.000 50.000 5.000 20.000 20.000 5.000 2.000.000
300.000 240.000 1.400.000 5.400.000 300.000 8.100.000 945.000 2.000.000
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
1 1 1 1 2
01 01 01 03 01
01 01 01 01 01
5
2
2 06 01
5
2
2 06 02
5 5 5 1
2 2 2 1
2 2 2 4
11 11 11
02 02 02
5
2
2
02
08
Penajaman Materi UN Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) Sekretaris (1 orang x 4 bulan) Anggota ( 7 orang x 4 bulan) Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) ATK kegiatan try out Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa) Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan)
4 4 28 1080 15 405 189 1 384
OB OB OB jpl OK OK jpl LS bundel
129600 lembar
7.500 2.880.000 150 19.440.000
300.000 240.000 1.400.000 5.400.000 300.000 8.100.000 945.000 2.000.000 2.880.000 19.440.000
450 OS 81 OS 45 OS
20.000 20.000 20.000
9.000.000 1.620.000 900.000
9.000.000 1.620.000 900.000
156 paket 156 Paket 156 Paket
25.000 25.000 25.000
3900000 3900000 3900000
3.900.000 3.900.000 3.900.000
Tutor Sebaya Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
0
0
halaman 2 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
2
PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2 2 5
1 1 2
1 1
1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2
01
01
5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
01 01 06 11
05 01 02 02
01 11
01 02
01 11
01 02
01 11
01 02
01 11
01 02
3 3 5
1 1 2
1 2
01
01
5
2
2
06
02
5 3
2 1
2 2
11
02
3
Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pengembangan Buku KTSP Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM Ketua Sekretaris Anggota ( 7 orang) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP ATK kegiatan pengembangan KTSP Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 Penyusunan Program Tahunan ATK kegiatan penyusunan program tahunan Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) Penyusunan Program Semesteran ATK kegiatan penyusunan program semesteran BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari)
OB OB OB JPL LS Bendel OH
5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
5
2
3
3
2
4
02 01 06 11
01 01 02 02
01
01
1 02 2 02 3 02 4 02 5 02 6 20 7 20 8 20 9 20 10 20
27
06
Biaya Minum Snack pengembangan RPP Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Sekretaris Anggota (3 orang) Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) Bahan Praktik Membatik Belanja Bahan Praktik KBM
0
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal 0
Belanja Pegawai 0
1.610.000
Belanja Barang & jasa 8.830.000
75.000 60.000 50.000 75.000 500.000 25.000 20.000
75.000 60.000 350.000 1.125.000 500.000 2.350.000 1.440.000
1 LS 48 OH
300.000 20.000
300.000 960.000
300.000 960.000
1 LS 72 OH
200.000 20.000
200.000 1.440.000
200.000 1.440.000
1 LS 72 OH
200.000 20.000
200.000 1.440.000
200.000 1.440.000
1 LS 72 OH
500.000 20.000
500.000 1.440.000
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pengembangan RPP ATK kegiatan pengembangan RPP Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
Belanja Barang & jasa 0
1 1 7 15 1 94 72
BOS Pusat
0
4.000.000
0
0
7.067.000
19.815.000
54.311.500
300.000
300.000
3.500
255.500
255.500
40 OS
7.500
300.000
300.000
1 LS 1 LS
75.000 60.000 50.000 150.000 300.000 150 20.000
75.000 60.000 150.000 4.500.000 300.000 36.000 1.440.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
06
1
LS
2.000.000
2.000.000
2.000.000
06
Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
1
LS
2.000.000
2.000.000
2.000.000
06
Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
1
LS
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1
LS
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1
LS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1
LS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1
LS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1
LS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1
LS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
18.000
3.456.000
3.456.000
06 09 09 09 09 09
13
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
192
Exs.
6.561.000
75.000 60.000 150.000 4.500.000 300.000 36.000 1.440.000
Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Pengadaan Alat Pembelajaran Boga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan Alat Pembelajaran ICT Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Pengadaan buku pendukung KBM
0
0
0
0
500.000 1.440.000
300.000
OB OB OB jpl LS Lembar OH
Komite Sekolah
500.000 2.350.000 1.440.000
73 Bundel
1 1 3 30 1 240 72
1.940.000
SSN dari PUSAT
75.000 60.000 350.000 1.125.000
0
1 LS
BOSDA PROP Belanja Modal
halaman 3 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS Pusat
JUMLAH
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
3
2
4
1
5
2
1
01
01
Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll)
5.000
240.000
5
2
2
01
01
ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL)
1 LS
500.000
500.000
500.000
5
2
2
06
02
Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
1 LS
1.500.000
1.500.000
1.500.000
5
2
2
08
01
Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
5 Keg
300.000
1.500.000
1.500.000
5 3 3 5
2 3 3 2
2
11
02
Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
100 OH
20.000
2.000.000
2.000.000
1 1
5 5 5 5 5 5 5 3 3
2 2 2 2 2 2 2 4 4
1 1 2 2 2 2 2 1
5
2
5
01
01
Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua Sekretaris Anggota (7 orang) Honor entry data pokok pendidikan Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) ATK Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) Penggandaan formulir dll Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
48 JPL
1 1 7 192 270 1 2 1 18 54
OB OB OB Lembar JPL LS Lembar LS OH OS
75.000 60.000 50.000 1.000 5.000 1.000.000 150.000 750.000 20.000 7.500
240.000
75.000 60.000 350.000 192.000 1.350.000 1.000.000 300.000 750.000 360.000 405.000
75.000 60.000 350.000 192.000 1.350.000
5.000
800.000
800.000 1.600.000
01 01 01 10 02 02 02
1
01
01
Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
160 JPL
2
1
01
01
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan)
80 OH
20.000
1.600.000
5 3
2 5
2 2
01
01
ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka
1 LS
500.000
500.000
5
2
1
01
5.000
800.000
800.000
20.000
1.600.000
1.600.000
1.000.000
1.000.000
01
5
2
1
01
01
5
2
2
02
06
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
1 1 2 1 2 2 1
4
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler
160 JPL 80 OH 1 LS
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
01 01 06 11
01 01 02 02
1 05
03
02
02
1 01 01 06 11 2 05 02
5
01 01 02 02 03 02
Peningkatan kompetensi Pendidik Pelatihan Komputer bagi guru Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) Pembinaan Guru di gugus Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pembinaan Tenaga Ketatausahaan Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
25 02 02
Bangunan gedung Penambahan Daya dan jasa Listrik 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik Biaya pemeliharaan bangunan 04 Upah/ongkos tenaga 01 Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
1.000.000 300.000 750.000 360.000 405.000
500.000
1.000.000 0
72 1 320 126
jpl LS Lembar OH
20.000 150.000 200 20.000
0
0
0
29.730.000
35.000
350.000
350.000
72 OB
600.000
43.200.000
21.600.000
24 1 90 45
20.000 150.000 150 20.000
480.000 150.000 13.500 900.000
480.000
1 Org 24 OB
1 Titik
100.000
100.000
100.000
600.000
14.400.000
7.200.000
3.500.000
3.500.000
42.000 5.500.000
420.000 5.500.000
32.974.000
0
0
0
0
21.600.000
150.000 13.500 900.000
740.000
10 OH 1 LS
0
1.440.000 150.000 64.000 2.520.000
10 Org
jpl LS Lembar OH
1.063.500
1.440.000 150.000 64.000 2.520.000
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1 3 2 1 2 3
Komite Sekolah
Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)
01 03 01 01 06 11 11
1 1 2 2 2 2 2 1 3 1
SSN dari PUSAT
BOSDA PROP Belanja Modal
28.787.200
73.500.000
12.500.000
1.680.000
7.200.000 24.000.000
22.500.000
3.500.000 420.000 5.500.000
0
halaman 4 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 5 5 2
6 6 5
1 1 2
1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 3
02 02
04 01
02 02
04 01
02 02
04 01
02 02
04 01
33
01
1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
1 18 2 18 3 18 4 12 12 16
1 2
07 05
1 2 2 2 1 2
02 02 13
Biaya pemeliharaan mebelair 04 Upah/ongkos tenaga 01 Belanja bahan baku bangunan Pengadaan Meubelair 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 01 01 03 02 03 03
Biaya Pemeliharaan jaringan internet Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan Alat laboratorium Belanja perawatan alat laboratorium Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan proyektor Lahan Biaya sewa tanah sekolah Belanja sewa tanah Kebersihan dan Keindahan
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembangunan Taman Sekolah 02 01 Belanja bahan baku bangunan Ruang Perpustakaan 01 05
18
04
6
7
Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan pintu dan jendela Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan lantai Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal tralis Pengadaan dan Perawatan Meubelair
Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
1 1
01
Belanja Barang & jasa
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal
Belanja Pegawai
10 OH 1 LS
42.000 2.500.000
420.000 2.500.000
420.000
10 OH 1 LS
42.000 2.500.000
420.000 2.500.000
420.000
10 OH 1 LS
42.000 2.500.000
420.000 2.500.000
420.000
10 OH 1 LS
42.000 5.000.000
420.000 5.000.000
420.000
1 LS
18.000.000
18.000.000
8 OH 1 LS
40.000 1.700.000
320.000 1.700.000
12.500.000
25.000.000
5.487.200
5.487.200
2 paket
1 LS 20 Unit
Belanja Barang & jasa
2.500.000
5.000.000 18.000.000
320.000 1.700.000 12.500.000
12.500.000
5.487.200
500.000
10.000.000
10.000.000
1.500.000
1.500.000
3 Unit 2 Unit 8 Unit
5.000.000 1.500.000 5.500.000
15.000.000 3.000.000 44.000.000
500.000
500.000
10.000.000 1.500.000 44.000.000
5.000.000 1.500.000
500.000
1 LS
3.600.000
3.600.000
3.600.000
1 LS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1 LS
2.000.000
2.000.000
2.000.000 0
1 OB 1 OB 7 OB
0
0
0
0
2.630.000
0
4.545.000
75.000 60.000 50.000
75.000 60.000 350.000
75.000 60.000 350.000
16 jpl
75.000
1.200.000
1.200.000
1 LS
500.000
500.000
500.000
5
2
1
01
01
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)
5
2
2
01
01
ATK
5
2
2
06
02
Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri)
30 bendel
20.000
600.000
600.000
5
2
2
11
02
Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 hari)
88 OS
20.000
1.760.000
1.760.000
6 5 5 5 5
1 2 2 2 2
2 2 2 2 2
500.000 200 20.000 150.000
500.000 300.000 1.680.000 150.000
01 06 11 01
01 02 02 10
Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) ATK Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) Dekorasi PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
1 1500 84 1
LS Lembar OS LS
Komite Sekolah
2.500.000
1.500.000
1 Tahun
SSN dari PUSAT
BOSDA PROP Belanja Modal
2.500.000
1 LS
PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Ketua Sekretaris Anggota (7 orang)
BOS Pusat
0
0
0
0
500.000 300.000 1.680.000 150.000 8.100.000
36.300.000
0
0
6.400.000
8.640.000
0
0
halaman 5 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
BOS Pusat
JUMLAH
Tarif/ Harga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
7
1
5
2
2
01
01
Belanja alat tulis kantor
1 LS
4.500.000
4.500.000
4.500.000
5
2
2
01
03
Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
1 LS
500.000
500.000
500.000
5
2
2
01
04
Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
1 LS
350.000
350.000
350.000
5
2
2
03
01
Belanja telephon
12 bulan
250.000
3.000.000
3.000.000
5
2
2
03
02
Belanja air
12 bulan
300.000
3.600.000
3.600.000
5
2
2
03
03
Belanja listrik
12 bulan
450.000
5.400.000
5.400.000
5
2
2
03
05
Belanja surat kabar/majalah
12 bulan
85.000
1.020.000
1.020.000
5
2
2
03
06
Belanja kawat/faksimili/internet
12 bulan
550.000
6.600.000
6.600.000
5
2
2
05
01
Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua
2 Kend.
300.000
600.000
600.000
5
2
2
05
03
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
1 LS
500.000
500.000
500.000
5
2
2
05
05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2 Kend.
150.000
300.000
300.000
5
2
2
06
01
Belanja cetak
1 LS
500.000
500.000
500.000
5
2
2
06
02
Belanja penggandaan
1 LS
2.500.000
2.500.000
2.500.000
5
2
2
11
01
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5760 OS
1.500
8.640.000
5
2
2
11
02
Belanja makanan dan minuman rapat
159 OH
20.000
3.180.000
3.180.000
5
2
2
15
01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV
30 OP
60.000
1.800.000
1.800.000
Golongan III
23 OP
50.000
1.150.000
1.150.000
Golongan III
20 OP
40.000
800.000
800.000
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
SSN dari PUSAT
BOSDA PROP Belanja Modal
Komite Sekolah
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
8.640.000
7
2
Peningkatan pelaporan penggunaan dana
5
2
1
01
03
Honorarium bendahara, pembantu bendahara
36 OB
175.000
6.300.000
6.300.000
5
2
1
01
04
Honorarium petugas arsip
12 OB
150.000
1.800.000
1.800.000
5
2
1
01
03
Honorarium bendahara, pembantu bendahara Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
24 OB
250.000
6.000.000
6.000.000
Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank
20 OK
20.000
400.000
400.000
8
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 8
1
8
1
1
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian
8
1
2
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
8
1
3
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
8
1
4
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
8
2
8
2
1
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal ulangan harian
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian
8
2
2
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester
8
2
3
5
2
1
0
0
0
0
12.960.000
12.600.000
Penyusunan Kisi-kisi Ulangan Harian 12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
240.000 200.000
24 OS
7.500
180.000
180.000
12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
200.000
24 OS
7.500
180.000
180.000
12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
200.000
24 OS
7.500
180.000
180.000
12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
200.000
24 OS
7.500
180.000
180.000
Ulangan Tengah Semester 240.000
Ulangan Akhis Semester 240.000
Ujian Sekolah
Penyusunan Soal
240.000
0
Ulangan Harian 12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
240.000 200.000
24 OS
7.500
180.000
180.000
12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
200.000
24 OS
7.500
180.000
180.000
12 OM
20.000
240.000
Ulangan Tengah Semester 240.000
Ulangan Akhis Semester 01
01
Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester
240.000
0
0
0
0
halaman 6 dari 6 RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS Pusat
JUMLAH
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester
1 LS
200.000
200.000
200.000
24 OS
7.500
180.000
8
2
4
180.000
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah
12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah
200.000
24 OS
7.500
180.000
8
3
180.000
8
3
1
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ulangan harian
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ulangan harian
12 OM
20.000
240.000
1 LS
200.000
200.000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ulangan harian
200.000
1 LS
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8
3
2
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ulangan tengah semester
5
2
1
01
01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ulangan tengah semester
1 LS
200.000
200.000
200.000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester
1 LS
1.000.000
1.000.000
1.000.000
11
02
72 OS
7.500
540.000
540.000
12 OM
20.000
240.000
240.000
576 siswa
7.500
4.320.000
4.320.000
BOSDA PROP Belanja Modal
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
Ujian Sekolah 240.000
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian 240.000
Ulangan Tengah Semester
Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester
12 OM
20.000
240.000
240.000
576 siswa
7.500
4.320.000
4.320.000
5
2
2
8
3
3
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ulangan akhir semester
5
2
1
01
01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ulangan akhir semester
1 LS
200.000
200.000
200.000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester
1 LS
1.000.000
1.000.000
1.000.000
11
02
72 OS
7.500
540.000
540.000
12 OM
20.000
240.000
240.000
192 siswa
7.500
1.440.000
1.440.000
Ulangan Akhis Semester
5
2
2
8
3
4
Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ujian sekolah
5
2
1
01
01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ujian sekolah
1 LS
200.000
200.000
200.000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ujian sekolah
1 LS
1.000.000
1.000.000
1.000.000
11
02
72 OS
7.500
540.000
540.000
1 LS
200.000
200.000
200.000
72 OH
20.000
1.440.000
1.440.000
1 LS
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1 LS
500.000
500.000
500.000
Ujian Sekolah
5
2
2
8
3
5
Minum dan snack kegiatan ujian sekolah
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ujian nasional
5
2
2
11
02
Makan dan minum kegiatan ujian nasional
8
4
8
4
1
5
2
2
8
4
2
5
2
2
Ujian Nasional
Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi 06
02
Foto Copy Soal Remidial Pengayaan
06
02
Foto Copy Soal pengayaan
TOTAL
8.840.000
73.500.000
12.500.000
76.132.000
125.118.500
76.811.500
Mengetahui,
Menyetujui Kepala Bidang Perencanaan
69.087.200
50.942.500
0
0
......................, ..............................
Ketua Komite
Kepala Sekolah
1. Bendahara Rutin
2. Bendahara BOS Pusat
……………………………………………
………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Dinas Dikpora
JOHAN MAPRANTYA, SH, MM
NIP. 19660623 199102 1 002